融安县调处办2017年部门决算公开
融安县调处办
2017年部门决算
目 录
第一部分:融安县调处办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:融安县调处办2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:融安县调处办2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况。
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2017 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分:名词解释
第一部分:融安县调处办概况
一、主要职能
负责对全县辖区内调处“三大纠纷”进行督促、检查、指导和协办工作;完成县人民政府领导交办的“三大纠纷”案件的处理工作。综合协调“三大纠纷”案件相关工作,总结交流处理纠纷工作经验,负责法制教育和宣传防范等工作
二、部门决算单位构成
单位部门决算单位包括:县调处办、县联席办和县调处中心。由于县联席办和县调处中心为临时组成机构,无核准编制人员,因此各项经费支出由县调处办统一做账核销。
第二部分:融安县调处办2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 162.72 | 一、一般公共服务支出 | 134.63 | |
二、事业收入 |
| 二、社会保障和就业支出 | 14.10 | |
三、事业单位经营收入 |
| 三、医疗卫生和计划生育支出 | 5.22 | |
四、其他收入 |
| 四、城乡社区支出 |
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| 五、住房保障支出 | 2.66 | |
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本年收入合计 | 162.72 | 本年支出合计 | 156.61 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
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上年结转 |
| 年末结转与结余 | 6.11 | |
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收入总计 | 162.72 | 支出总计 | 156.61 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表
单位:万元
支出功能项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 162.72 | 162.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 140.74 | 140.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 68.45 | 68.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 39.64 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 28.81 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 72.29 | 72.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 72.29 | 72.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.1 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.6 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
支出功能项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 156.61 | 61.62 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 134.63 | 140.74 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 68.45 | 39.64 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 39.64 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 28.81 | 0.00 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 66.18 | 0.00 | 66.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 66.18 | 0.00 | 66.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.1 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.6 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 162.72 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 134.63 | 134.63 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、社会保障和就业支出 | 19 | 14.10 | 14.10 |
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| 3 |
| 三、医疗卫生和计划生育支出 | 20 | 5.22 | 5.22 |
|
| 4 |
| 四、城乡社区支出 | 21 |
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| 5 |
| 五、住房保障支出 | 22 | 2.66 | 2.66 |
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| 6 |
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| 23 |
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| 7 |
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| 24 |
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| 8 |
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| 25 |
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| 9 |
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| 26 |
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| 10 |
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| 27 |
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| 11 |
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| 28 |
| ||
本年收入合计 | 12 | 162.72 | 本年支出合计 | 29 | 156.61 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 |
| 年末结转和结余 | 30 | 6.11 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 |
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| 31 |
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政府性基金预算财政拨款 | 15 |
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| 32 |
| ||
| 16 |
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| 33 |
| ||
合计 | 17 | 162.72 | 合计 | 34 | 162.72 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 156.61 | 62.62 | 94.99 | |
201 | 一般公共服务支出 | 134.63 | 39.64 | 94.99 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 68.45 | 39.64 | 28.81 |
2010301 | 行政运行 | 39.64 | 39.64 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 28.81 | 28.81 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 66.18 | 66.18 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 66.18 | 66.18 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.10 | 14.10 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.03 | 14.03 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.60 | 3.60 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 10.43 | 10.43 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.22 | 5.22 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.75 | 1.75 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.47 | 3.47 | |
221 | 住房保障支出 | 2.66 | 2.66 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.66 | 2.66 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.66 | 2.66 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 38.43 | 302 | 商品和服务支出 | 6.50 |
30101 | 基本工资 | 15.80 | 30201 | 办公费 | 0.84 |
30102 | 津贴补贴 | 9.51 | 30202 | 印刷费 |
|
30103 | 奖金 | 7.83 | 30203 | 咨询费 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.29 | 30204 | 手续费 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.26 |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30215 | 会议费 | 0.31 |
303 | 对个人家庭的补助 | 16.69 | 30216 | 培训费 | 0.21 |
30301 | 离休费 |
| 30229 | 福利费(退休慰问) | 0.10 |
30302 | 退休费 | 10.43 | 30239 | 其他交通费(车补) | 3.48 |
30304 | 抚恤金 |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 |
30305 | 生活补助 | 3.60 | 30214 | 租赁费 | 0.09 |
30309 | 奖励金 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.22 |
30311 | 住房公积金 | 2.66 |
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| 307 | 债务利息支出 |
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| 310 | 其他资本性支出 |
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| 399 | 其他支出 |
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人员经费合计 | 55.12 | 公用经费合计 | 6.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.24 |
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| 0.24 | 0.22 |
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| 0.22 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
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| 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
合 计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
融安县调处办没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:融安县调处办2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
收入总计162.72万元,支出总计156.61万元,与2016年相比,收、支分别增加 54.64万元、48.53元,分别增长50.55%、44.90%。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计162.72万元,其中:财政拨款收入162.72万元,占比100%;事业收入 0万元,占比0%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元;占比0%;其他收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出总计156.61万元,其中:基本支出61.62万元,占39.35%;项目支出94.99万元,占60.65%;经营支出0万元,占0%。
四、2017年财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总计162.72万元、 156.61万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加54.64万元、48.53万元,分别增长50.55%、44.90%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门 2017 年度财政拨款支出156.61万元,占本年支出合计的100%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加48.53万元,增加44.90%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017 年度财政拨款支出156.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出134.63万元,占85.97%; 社会保障和就业支出14.10万元,占9%;医疗卫生和计划生育支出5.22万元,占3.33%;住房保障支出2.66万元,占 1.70%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为 63.67万元,支出决算为156.61万元,完成年初预算的145.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及联席办派出驻京、驻邕工作组经费;人员经费工资调整有所增加;社会保障缴费基数调整,缴费金额增加。
1.一般公共服务财政事务行政运行。 年初预算为43.67万元,支出决算为61.62万元,完 成年初预算的41.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整经费增加;社会保障缴费基数调整,缴费金额增加。
2.一般公共服务财政事务一般行政管理事务。年初预算为20万元,支出决算为94.99万元,完成年初预算的374.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及联席办派出驻京、驻邕工作组经费。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出61.62万元,其中:人员经费 55.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。;
公用经费6.5万元,主要 包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元,支出决算为0.22万元,完成预算的-8.33%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算的-8.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少 0.02万元,下降8.33%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降8.33%。
公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.22元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于车辆日常运行及维护,车辆加油、维修。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.22万元。其中:外宾接待支出 0万元。 国内公务接待支出0.22万元。
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加 0万元、0万元,各增长0%。
九、2017 年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二 级项目0个,共涉及预算资金5万元,自评覆盖率达到 100%
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
(1)通过对财政资金的合理使用。确保本单位在日常中正常运转。
(2)社会效益通过对本单位财政资金的合理使用。努力打造一支廉洁、高效的队伍,取得了显著的社会效益。
(3)通过对本单位财政资金合理使用,有效避免了不必要的开支和浪费,满意度为100%。2017年我单位整体财政支出可控。各项资金使用效果良好,为以后年度预算安排提供了较好的参考依据。
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出6.5万元,比 2016年减少0.23万元,下降3.42%,减少原因是人员减少。
(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额 0万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有公务用车0辆,其他资产无。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。