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融安县行政审批局2025年部门预算公开

来源: 融安县行政审批局  |   发布日期: 2025-02-20 16:08   


第一部分:部门概况

第二部分:融安县行政审批局2025部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县行政审批局2025部门预算报表


第一部分:部门概况

、主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》等行政审批法律、法规和国家、自治区有关行政审批制度改革的方针、政策。提供行政审批法律、法规和政策咨询服务。

(二)推进行政审批制度创新,制定全县行政审批管理改革方案,并组织实施和监督检查。

(三)对全县行政审批事项实行目录管理。参与审核各行政主管部门应取消、保留或调整的行政审批事项。

(四)制定并组织实施县级各职能部门,驻融部门和行政授权事业单位的行政审批事项进入县政务服务中心提供政务服务的方案;协调、规范和监督各部门在县政务服务中心及其分厅的政务服务工作;制定并组织实施县政务服务中心管理规则。

(五)负责审查各部门对本部门窗口的行政审批授权;推进涉及多个部门审批的行政审批项目全面实行并联(联合)审批;审查、公布进驻部门政务服务事项的政策法律依据、申办条件、申办材料、办理程序、收费标准、办理时限与结果。

(六)负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。

(七)协调、指导乡(镇)和村级政务服务中心的建设。

(八)承办中介机构协调管理工作,组织行业主管部门清理和规范中介机构,监督中介机构行业主律,对依附于行政审批权力的事业单位和中介机构的相关业务进行督查。

(九)负责全县政务服务政务公开政府政府信息公开和统筹管理全县公共资源交易工作;承担全县编制和优化行政权力流程运行工作;“依申请行政权力事项集中办理工作”;“政务服务‘一事通办改革’工作”

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

融安县行政审批局为独立核算财政全额拨款正科级行政单位。下设融安县行政审批服务中心为财政全额拨款事业单位

机关本级内设办公室、政务服务审批监管股2个职能股室及企业开办窗口、投资基建窗口、无差别全科受理综3个窗口

第二部分:融安县行政审批局2025部门预算情况说明

(详见附件)

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入533.84万元总支出533.84万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年减少23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩。总支出较上年减少23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入533.84万元较上年减23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩

三、部门支出总体情况说明

我部门支出533.84万元,较上年减少23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入533.84万元总支出533.84万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)财政拨款总收入较上年减少23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩财政拨款总支出较上年减少23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出533.84万元,较上年减少23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩。中央提前下达2025一般公共预算转移支付资金安排的支出533.84万元。具体情况为:

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

)一般公共服务类科目支出预算373.14万元;占支出总预算69.9%,同比减少147.29万元,同比减少28.3%

)社会保障和就业支出类科目支出预算86.42万元,占支出总预算16.19% ,同比减少8.07万元 ,同比减少8.54%

)卫生健康支出类科目支出预算33.45万元40.92万元,占支出总预算6.27%,同比减少7.47万元,同比减少18.26%

)住房保障类科目支出预算40.83万元43.82万元,占支出总预算7.65%,同比减少2.99万元,同比减少6.82%

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出533.84万元,较上年减23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩。具体情况为:

一般公共预算支出预算533.84万元,其中:基本支出483.84万元,项目支出50万元。其中:

行政运行323.14万元其中基本支出323.14万元,公用经费支出36.39万元。主要用于行政人员工资、社保缴费、定额公用经费、聘用人员工资及其保险费等。

一般行政管理事务50万元项目支出50万元。主要用于县政务服务大厅电费、水费、窗口便民免费复印费及免费刻章费

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元,同口径比2024持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平;

(二)公务接待费2025年预算安排1万元,与上年持平

(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平
八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出0万元,与上年持平

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出0万元,与上年持平

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本级共有1个行政机关机关运行经费财政拨款预算36.39万元,同比减少27.51万元,同比减少43.05%。2025部门收入预算总体减少的主要原因:压缩经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

部门2025年政府采购预算总金额16万元。其中:货物类采购16万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

(四)预算绩效目标情况说明

重点项目:项目名称免费刻制公章,预算资金5万元,2025年度绩效目标为政府为新设立企业赠送4枚公章,降低企业准入成本,进一步优化营商环境,1条数量指标:数量指标1.
实际刻制数量500枚1条质量指标:质量指标1。刻章的准确率=100%1条时效指标:时效指标1.补助补贴资金兑现及时率100%1条成本指标:成本指标1.政策补助补贴标准定性260元/套;设1条经济效益指标:经济效益指标减轻企业准入成本的影响定性是;设1条满意度指标:满意度指标1.新设立企业满意度100%

第三部分:名词解释

第四部分:融安县行政审批局2025部门预算报表



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2025

融安县行政审批局2025年部门预算公开

来源:融安县行政审批局  发布日期:2025-02-20 16:08 


第一部分:部门概况

第二部分:融安县行政审批局2025部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县行政审批局2025部门预算报表


第一部分:部门概况

、主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》等行政审批法律、法规和国家、自治区有关行政审批制度改革的方针、政策。提供行政审批法律、法规和政策咨询服务。

(二)推进行政审批制度创新,制定全县行政审批管理改革方案,并组织实施和监督检查。

(三)对全县行政审批事项实行目录管理。参与审核各行政主管部门应取消、保留或调整的行政审批事项。

(四)制定并组织实施县级各职能部门,驻融部门和行政授权事业单位的行政审批事项进入县政务服务中心提供政务服务的方案;协调、规范和监督各部门在县政务服务中心及其分厅的政务服务工作;制定并组织实施县政务服务中心管理规则。

(五)负责审查各部门对本部门窗口的行政审批授权;推进涉及多个部门审批的行政审批项目全面实行并联(联合)审批;审查、公布进驻部门政务服务事项的政策法律依据、申办条件、申办材料、办理程序、收费标准、办理时限与结果。

(六)负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。

(七)协调、指导乡(镇)和村级政务服务中心的建设。

(八)承办中介机构协调管理工作,组织行业主管部门清理和规范中介机构,监督中介机构行业主律,对依附于行政审批权力的事业单位和中介机构的相关业务进行督查。

(九)负责全县政务服务政务公开政府政府信息公开和统筹管理全县公共资源交易工作;承担全县编制和优化行政权力流程运行工作;“依申请行政权力事项集中办理工作”;“政务服务‘一事通办改革’工作”

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

融安县行政审批局为独立核算财政全额拨款正科级行政单位。下设融安县行政审批服务中心为财政全额拨款事业单位

机关本级内设办公室、政务服务审批监管股2个职能股室及企业开办窗口、投资基建窗口、无差别全科受理综3个窗口

第二部分:融安县行政审批局2025部门预算情况说明

(详见附件)

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入533.84万元总支出533.84万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年减少23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩。总支出较上年减少23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入533.84万元较上年减23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩

三、部门支出总体情况说明

我部门支出533.84万元,较上年减少23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入533.84万元总支出533.84万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)财政拨款总收入较上年减少23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩财政拨款总支出较上年减少23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出533.84万元,较上年减少23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩。中央提前下达2025一般公共预算转移支付资金安排的支出533.84万元。具体情况为:

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

)一般公共服务类科目支出预算373.14万元;占支出总预算69.9%,同比减少147.29万元,同比减少28.3%

)社会保障和就业支出类科目支出预算86.42万元,占支出总预算16.19% ,同比减少8.07万元 ,同比减少8.54%

)卫生健康支出类科目支出预算33.45万元40.92万元,占支出总预算6.27%,同比减少7.47万元,同比减少18.26%

)住房保障类科目支出预算40.83万元43.82万元,占支出总预算7.65%,同比减少2.99万元,同比减少6.82%

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出533.84万元,较上年减23.7%,主要原因是财政经费紧张,部门经费压缩。具体情况为:

一般公共预算支出预算533.84万元,其中:基本支出483.84万元,项目支出50万元。其中:

行政运行323.14万元其中基本支出323.14万元,公用经费支出36.39万元。主要用于行政人员工资、社保缴费、定额公用经费、聘用人员工资及其保险费等。

一般行政管理事务50万元项目支出50万元。主要用于县政务服务大厅电费、水费、窗口便民免费复印费及免费刻章费

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元,同口径比2024持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平;

(二)公务接待费2025年预算安排1万元,与上年持平

(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平
八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出0万元,与上年持平

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出0万元,与上年持平

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本级共有1个行政机关机关运行经费财政拨款预算36.39万元,同比减少27.51万元,同比减少43.05%。2025部门收入预算总体减少的主要原因:压缩经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

部门2025年政府采购预算总金额16万元。其中:货物类采购16万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

(四)预算绩效目标情况说明

重点项目:项目名称免费刻制公章,预算资金5万元,2025年度绩效目标为政府为新设立企业赠送4枚公章,降低企业准入成本,进一步优化营商环境,1条数量指标:数量指标1.
实际刻制数量500枚1条质量指标:质量指标1。刻章的准确率=100%1条时效指标:时效指标1.补助补贴资金兑现及时率100%1条成本指标:成本指标1.政策补助补贴标准定性260元/套;设1条经济效益指标:经济效益指标减轻企业准入成本的影响定性是;设1条满意度指标:满意度指标1.新设立企业满意度100%

第三部分:名词解释

第四部分:融安县行政审批局2025部门预算报表