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融安县委统战部2021年部门预算及“三 公”经费预算公开

来源: 融安县委统战部  |   发布日期: 2021-02-05 17:30   

融安县委统战部2021年部门预算及“三 公”经费预算公开

融安县委统战部2021年部门预算及“三

经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融安县委统战部2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表(一般公共预算)

八、项目支出明细表(一般公共预算)

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分:2021年融安县委统战部预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

(例如:融安县财政局概况)

一、主要职责

1.主要职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织机构、具体执行机构、督查检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调全县统一战线各方面关系,组织和落实党中央、自治区党委、市委及县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)②研究拟订统一战线工作的理论、政策并推动落实,深入调查研究,及时向县委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全县各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助县工商联、县民族宗教事务局做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订民族工作的政策和重大措施,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,领导县民族宗教事务局依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

(六)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实,领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导学校、科研院所、国有企业和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理对台工作,贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策。研究拟订对台工作政策和规划并组织协调督促检查落实。研究台湾形势和对台工作中的政策性问题,及时提出建议。组织、指导、管理、协调县属各部门和全县的对台工作。负责检查我县各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策和县委、县人民政府有关对台工作批示的情况。协调有关部门研究、草拟全县有关涉台事务性政策和实施办法,依法管理涉台事务。负责对台宣传工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作。

(十一)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策和县侨务工作决策部署,负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,调查研究全县侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益,负责华侨回国定居的相关工作。协调和指导难侨安置点的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

(十二) 协助管理乡(镇)党委统战委员工作,负责统战系统负责人的培训工作。受县委委托,领导县工商联党组,联系、指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

⒀完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门属行政单位,设办公室和综合股。下属二层机构事业单位一个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为9人,其中:行政编制7人,工勤编制2人。二层机构事业编制2人。

编内在职14人,其中:行政在职12人,工勤编制2人。二层机构事业编制2人,退休12人。

第二部分:融安县委统战部2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表(一般公共预算)

八、项目支出明细表(一般公共预算)

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分:2021年融安统战部预算及“三公”经费预算说明

(例如:融安县财政局2021年部门预算及“三公”经费预算说明)

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算256.59万元,同比减少55.95万元,同比减少17.9%,减少的主要原因:厉行节约,减少商品服务及项目支出。

(一)收入预算说明

2021年部门收入总预算256.59万元,同比减少55.95万元,同比减少17.9%2021年部门收入预算总体增加的主要原因:厉行节约,减少商品服务及项目支出。

1.一般公共预算收入256.59万元,同比减少55.95万元,同比减少17.9%

2.政府性基金预算收入0万元

3.国有资本经营预算收0万元

4.上年结余收入0万元。

(二)部门支出预算说明

2021年部门支出总预算256.59万元,同比减少55.95万元,同比减少17.9%2021年部门支出预算总体增加的主要原因:厉行节约,减少商品服务及项目等支出

1.一般公共服务支出165万元;占支出总预算64.73%,同比减少40.34万元,同比减少19.65%。厉行节约,减少开支

2.社会保障和就业支出47.92万元,占支出总预算18.68%,同比增加7.8万元,同比下降14%。主要厉行节约,减少开支

3.卫生健康支出25.65万元,占支出总预算10%,同比减少4.37万元,同比下降22%。主要下调整社保缴费基数。

4.住房保障支出18占支出总预算7%,同比减少3.46万元,同比下降16.12%。主要下调公积金缴费基数

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出246.76万元;占支出总预算96.17%,同比减少34.55万元,同比下降12.28%。主要用于个工资福利支出194.15万元,占基本支出预算75.67%,同比减少36.32万元,同比下降15.67%;商品和服务支出41.68万元,占基本支出预算16.24%,;对个人和家庭的补助10.93万元,占基本支出预算4.26%。

2.项目支出9.83万元;占支出总预算3.83%,同比减少21.4万元,同比下降68.52%。主要用于商品和服务支出9.83万元,占项目支出预算100%,同比减少9.83万元,同比下降68.52%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

(一)2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门收支总预算256.59万元,同比减少55.95万元,同比减少17.9%,减少的主要原因:厉行节约,减少商品服务及项目支出。

(二)2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款256.59万元,其中:一般公共预算收入为256.59万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收0万元;上年结余收入0万元

(三)、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门收支总预算256.59万元,同比减少55.95万元,同比减少17.9%,减少的主要原因:厉行节约,减少商品服务及项目支出。具体支出预算如下:

一般公共预算支出256.59万元,其中:基本支出246.76万元;项目支出9.83万元

1.一般公共服务支出165万元;占支出总预算64.3%,同比增加40.34万元,同比下降19.65%。主要厉行节约,减少开支

2.社会保障和就业支出47.92万元,占支出总预算18.68%,同比增加7.8万元,同比下降14%。主要厉行节约,减少开支

3.卫生健康支出25.65万元,占支出总预算10%,同比减少4.37万元,同比下降22%。主要下调整社保缴费基数。

4.住房保障支出18占支出总预算7%,同比减少3.46万元,同比下降16.12%。主要下调公积金缴费基数

5..项目支出4.26万元;占支出总预算3.83%,同比减少21.4万元,同比下降68.52%。主要用于商品和服务支出9.83万元,占项目支出预算100%,同比减少9.83万元,同比下降68.52%。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算4.79万元,比上年预算同比增加4.34万元,增加的主要原因:机构改革,县民族宗教局并入我单位,业务量加大,相应会议培训费增加。

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元。

(二)会议费2021年预算1.87万元,同比减少2.21万元,同比下降54.17%,增加原因:厉行节约,减少三公经费开支。

(三)公务接待费2021年预算1.07万元,同比增加0.36万元,同比增长33.64%,增加原因:增加二层机构,业务量增大,接待费相应增加。                                             

(四)公务用车购置费及运行费2021年预算0万元。2.公务用车运行维护费2021年预算0万元。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元。本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元。本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年部门收支总预算256.59万元,同比减少55.95万元,同比减少17.9%,减少的主要原因:厉行节约,减少商品服务及项目支出。

(二)、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元,同比减少0.8万元,增下降100%,减少的原因节约开支。

(三)、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个,本部门无政府购买服务预算。

(四)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,融安县战部资产账面价值共计18.31万元,本部门核定公务用车编制0辆,实有车辆0辆。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2021

融安县委统战部2021年部门预算及“三 公”经费预算公开

来源:融安县委统战部  发布日期:2021-02-05 17:30 

融安县委统战部2021年部门预算及“三 公”经费预算公开

融安县委统战部2021年部门预算及“三

经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融安县委统战部2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表(一般公共预算)

八、项目支出明细表(一般公共预算)

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分:2021年融安县委统战部预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

(例如:融安县财政局概况)

一、主要职责

1.主要职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织机构、具体执行机构、督查检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调全县统一战线各方面关系,组织和落实党中央、自治区党委、市委及县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)②研究拟订统一战线工作的理论、政策并推动落实,深入调查研究,及时向县委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全县各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助县工商联、县民族宗教事务局做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订民族工作的政策和重大措施,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,领导县民族宗教事务局依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

(六)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实,领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导学校、科研院所、国有企业和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理对台工作,贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策。研究拟订对台工作政策和规划并组织协调督促检查落实。研究台湾形势和对台工作中的政策性问题,及时提出建议。组织、指导、管理、协调县属各部门和全县的对台工作。负责检查我县各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策和县委、县人民政府有关对台工作批示的情况。协调有关部门研究、草拟全县有关涉台事务性政策和实施办法,依法管理涉台事务。负责对台宣传工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作。

(十一)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策和县侨务工作决策部署,负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,调查研究全县侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益,负责华侨回国定居的相关工作。协调和指导难侨安置点的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

(十二) 协助管理乡(镇)党委统战委员工作,负责统战系统负责人的培训工作。受县委委托,领导县工商联党组,联系、指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

⒀完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门属行政单位,设办公室和综合股。下属二层机构事业单位一个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为9人,其中:行政编制7人,工勤编制2人。二层机构事业编制2人。

编内在职14人,其中:行政在职12人,工勤编制2人。二层机构事业编制2人,退休12人。

第二部分:融安县委统战部2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表(一般公共预算)

八、项目支出明细表(一般公共预算)

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分:2021年融安统战部预算及“三公”经费预算说明

(例如:融安县财政局2021年部门预算及“三公”经费预算说明)

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算256.59万元,同比减少55.95万元,同比减少17.9%,减少的主要原因:厉行节约,减少商品服务及项目支出。

(一)收入预算说明

2021年部门收入总预算256.59万元,同比减少55.95万元,同比减少17.9%2021年部门收入预算总体增加的主要原因:厉行节约,减少商品服务及项目支出。

1.一般公共预算收入256.59万元,同比减少55.95万元,同比减少17.9%

2.政府性基金预算收入0万元

3.国有资本经营预算收0万元

4.上年结余收入0万元。

(二)部门支出预算说明

2021年部门支出总预算256.59万元,同比减少55.95万元,同比减少17.9%2021年部门支出预算总体增加的主要原因:厉行节约,减少商品服务及项目等支出

1.一般公共服务支出165万元;占支出总预算64.73%,同比减少40.34万元,同比减少19.65%。厉行节约,减少开支

2.社会保障和就业支出47.92万元,占支出总预算18.68%,同比增加7.8万元,同比下降14%。主要厉行节约,减少开支

3.卫生健康支出25.65万元,占支出总预算10%,同比减少4.37万元,同比下降22%。主要下调整社保缴费基数。

4.住房保障支出18占支出总预算7%,同比减少3.46万元,同比下降16.12%。主要下调公积金缴费基数

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出246.76万元;占支出总预算96.17%,同比减少34.55万元,同比下降12.28%。主要用于个工资福利支出194.15万元,占基本支出预算75.67%,同比减少36.32万元,同比下降15.67%;商品和服务支出41.68万元,占基本支出预算16.24%,;对个人和家庭的补助10.93万元,占基本支出预算4.26%。

2.项目支出9.83万元;占支出总预算3.83%,同比减少21.4万元,同比下降68.52%。主要用于商品和服务支出9.83万元,占项目支出预算100%,同比减少9.83万元,同比下降68.52%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

(一)2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门收支总预算256.59万元,同比减少55.95万元,同比减少17.9%,减少的主要原因:厉行节约,减少商品服务及项目支出。

(二)2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款256.59万元,其中:一般公共预算收入为256.59万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收0万元;上年结余收入0万元

(三)、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门收支总预算256.59万元,同比减少55.95万元,同比减少17.9%,减少的主要原因:厉行节约,减少商品服务及项目支出。具体支出预算如下:

一般公共预算支出256.59万元,其中:基本支出246.76万元;项目支出9.83万元

1.一般公共服务支出165万元;占支出总预算64.3%,同比增加40.34万元,同比下降19.65%。主要厉行节约,减少开支

2.社会保障和就业支出47.92万元,占支出总预算18.68%,同比增加7.8万元,同比下降14%。主要厉行节约,减少开支

3.卫生健康支出25.65万元,占支出总预算10%,同比减少4.37万元,同比下降22%。主要下调整社保缴费基数。

4.住房保障支出18占支出总预算7%,同比减少3.46万元,同比下降16.12%。主要下调公积金缴费基数

5..项目支出4.26万元;占支出总预算3.83%,同比减少21.4万元,同比下降68.52%。主要用于商品和服务支出9.83万元,占项目支出预算100%,同比减少9.83万元,同比下降68.52%。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算4.79万元,比上年预算同比增加4.34万元,增加的主要原因:机构改革,县民族宗教局并入我单位,业务量加大,相应会议培训费增加。

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元。

(二)会议费2021年预算1.87万元,同比减少2.21万元,同比下降54.17%,增加原因:厉行节约,减少三公经费开支。

(三)公务接待费2021年预算1.07万元,同比增加0.36万元,同比增长33.64%,增加原因:增加二层机构,业务量增大,接待费相应增加。                                             

(四)公务用车购置费及运行费2021年预算0万元。2.公务用车运行维护费2021年预算0万元。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元。本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元。本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年部门收支总预算256.59万元,同比减少55.95万元,同比减少17.9%,减少的主要原因:厉行节约,减少商品服务及项目支出。

(二)、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元,同比减少0.8万元,增下降100%,减少的原因节约开支。

(三)、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个,本部门无政府购买服务预算。

(四)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,融安县战部资产账面价值共计18.31万元,本部门核定公务用车编制0辆,实有车辆0辆。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。