融安县大将中心卫生院2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
融安县大将中心卫生院2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分:融安县大将中心卫生院2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分:2022年融安县大将中心卫生院预算及“三公”经费预算说明
第四部分:名词解释
第一部分:融安县大将中心卫生院概况
一、主要职责
(一)、提供基本公共卫生服务,提供预防、保健和基本医疗等服务。
(二)、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。
(三)、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,降低新生儿死亡率。
(四)、提供计划生育技术指导、康复等工作。
(五)、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识。
(六)、2022年主要预期目标
1、严格执行新医改政策,落实药品零差率销售政策。
2、加强医疗质量管理,保障医疗安全。
3、着力做好重大疾病预防控制工作,重点抓好基本公共卫生服务工作。
4、加强常务工作,加强卫生院行风建设。
5、加强医务人员教育培训,加强卫生院账务管理。
6、全面统筹抓好扶贫等其他上级交给的工作任务
二、机构设置情况
本部门共有直属单位0个。其中:
(一)行政单位0个,分别是0个
(二)参照公务员管理事业单位0个,分别是0个
(三)全额拨款事业单位0个,分别是0个
(四)差额拨款事业单位1个,分别是融安县大将中心卫生院
(五)自收自支事业单位0个,分别是0个
机关本级内设0个科室,分别为:0个
单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 编实有在职人数 | 离休 | 退休 | 聘用人数 | 遗属 |
大将卫生院 | 差额事业 | 33 | 28 | 2 | 15 | 1 |
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为33人,其中:行政编制(含参公单位)0人,事业编制31人,工勤编制2人。
编内在职28人,其中:行政在职0人,全额事业在职27人,工勤编制1人。离休0人,退休2人。
(一)机关本级
编制0人,其中:行政编制0人,工勤编制0人。编内在职0人,其中:行政在职0人,工勤编制0人。离休0人,退休0人。
(二)(所属事业单位一)
参公编制0人,编内在职0人,聘用人员0人,离休0人,退休0人。
(三)(所属事业单位二)
全额事业编制0人,编内在职0人,聘用人员0人,离休0人,退休0人。
差额事业编制33人,编内在职28人,聘用人员15人,离休0人,退休2人
第二部分:融安县大将中心卫生院2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
上述预算报表详见附件。(详见附件)
第三部分:2022年融安县大将中心卫生院预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算情况说明
2022年部门收支总预算153.63万元,同比增加4.94万元,同比增长3.32%,增加的主要原因:在编在岗人员经费增加;遗属补助的调增。
(一)收入预算说明
2022年部门收入总预算153.63万元,同比增加4.94万元,同比增长3.32%。2022年部门收入预算总体增加的主要原因:在编在岗人员经费增加;遗属补助的调增。
1.一般公共预算收入153.63万元,同比增加4.94万元,同比增长3.32%。
2.政府性基金预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
3.国有资本经营预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
X.上年结余(结转)收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
(二)部门支出预算说明
2022年部门支出总预算153.63万元,同比增加4.94万元,同比增长(下降)3.32%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因:在编在岗人员经费支出增加;遗属补助的调增支出。。
按支出功能分类科目划分(可参考表三支出项目进行说明)
1.一般公共服务支出0万元;占支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。主要用于。
2. 卫生健康支出150.36万元,占支出总预算98.87%,同比减少0.68万元,同比下降0.46%。主要用于在编在岗人员工资福利。
3. 社会保障和就业支出3.27万元,占支出总预算1.13%,同比增加0.76万元,同比增长30.28%。主要用于用于退休人员生活补助、春节慰问、物业补贴、遗属补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助5%。
按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出2.99万元;占支出总预算1.95%,同比减少133.29万元,同比下降97.81%。主要对个人和家庭的补助2.99万元,占基本支出预算100%,同比增加0.64万元,同比增长26.78%。下降的主要原因是本单位是财政差额补助,在编在岗人员工资福利支出在项目编制预算。
2.项目支出150.64万元;占支出总预算98.05%,同比增加137.93万元,同比增长(下降)100%。主要用于工资福利支出150.36万元,占项目支出预算99.81%,同比增加150.36万元,同比增长100%;对个人和家庭的补助0.28万元,占项目支出预算0.19%,同比增加0.28万元,同比增长100%。增加的主要原因是本单位是财政差额补助,增加在编在岗人员工资福利支出。
二、2022年财政拨款收支预算说明
(一)2022年部门财政拨款收支预算说明
2022年部门财政拨款收支预算153.63万元,同比增加4.94万元,同比增长3.32%,增加的主要原因:在编在岗人员经费支出增加;遗属补助的调增支出。
(二)2022年部门财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款153.63万元,其中:一般公共预算收入为153.63万元..
(三)、2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年部门财政拨款支出153.63万元,其中:一般公共预算支出153.63万元,同比增加4.94万元,同比增长3.32%,增加的主要原因:在编在岗人员经费支出增加;遗属补助的调增支出。
具体支出预算如下:
一般公共预算支出153.63万元,其中:基本支出2.99万元;项目支出150.64万元。1. 卫生健康支出150.36万元,占一般公共预算97.87%,同比增加3.88万元,同比增长2.65%。主要用于在编在岗人员工资福利支出。
2. 社会保障和就业支出3.27万元,占一般公共预算1.13%,同比增加0.76万元,同比增长30.28%。主要用于退休人员生活补助、春节慰问、物业补贴、遗属补助及改
三、2022年一般公共预算“三公”经费说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比上年预算同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。增加(减少)的主要原因:无。
(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)原因:无。
(二)公务接待费2022年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)原因:无。
(三)公务用车购置费及运行费2022年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)原因:无。
1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)原因:无。
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)原因:无。
四、政府性基金预算说明
2022年部门政府性基金预算支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因:无。
基本支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。项目支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
说明:本部门无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
2022年部门国有资本经营预算支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因:无。
基本支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。项目支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
说明:本部门无国有资本经营预算。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2022年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)的原因.
另外,下属共有0个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增加(减少)的原因.
(二)、政府采购预算说明
2022年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的原因。
说明:本部门无政府采购预算。
(三)、政府购买服务预算说明
2022年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个,涉及金额0万元。
说明:本部门无政府购买服务预算。
(四)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,融安县大将中心卫生院资产账面价值共计504.1万元,本部门核定公务用车编制0辆,实有车辆3辆,账面价值200万以上专用设备0台(套)
(五)重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中:项目名称一无,项目预算0万元;项目名称二无,预算金额0万元;项目名称三无,预算金额0万元.
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。