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融安县浮石镇人民政府2016年部门决算

融安县浮石镇人民政府2016年部门决算

来源: 本站  |   发布日期: 2017-08-29 15:18    |  作者: 本站

融安县浮石镇人民政府

2016年部门决算

目    录

第一部分:融安县浮石镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县浮石镇人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县浮石镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:融安县浮石镇人民政府概况

一、主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

浮石镇人民政府

浮石镇财政所

浮石镇计生服务站

浮石镇农业服务中心

浮石镇文化广播电视站

浮石镇农村社会养老保险所

第二部分:融安县浮石镇2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出


项目

决算数

项目

决算数


一、财政拨款

1330.46

一、一般公共服务支出

559.19


二、事业收入

 0.00

二、外交支出

0.00


三、事业单位经营收入

0.00 

三、教育支出

0.00


四、其他收入

0.00 

四、科学技术支出

0.00


 

五、文化体育与传媒支出

13.67


 

六、社会保障和就业支出

146.07


 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

90.61


八、节能环保支出

20.00


九、城乡社区支出

66.97


十、农林水支出

433.94



 

 

 


本年收入合计

1330.46

本年支出合计

 1330.46


 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

 0.00


 上年结转

 0.00

年末结转与结余

 0.00


 

 

 


收入总计

1330.46

支出总计

 1330.46



表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1330.46

1330.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

559.19

559.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

481.35

481.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

374.94

374.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

106.41

106.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

72.72

72.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

72.72

72.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

146.08

146.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.34

13.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

13.34

13.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

101.99

101.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

64.17

64.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

37.82

37.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

90.61

90.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

30.95

30.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

14.48

14.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

59.66

59.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

51.66

51.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

66.97

66.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

34.98

34.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

34.98

34.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

433.94

433.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

45.50

45.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

7.15

7.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

362.44

362.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

207.60

207.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

154.84

154.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1330.46

961.53

368.92

0.00 

0.00 

 0.00

201

一般公共服务支出

559.19

559.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

481.35

481.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

374.94

374.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

106.41

106.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

72.72

72.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

72.72

72.72

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

146.08

136.08

10.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.34

13.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

13.34

13.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

101.99

101.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

64.17

64.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

37.82

37.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

90.61

90.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

30.95

30.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

14.48

14.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

59.66

59.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

51.66

51.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

66.97

0.00

66.97

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

34.98

0.00

34.98

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

34.98

0.00

34.98

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

433.94

161.99

271.96

0.00

0.00

0.00

21301

农业

45.50

7.15

38.36

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

7.15

7.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

34.36

0.00

34.36

0.00

0.00

0.00

21302

林业

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

362.44

154.84

207.60

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

207.60

0.00

207.60

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

154.84

154.84

0.00

0.00

0.00

0.00

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1310.47

一、一般公共服务支出

18

559.19

559.19

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

19.99 

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00 

 

3

 

三、国防支出

20

0.00

0.00

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

21

0.00

0.00

0.00 

 

5

 

七、文化体育与传媒支出

22

13.67

13.67

0.00 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

146.08

146.08

0.00 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

90.61

90.61

0.00 

 

8

 

十、节能环保支出

25

20.00

20.00

0.00 

 

9

 

十一、城乡社区支出

26

66.97

66.97

0.00 

 

10

 

十二、农林水支出

27

433.94

433.94

0.00 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1330.46

本年支出合计

29

1330.46 

年初财政拨款结转和结余

13

0.00 

年末结转和结余

30

0.00 

一般公共预算财政拨款

14

0.00 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1330.46 

合计

34

1330.46 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元   

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1310.47

961.53 

348.94 

201

一般公共服务支出

559.19

559.19

0.00

20101

人大事务

5.12

5.12

0.00

2010102

  一般行政管理事务

1.83

1.83

0.00

2010104

  人大会议

3.29

3.29

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

481.35

481.35

0.00

2010301

  行政运行

374.94

374.94

0.00

2010302

  一般行政管理事务

106.41

106.41

0.00

20106

财政事务

72.72

72.72

0.00

2010601

  行政运行

72.72

72.72

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.67

13.67

0.00

20701

文化

13.67

13.67

0.00

2070101

  行政运行

13.67

13.67

0.00

208

社会保障和就业支出

146.08

136.08

10.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.34

13.34

0.00

2080103

  机关服务

13.34

13.34

0.00

20802

民政管理事务

19.50

19.50

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

19.50

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1.25

1.25

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.31

0.31

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.27

0.27

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.67

0.67

0.00

20805

行政事业单位离退休

101.99

101.99

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

64.17

64.17

0.00

2080502

  事业单位离退休

37.82

37.82

0.00

20815

自然灾害生活救助

10.00

0.00

10.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

10.00

0.00

10.00

210

医疗卫生与计划生育支出

90.61

90.61

0.00

21005

医疗保障

30.95

30.95

0.00

2100501

  行政单位医疗

9.93

9.93

0.00

2100502

  事业单位医疗

3.29

3.29

0.00

2100503

  公务员医疗补助

14.48

14.48

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

3.26

3.26

0.00

21007

计划生育事务

59.66

59.66

0.00

2100716

  计划生育机构

51.66

51.66

0.00

2100717

  计划生育服务

8.00

8.00

0.00

211

节能环保支出

20.00

0.00

20.00

21111

污染减排

20.00

0.00

20.00

2111199

  其他污染减排支出

20.00

0.00

20.00

212

城乡社区支出

66.97

0.00

66.97

21201

城乡社区管理事务

6.00

0.00

6.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.00

0.00

6.00

21205

城乡社区环境卫生

34.98

0.00

34.98

2120501

  城乡社区环境卫生

34.98

0.00

34.98

21299

其他城乡社区支出

6.00

0.00

6.00

2129999

  其他城乡社区支出

6.00

0.00

6.00

213

农林水支出

433.94

161.99

271.96

21301

农业

45.50

7.15

38.36

2130104

  事业运行

7.15

7.15

0.00

2130126

  农村公益事业

4.00

0.00

4.00

2130199

  其他农业支出

34.36

0.00

34.36

21302

林业

5.00

0.00

5.00

2130234

  林业防灾减灾

5.00

0.00

5.00

21305

扶贫

21.00

0.00

21.00

2130504

  农村基础设施建设

19.00

0.00

19.00

2130599

  其他扶贫支出

2.00

0.00

2.00

21307

农村综合改革

362.44

0.00

207.60

2130701

  对村级一事一议的补助

207.60

0.00

207.60

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

154.84

154.84

0.00


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

961.53

600.39

 361.14

工资福利支出

335.57

335.57

 0.00

  基本工资

70.36

70.36

 0.00

  津贴补贴

34.68

34.68

 0.00

  绩效工资

21.78

21.78

 0.00

  其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

361.14

 0.00

361.14

  办公费

45.16

 0.00

45.16

  印刷费

0.00

0.00

0.00

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  税金及附加费用

0.00 

0.00 

 0.00

  其他商品和服务支出

92.28

0.00

 92.28

对个人和家庭的补助

264.83

264.83

 0.00

  离休费

0.00

0.00

 0.00

  退休费

101.99

101.99

 0.00

 生活补助

162.84

162.84

 0.00

  ……

 

 

 

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

其他资本性支出

0.00

 0.00

 0.00

  基础设施建设

0.00

 0.00

 0.00

  

 

 

 

贷款转贷及产权参股

0.00

0.00

0.00

  国内贷款

0.00

0.00

0.00

  产权参股

0.00

0.00

0.00

  其他贷款转贷及产权参股支出

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.22 

 0

10.47

 0.00

10.47 

7.75 

18.22 

 0

10.47

 0.00

10.47 

7.75 


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0.00

0.00

0.00

19.99

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

19.99

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

19.99

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

19.99

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:融安县浮石镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1330.46万元。

1.财政拨款收入1330.46万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1330.46万元。包括:

①一般公共服务支出559.19万元,②文化体育与传媒支出13.67万元,

③社会保障和就业支出146.07万元,

④医疗卫生与计划生育指出90.61万元,

⑤节能环保支出20万元,

⑥城乡社区支出66.97万元,

⑦农林水利支出433.94万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

融安县浮石镇人民政府2016 年度一般公共预算支出     1310.47万元,其中:基本支出961.53万元,项目支出348.94万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

融安县浮石镇人民政府2016年度政府性基金支出19.99万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 19.99万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出961.53万元,其中:人员经费600.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴……公用经费361.14万元,主要包括:办公费、印刷费……

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.47万元;公务接待费支出决算7.75    万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排融安县浮石镇人民政府机关所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出10.47 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 10.47万元。主要用于因公出行以及开展下乡业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,融安县浮石镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出10.47万元,平均每辆3.49万元。

(三)公务接待费支出7.75万元;国内公务接待批次154次,国内公务接待人次1540人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数一致;比上年支出数19.70万元减少1.48万元,减少7.51%。原因是公车改革政策推行,严格控制三公经费的使用。使得三公经费大幅度锐减。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 328.92 万元。比2015年增加70.40 万元,增长27.23 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 3.67 万元,其中:政府采购货物支出 3.67万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0  万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 3辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 3辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款348.94万元,占年初预算的26.63%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。



附:

名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入,煤炭总医院的医疗收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国安全生产报社的广告收入等。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。

九、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):指国家安全监管总局开展亚洲区域安全生产合作培训的支出。

十、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

十一、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

十二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安监系统干部培训等支出。

十三、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

十四、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

十五、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出、中国安全生产科学研究院的人才计划入选人才2016 年特殊支持经费支出。

十六、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员,以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事

业单位煤炭总医院的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等

经费。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

二十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

二十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2016

融安县浮石镇人民政府2016年部门决算

融安县浮石镇人民政府2016年部门决算

来源:本站  发布日期:2017-08-29 15:18  作者:本站

融安县浮石镇人民政府

2016年部门决算

目    录

第一部分:融安县浮石镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县浮石镇人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县浮石镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:融安县浮石镇人民政府概况

一、主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

浮石镇人民政府

浮石镇财政所

浮石镇计生服务站

浮石镇农业服务中心

浮石镇文化广播电视站

浮石镇农村社会养老保险所

第二部分:融安县浮石镇2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出


项目

决算数

项目

决算数


一、财政拨款

1330.46

一、一般公共服务支出

559.19


二、事业收入

 0.00

二、外交支出

0.00


三、事业单位经营收入

0.00 

三、教育支出

0.00


四、其他收入

0.00 

四、科学技术支出

0.00


 

五、文化体育与传媒支出

13.67


 

六、社会保障和就业支出

146.07


 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

90.61


八、节能环保支出

20.00


九、城乡社区支出

66.97


十、农林水支出

433.94



 

 

 


本年收入合计

1330.46

本年支出合计

 1330.46


 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

 0.00


 上年结转

 0.00

年末结转与结余

 0.00


 

 

 


收入总计

1330.46

支出总计

 1330.46



表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1330.46

1330.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

559.19

559.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

481.35

481.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

374.94

374.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

106.41

106.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

72.72

72.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

72.72

72.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

146.08

146.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.34

13.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

13.34

13.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

101.99

101.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

64.17

64.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

37.82

37.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

90.61

90.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

30.95

30.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

14.48

14.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

59.66

59.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

51.66

51.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

66.97

66.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

34.98

34.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

34.98

34.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

433.94

433.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

45.50

45.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

7.15

7.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

362.44

362.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

207.60

207.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

154.84

154.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1330.46

961.53

368.92

0.00 

0.00 

 0.00

201

一般公共服务支出

559.19

559.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

481.35

481.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

374.94

374.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

106.41

106.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

72.72

72.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

72.72

72.72

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

13.67

13.67

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

146.08

136.08

10.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.34

13.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

13.34

13.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

101.99

101.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

64.17

64.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

37.82

37.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

90.61

90.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

30.95

30.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

14.48

14.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

59.66

59.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

51.66

51.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

66.97

0.00

66.97

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

34.98

0.00

34.98

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

34.98

0.00

34.98

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

433.94

161.99

271.96

0.00

0.00

0.00

21301

农业

45.50

7.15

38.36

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

7.15

7.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

34.36

0.00

34.36

0.00

0.00

0.00

21302

林业

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

362.44

154.84

207.60

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

207.60

0.00

207.60

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

154.84

154.84

0.00

0.00

0.00

0.00

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1310.47

一、一般公共服务支出

18

559.19

559.19

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

19.99 

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00 

 

3

 

三、国防支出

20

0.00

0.00

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

21

0.00

0.00

0.00 

 

5

 

七、文化体育与传媒支出

22

13.67

13.67

0.00 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

146.08

146.08

0.00 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

90.61

90.61

0.00 

 

8

 

十、节能环保支出

25

20.00

20.00

0.00 

 

9

 

十一、城乡社区支出

26

66.97

66.97

0.00 

 

10

 

十二、农林水支出

27

433.94

433.94

0.00 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1330.46

本年支出合计

29

1330.46 

年初财政拨款结转和结余

13

0.00 

年末结转和结余

30

0.00 

一般公共预算财政拨款

14

0.00 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1330.46 

合计

34

1330.46 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元   

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1310.47

961.53 

348.94 

201

一般公共服务支出

559.19

559.19

0.00

20101

人大事务

5.12

5.12

0.00

2010102

  一般行政管理事务

1.83

1.83

0.00

2010104

  人大会议

3.29

3.29

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

481.35

481.35

0.00

2010301

  行政运行

374.94

374.94

0.00

2010302

  一般行政管理事务

106.41

106.41

0.00

20106

财政事务

72.72

72.72

0.00

2010601

  行政运行

72.72

72.72

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.67

13.67

0.00

20701

文化

13.67

13.67

0.00

2070101

  行政运行

13.67

13.67

0.00

208

社会保障和就业支出

146.08

136.08

10.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.34

13.34

0.00

2080103

  机关服务

13.34

13.34

0.00

20802

民政管理事务

19.50

19.50

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

19.50

19.50

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1.25

1.25

0.00

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.31

0.31

0.00

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.27

0.27

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.67

0.67

0.00

20805

行政事业单位离退休

101.99

101.99

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

64.17

64.17

0.00

2080502

  事业单位离退休

37.82

37.82

0.00

20815

自然灾害生活救助

10.00

0.00

10.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

10.00

0.00

10.00

210

医疗卫生与计划生育支出

90.61

90.61

0.00

21005

医疗保障

30.95

30.95

0.00

2100501

  行政单位医疗

9.93

9.93

0.00

2100502

  事业单位医疗

3.29

3.29

0.00

2100503

  公务员医疗补助

14.48

14.48

0.00

2100506

  新型农村合作医疗

3.26

3.26

0.00

21007

计划生育事务

59.66

59.66

0.00

2100716

  计划生育机构

51.66

51.66

0.00

2100717

  计划生育服务

8.00

8.00

0.00

211

节能环保支出

20.00

0.00

20.00

21111

污染减排

20.00

0.00

20.00

2111199

  其他污染减排支出

20.00

0.00

20.00

212

城乡社区支出

66.97

0.00

66.97

21201

城乡社区管理事务

6.00

0.00

6.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.00

0.00

6.00

21205

城乡社区环境卫生

34.98

0.00

34.98

2120501

  城乡社区环境卫生

34.98

0.00

34.98

21299

其他城乡社区支出

6.00

0.00

6.00

2129999

  其他城乡社区支出

6.00

0.00

6.00

213

农林水支出

433.94

161.99

271.96

21301

农业

45.50

7.15

38.36

2130104

  事业运行

7.15

7.15

0.00

2130126

  农村公益事业

4.00

0.00

4.00

2130199

  其他农业支出

34.36

0.00

34.36

21302

林业

5.00

0.00

5.00

2130234

  林业防灾减灾

5.00

0.00

5.00

21305

扶贫

21.00

0.00

21.00

2130504

  农村基础设施建设

19.00

0.00

19.00

2130599

  其他扶贫支出

2.00

0.00

2.00

21307

农村综合改革

362.44

0.00

207.60

2130701

  对村级一事一议的补助

207.60

0.00

207.60

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

154.84

154.84

0.00


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

961.53

600.39

 361.14

工资福利支出

335.57

335.57

 0.00

  基本工资

70.36

70.36

 0.00

  津贴补贴

34.68

34.68

 0.00

  绩效工资

21.78

21.78

 0.00

  其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

361.14

 0.00

361.14

  办公费

45.16

 0.00

45.16

  印刷费

0.00

0.00

0.00

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  税金及附加费用

0.00 

0.00 

 0.00

  其他商品和服务支出

92.28

0.00

 92.28

对个人和家庭的补助

264.83

264.83

 0.00

  离休费

0.00

0.00

 0.00

  退休费

101.99

101.99

 0.00

 生活补助

162.84

162.84

 0.00

  ……

 

 

 

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

其他资本性支出

0.00

 0.00

 0.00

  基础设施建设

0.00

 0.00

 0.00

  

 

 

 

贷款转贷及产权参股

0.00

0.00

0.00

  国内贷款

0.00

0.00

0.00

  产权参股

0.00

0.00

0.00

  其他贷款转贷及产权参股支出

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.22 

 0

10.47

 0.00

10.47 

7.75 

18.22 

 0

10.47

 0.00

10.47 

7.75 


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0.00

0.00

0.00

19.99

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

19.99

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

19.99

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

19.99

19.99

0.00

19.99

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:融安县浮石镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1330.46万元。

1.财政拨款收入1330.46万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1330.46万元。包括:

①一般公共服务支出559.19万元,②文化体育与传媒支出13.67万元,

③社会保障和就业支出146.07万元,

④医疗卫生与计划生育指出90.61万元,

⑤节能环保支出20万元,

⑥城乡社区支出66.97万元,

⑦农林水利支出433.94万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

融安县浮石镇人民政府2016 年度一般公共预算支出     1310.47万元,其中:基本支出961.53万元,项目支出348.94万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

融安县浮石镇人民政府2016年度政府性基金支出19.99万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 19.99万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出961.53万元,其中:人员经费600.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴……公用经费361.14万元,主要包括:办公费、印刷费……

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.47万元;公务接待费支出决算7.75    万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排融安县浮石镇人民政府机关所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出10.47 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 10.47万元。主要用于因公出行以及开展下乡业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,融安县浮石镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出10.47万元,平均每辆3.49万元。

(三)公务接待费支出7.75万元;国内公务接待批次154次,国内公务接待人次1540人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数一致;比上年支出数19.70万元减少1.48万元,减少7.51%。原因是公车改革政策推行,严格控制三公经费的使用。使得三公经费大幅度锐减。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 328.92 万元。比2015年增加70.40 万元,增长27.23 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 3.67 万元,其中:政府采购货物支出 3.67万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0  万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 3辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 3辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款348.94万元,占年初预算的26.63%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。



附:

名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入,煤炭总医院的医疗收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国安全生产报社的广告收入等。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。

九、外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):指国家安全监管总局开展亚洲区域安全生产合作培训的支出。

十、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

十一、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

十二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安监系统干部培训等支出。

十三、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

十四、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

十五、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出、中国安全生产科学研究院的人才计划入选人才2016 年特殊支持经费支出。

十六、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员,以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事

业单位煤炭总医院的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等

经费。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

二十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

二十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。