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融安县沙子乡人民政府2016年度部门决算公开

来源: 本站  |   发布日期: 2017-09-11 16:08    |  作者: 本站

融安县沙子乡人民政府

2016年部门决算

  

  

  

  

  

   录 

  

第一部分:融安县沙子乡人民政府概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:融安县沙子乡人民政府2016年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:融安县沙子乡人民政府2016年度部门决算情况说明 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

六、其他重要事项情况说明。 

第一部分:融安县沙子乡人民政府概况 

一、主要职能 

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 

6)完成上级政府交办的其它事项。 

二、部门决算单位构成 

沙子乡人民政府 

沙子乡财政所 

沙子乡计生服务站 

沙子乡农业服务中心 

沙子乡文化广播电视站 

沙子乡农村社会养老保险所 

第二部分:融安县沙子乡人民政府2016年部门决算报表 

  

表一:收入支出决算总表 

单位:万元 


收    入 

支    出 

项目 

决算数 

项目 

决算数 

一、财政拨款 

 856.42 

一、一般公共服务支出 

 363.14 

二、事业收入 

  

二、外交支出 

  

三、事业单位经营收入 

  

三、教育支出 

  

四、其他收入 

  

四、科学技术支出 

  

  

  

五、文化体育与传媒支出 

 1.17 

  

  

六、社会保障和就业支出 

 48.33 

  

  

七、医疗卫生与计划生育支出 

42.34 

  

  

八、城乡社区支出 

 27.63 

  

  

九、农林水支出 

 373.81 

本年收入合计 

856.42 

本年支出合计 

 856.42 

 用事业基金弥补收支差额 

  

结余分配 

  

 上年结转 

  

年末结转与结余 

  

  

  

  

  

收入总计 

856.42 

支出总计 

 856.42 


表二:收入决算表 

单位:万元                      

项 目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

 856.42 

 856.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

363.14 

363.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20101 

人大事务 

2.15 

2.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010102 

  一般行政管理事务 

0.81 

0.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010104 

  人大会议 

1.34 

1.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

329.98 

329.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301 

  行政运行 

248.87 

248.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010302 

  一般行政管理事务 

53.35 

53.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

27.76 

27.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20106 

财政事务 

31.02 

31.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010601 

  行政运行 

31.02 

31.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

207 

文化体育与传媒支出 

1.17 

1.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20701 

文化 

1.17 

1.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070103 

  机关服务 

1.17 

1.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

48.33 

48.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

10.75 

10.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080103 

  机关服务 

10.75 

10.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20802 

民政管理事务 

9.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080208 

  基层政权和社区建设 

9.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20803 

财政对社会保险基金的补助 

0.55 

0.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080302 

  财政对失业保险基金的补助 

0.03 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080304 

  财政对工伤保险基金的补助 

0.13 

0.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080305 

  财政对生育保险基金的补助 

0.39 

0.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

28.03 

28.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

28.03 

28.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

42.35 

42.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21005 

医疗保障 

15.39 

15.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100501 

  行政单位医疗 

5.73 

5.73 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100502 

  事业单位医疗 

2.29 

2.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

7.37 

7.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21007 

计划生育事务 

26.96 

26.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100716 

  计划生育机构 

21.96 

21.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100717 

  计划生育服务 

5.00 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

27.62 

27.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21201 

城乡社区管理事务 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120199 

其他城乡社区管理事务支出 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21205 

城乡社区环境卫生 

18.92 

18.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120501 

城乡社区环境卫生 

18.92 

18.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

5.70 

5.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120804 

农村基础设施建设支出 

5.70 

5.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

373.81 

373.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21301 

农业 

30.18 

30.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130104 

  事业运行 

14.85 

14.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130126 

  农村公益事业 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130199 

  其他农业支出 

12.33 

12.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21302 

林业 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130234 

  林业防灾减灾 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21305 

扶贫 

10.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130504 

农村基础设施建设 

10.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21307 

农村综合改革 

330.63 

330.63 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130701 

 对村级一事一议的补助 

250.30 

250.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130705 

对村民委员会和村党支部的补助 

80.33 

80.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

表三:支出决算表 

单位:万元 

项 目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

856.42 

547.1659.13 

3,092,521.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

363.14 

363.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20101 

人大事务 

2.15 

2.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010102 

  一般行政管理事务 

0.81 

0.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010104 

  人大会议 

1.34 

1.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

329.98 

329.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301 

  行政运行 

248.87 

248.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010302 

  一般行政管理事务 

53.35 

53.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

27.76 

27.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20106 

财政事务 

31.02 

31.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010601 

  行政运行 

31.02 

31.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

207 

文化体育与传媒支出 

1.17 

1.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20701 

文化 

1.17 

1.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070103 

  机关服务 

1.17 

1.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

48.33 

39.33 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

10.75 

10.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080103 

  机关服务 

10.75 

10.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20802 

民政管理事务 

9.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080208 

  基层政权和社区建设 

9.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20803 

财政对社会保险基金的补助 

0.55 

0.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080302 

  财政对失业保险基金的补助 

0.03 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080304 

  财政对工伤保险基金的补助 

0.13 

0.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080305 

  财政对生育保险基金的补助 

0.39 

0.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

28.03 

28.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

28.03 

28.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

42.35 

42.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21005 

医疗保障 

15.39 

15.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100501 

  行政单位医疗 

5.73 

5.73 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100502 

  事业单位医疗 

2.29 

2.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

7.37 

7.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21007 

计划生育事务 

26.96 

26.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100716 

  计划生育机构 

21.96 

21.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100717 

  计划生育服务 

5.00 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

27.62 

3.00 

24.62 

0.00 

0.00 

0.00 

21201 

城乡社区管理事务 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120199 

  其他城乡社区管理事务支出 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21205 

城乡社区环境卫生 

18.92 

0.00 

18.92 

0.00 

0.00 

0.00 

2120501 

  城乡社区环境卫生 

18.92 

0.00 

18.92 

0.00 

0.00 

0.00 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

5.70 

0.00 

5.70 

0.00 

0.00 

0.00 

2120804 

  农村基础设施建设支出 

5.70 

0.00 

5.70 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

373.81 

98.18 

275.63 

0.00 

0.00 

0.00 

21301 

农业 

30.18 

14.85 

15.33 

0.00 

0.00 

0.00 

2130104 

  事业运行 

14.85 

14.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130126 

  农村公益事业 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130199 

  其他农业支出 

12.33 

0.00 

12.33 

0.00 

0.00 

0.00 

21302 

林业 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130234 

  林业防灾减灾 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21305 

扶贫 

10.00 

0.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130504 

  农村基础设施建设 

10.00 

0.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21307 

农村综合改革 

330.63 

80.33 

250.30 

0.00 

0.00 

0.00 

2130701 

  对村级一事一议的补助 

250.30 

0.00 

250.30 

0.00 

0.00 

0.00 

2130705 

对村民委员会和村党支部的补助 

80.33 

80.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

表四:财政拨款收入支出决算总表 

单位:万元 

收 入 

支 出 

项 目 

行次 

金额 

项 目 

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏 次 

  

1 

栏 次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

850.71 

一、一般公共服务支出 

30 

363.14 

363.14 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

5.71 

二、外交支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

  

五、教育支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

6 

  

六、科学技术支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

36 

1.17 

1.17 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

37 

48.33 

48.33 

0.00 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

38 

42.34 

42.34 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

40 

27.62 

21.92 

5.70 

  

12 

  

十二、农林水支出 

41 

373.81 

373.81 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

856.42 

本年支出合计 

53 

856.42 

850.71 

5.71 

年初财政拨款结转和结余 

25 

0.00 

年末结转和结余 

54 

0.00 

一般公共预算财政拨款 

26 

0.00 

  

55 

  

政府性基金预算财政拨款 

27 

0.00 

  

56 

  

  

28 

  

  

57 

  

合计 

29 

 856.42 

合计 

58 

856.42  

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

单位:万元 

项 目 

合计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

850.71 

547.16 

303.55 

201 

一般公共服务支出 

363.14 

363.14 

0.00 

20101 

人大事务 

2.15 

2.15 

0.00 

2010102 

  一般行政管理事务 

0.81 

0.81 

0.00 

2010104 

  人大会议 

1.34 

1.34 

0.00 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

329.98 

329.98 

0.00 

2010301 

  行政运行 

248.87 

248.87 

0.00 

2010302 

  一般行政管理事务 

53.35 

53.35 

0.00 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

27.76 

27.76 

0.00 

20106 

财政事务 

31.01 

31.01 

0.00 

2010601 

  行政运行 

31.01 

31.01 

0.00 

207 

文化体育与传媒支出 

1.17 

1.17 

0.00 

20701 

文化 

1.17 

1.17 

0.00 

2070103 

  机关服务 

1.17 

1.17 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

48.33 

39.33 

9.00 

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

10.75 

10.75 

0.00 

2080103 

  机关服务 

10.75 

10.75 

0.00 

20802 

民政管理事务 

9.00 

0.00 

9.00 

2080208 

  基层政权和社区建设 

9.00 

0.00 

9.00 

20803 

财政对社会保险基金的补助 

0.55 

0.55 

0.00 

2080302 

财政对失业保险基金的补助 

0.03 

0.03 

0.00 

2080304 

财政对工伤保险基金的补助 

0.13 

0.13 

0.00 

2080305 

财政对生育保险基金的补助 

0.39 

0.39 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

28.03 

28.03 

0.00 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

28.03 

28.03 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

42.34 

42.34 

0.00 

21005 

医疗保障 

15.38 

15.38 

0.00 

2100501 

  行政单位医疗 

5.72 

5.72 

0.00 

2100502 

  事业单位医疗 

2.29 

2.29 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

7.37 

7.37 

0.00 

21007 

计划生育事务 

26.96 

26.96 

0.00 

2100716 

  计划生育机构 

21.96 

21.96 

0.00 

2100717 

  计划生育服务 

5.00 

5.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

21.92 

3.00 

18.92 

21201 

城乡社区管理事务 

3.00 

3.00 

0.00 

2120199 

 其他城乡社区管理事务支出 

3.00 

3.00 

0.00 

21205 

城乡社区环境卫生 

18.92 

0.00 

18.92 

2120501 

  城乡社区环境卫生 

18.92 

0.00 

18.92 

213 

农林水支出 

373.81 

98.18 

275.63 

21301 

农业 

30.18 

14.85 

15.33 

2130104 

  事业运行 

14.85 

14.85 

0.00 

2130126 

  农村公益事业 

3.00 

0.00 

3.00 

2130199 

  其他农业支出 

12.33 

0.00 

12.33 

21302 

林业 

3.00 

3.00 

0.00 

2130234 

  林业防灾减灾 

3.00 

3.00 

0.00 

21305 

扶贫 

10.00 

0.00 

10.00 

2130504 

  农村基础设施建设 

10.00 

0.00 

10.00 

21307 

农村综合改革 

330.63 

80.33 

250.30 

2130701 

  对村级一事一议的补助 

250.30 

0.00 

250.30 

2130705 

  对村民委员会和村党支部的补助 

80.33 

80.33 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

单位:万元 

经济分类科目名称(经济分类细化到款) 

本年支出合计 

人员经费 

公用经费 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

547.20 

 497.57 

 49.63 

工资福利支出() 

469.54 

 469.54 

  

  基本工资 

125.54 

 125.54 

  

  津贴补贴 

104.44 

104.44 

  

  奖金 

129.51 

129.51 

  

  其他社会保障缴费 

16.44 

 16.44 

  

  绩效工资 

8.28 

 8.28 

  

  其他工资福利支出 

85.33 

 85.33 

  

商品和服务支出() 

49.63 

  

49.63 

  办公费 

23.57 

  

23.57 

  印刷费 

1.04 

  

1.04 

  电费 

3.68 

  

3.68 

  邮电费 

3.97 

  

3.97 

差旅费 

9.60 

  

9.60 

  维修(护)费 

2.73 

  

2.73 

  会议费 

1.35 

  

1.35 

  公务接待费 

1.25 

  

1.25 

  工会经费 

1.33 

  

1.33 

公务用车运行维护费 

1.11 

  

1.11 

对个人和家庭的补助() 

28.03 

28.03 

  

  退休费 

28.03 

28.03 

  


  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  

单位:万元 

2016年度预算数 

2016年度决算数 

合计 

因公出国 

公务用车购置及运行费 

公务接 

合计 

因公出国 

公务用车购置及运行费 

公务接 

(境)费 

小计 

公务用车 购置费 

公务用车 运行费 

待费 

(境)费 

小计 

公务用车 购置费 

公务用车 运行费 

待费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2.35 

 0.00 

1.10 

 0.00 

 1.10 

 1.25 

2.35 

 0.00 

1.10 

 0.00 

 1.10 

 1.25 


  

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

上年结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

 合  计 

0.00 

0.00 

0.00 

5.71 

5.71 

0.00 

5.71 

0.00 

0.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

0.00 

0.00 

0.00 

5.71 

5.71 

0.00 

5.71 

0.00 

0.00 

0.00 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

0.00 

0.00 

0.00 

5.71 

5.71 

0.00 

5.71 

0.00 

0.00 

0.00 

2120804 

  农村基础设施建设支出 

0.00 

0.00 

0.00 

5.71 

5.71 

0.00 

5.71 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  


第三部分:融安县沙子乡人民政府2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

(一)收入总计 856.42 万元。 

1.财政拨款收入  856.42  万元,为中央财政当年拨付的资金。 

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。 

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入 0万元,指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

   (二)支出总计 856.42 万元。包括: 

1.一般公共服务(类)363.14万元:主要用于人大事务 、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务支出。 

2.文化体育与传媒支出1.17万元:主要用于文化传媒支出。 

3.社会保障和就业(类) 48.33万元:主要用于融安县沙子乡人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

4.医疗卫生与计划生育指出42.35万元,主要用于医疗保障、计划生育事务方面支出。 

5.节能环保支出0万元。 

6.城乡社区支出27.62万元,主要用于城乡社区管理事务。 

7.农林水利支出373.81万元,主要用于农业、林业方面的支出。 

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

融安县沙子乡人民政府2016 年度一般公共预算支出 850.71万元,其中:基本支出 547.16万元,项目支出 303.55万元。 

201 一般公共服务支出基本支出363.14万元,项目支出  0万元  

207 文化体育与传媒支出基本支出1.17万元,项目支出0万元   

208 社会保障和就业支出基本支出 39.33万元,项目支出9万元   

210 医疗卫生与计划生育支出基本支出42.34万元,项目支出0万元  

211 节能环保支出基本支出0万元,项目支出0万元   

212 城乡社区支出基本支出3.00万元,项目支出18.92万元   

213 农林水支出基本支出98.18万元,项目支出275.63万元 

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

融安县沙子乡人民政府2016年度政府性基金支出 5.71 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 5.71万元。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 547.20万元,其中:人员经费497.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费;公用经费49.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明(三公经费增减都要做上下年情况对比,0也要做对比。) 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算1.10万元;公务接待费支出决算  1.25万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。 

(二)公务用车购置及运行费支出1.1万元。其中: 

公务用车购置支出0万元。 

公务用车运行支出 1.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,融安县沙子乡人民政府6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出1.1万元,平均每辆0.55万元。 

公务接待费支出1.25万元。

“三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,分别下降61.29%和55.53%。变动原因是加强公务车辆管理,减少公务用车运行维护费用;坚持执行中央国务院下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《党政机关国内公务接待管理规定》,控制接待范围,严格执行公务接待流程。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费支出49.60万元,比2015年减少63.61万元,降低56.19%。 

(二)政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

(三)国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

第四部分专业名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




2016

融安县沙子乡人民政府2016年度部门决算公开

来源:本站  发布日期:2017-09-11 16:08  作者:本站

融安县沙子乡人民政府

2016年部门决算

  

  

  

  

  

   录 

  

第一部分:融安县沙子乡人民政府概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:融安县沙子乡人民政府2016年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:融安县沙子乡人民政府2016年度部门决算情况说明 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

六、其他重要事项情况说明。 

第一部分:融安县沙子乡人民政府概况 

一、主要职能 

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 

6)完成上级政府交办的其它事项。 

二、部门决算单位构成 

沙子乡人民政府 

沙子乡财政所 

沙子乡计生服务站 

沙子乡农业服务中心 

沙子乡文化广播电视站 

沙子乡农村社会养老保险所 

第二部分:融安县沙子乡人民政府2016年部门决算报表 

  

表一:收入支出决算总表 

单位:万元 


收    入 

支    出 

项目 

决算数 

项目 

决算数 

一、财政拨款 

 856.42 

一、一般公共服务支出 

 363.14 

二、事业收入 

  

二、外交支出 

  

三、事业单位经营收入 

  

三、教育支出 

  

四、其他收入 

  

四、科学技术支出 

  

  

  

五、文化体育与传媒支出 

 1.17 

  

  

六、社会保障和就业支出 

 48.33 

  

  

七、医疗卫生与计划生育支出 

42.34 

  

  

八、城乡社区支出 

 27.63 

  

  

九、农林水支出 

 373.81 

本年收入合计 

856.42 

本年支出合计 

 856.42 

 用事业基金弥补收支差额 

  

结余分配 

  

 上年结转 

  

年末结转与结余 

  

  

  

  

  

收入总计 

856.42 

支出总计 

 856.42 


表二:收入决算表 

单位:万元                      

项 目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

 856.42 

 856.42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

363.14 

363.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20101 

人大事务 

2.15 

2.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010102 

  一般行政管理事务 

0.81 

0.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010104 

  人大会议 

1.34 

1.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

329.98 

329.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301 

  行政运行 

248.87 

248.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010302 

  一般行政管理事务 

53.35 

53.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

27.76 

27.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20106 

财政事务 

31.02 

31.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010601 

  行政运行 

31.02 

31.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

207 

文化体育与传媒支出 

1.17 

1.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20701 

文化 

1.17 

1.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070103 

  机关服务 

1.17 

1.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

48.33 

48.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

10.75 

10.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080103 

  机关服务 

10.75 

10.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20802 

民政管理事务 

9.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080208 

  基层政权和社区建设 

9.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20803 

财政对社会保险基金的补助 

0.55 

0.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080302 

  财政对失业保险基金的补助 

0.03 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080304 

  财政对工伤保险基金的补助 

0.13 

0.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080305 

  财政对生育保险基金的补助 

0.39 

0.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

28.03 

28.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

28.03 

28.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

42.35 

42.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21005 

医疗保障 

15.39 

15.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100501 

  行政单位医疗 

5.73 

5.73 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100502 

  事业单位医疗 

2.29 

2.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

7.37 

7.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21007 

计划生育事务 

26.96 

26.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100716 

  计划生育机构 

21.96 

21.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100717 

  计划生育服务 

5.00 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

27.62 

27.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21201 

城乡社区管理事务 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120199 

其他城乡社区管理事务支出 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21205 

城乡社区环境卫生 

18.92 

18.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120501 

城乡社区环境卫生 

18.92 

18.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

5.70 

5.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120804 

农村基础设施建设支出 

5.70 

5.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

373.81 

373.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21301 

农业 

30.18 

30.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130104 

  事业运行 

14.85 

14.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130126 

  农村公益事业 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130199 

  其他农业支出 

12.33 

12.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21302 

林业 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130234 

  林业防灾减灾 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21305 

扶贫 

10.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130504 

农村基础设施建设 

10.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21307 

农村综合改革 

330.63 

330.63 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130701 

 对村级一事一议的补助 

250.30 

250.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130705 

对村民委员会和村党支部的补助 

80.33 

80.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

表三:支出决算表 

单位:万元 

项 目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

856.42 

547.1659.13 

3,092,521.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

363.14 

363.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20101 

人大事务 

2.15 

2.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010102 

  一般行政管理事务 

0.81 

0.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010104 

  人大会议 

1.34 

1.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

329.98 

329.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010301 

  行政运行 

248.87 

248.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010302 

  一般行政管理事务 

53.35 

53.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

27.76 

27.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20106 

财政事务 

31.02 

31.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010601 

  行政运行 

31.02 

31.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

207 

文化体育与传媒支出 

1.17 

1.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20701 

文化 

1.17 

1.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070103 

  机关服务 

1.17 

1.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

48.33 

39.33 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

10.75 

10.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080103 

  机关服务 

10.75 

10.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20802 

民政管理事务 

9.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080208 

  基层政权和社区建设 

9.00 

0.00 

9.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20803 

财政对社会保险基金的补助 

0.55 

0.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080302 

  财政对失业保险基金的补助 

0.03 

0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080304 

  财政对工伤保险基金的补助 

0.13 

0.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080305 

  财政对生育保险基金的补助 

0.39 

0.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

28.03 

28.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

28.03 

28.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

42.35 

42.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21005 

医疗保障 

15.39 

15.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100501 

  行政单位医疗 

5.73 

5.73 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100502 

  事业单位医疗 

2.29 

2.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

7.37 

7.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21007 

计划生育事务 

26.96 

26.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100716 

  计划生育机构 

21.96 

21.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100717 

  计划生育服务 

5.00 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

27.62 

3.00 

24.62 

0.00 

0.00 

0.00 

21201 

城乡社区管理事务 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120199 

  其他城乡社区管理事务支出 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21205 

城乡社区环境卫生 

18.92 

0.00 

18.92 

0.00 

0.00 

0.00 

2120501 

  城乡社区环境卫生 

18.92 

0.00 

18.92 

0.00 

0.00 

0.00 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

5.70 

0.00 

5.70 

0.00 

0.00 

0.00 

2120804 

  农村基础设施建设支出 

5.70 

0.00 

5.70 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

373.81 

98.18 

275.63 

0.00 

0.00 

0.00 

21301 

农业 

30.18 

14.85 

15.33 

0.00 

0.00 

0.00 

2130104 

  事业运行 

14.85 

14.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130126 

  农村公益事业 

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130199 

  其他农业支出 

12.33 

0.00 

12.33 

0.00 

0.00 

0.00 

21302 

林业 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130234 

  林业防灾减灾 

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21305 

扶贫 

10.00 

0.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130504 

  农村基础设施建设 

10.00 

0.00 

10.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21307 

农村综合改革 

330.63 

80.33 

250.30 

0.00 

0.00 

0.00 

2130701 

  对村级一事一议的补助 

250.30 

0.00 

250.30 

0.00 

0.00 

0.00 

2130705 

对村民委员会和村党支部的补助 

80.33 

80.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

表四:财政拨款收入支出决算总表 

单位:万元 

收 入 

支 出 

项 目 

行次 

金额 

项 目 

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏 次 

  

1 

栏 次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

850.71 

一、一般公共服务支出 

30 

363.14 

363.14 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

5.71 

二、外交支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

  

五、教育支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

6 

  

六、科学技术支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

36 

1.17 

1.17 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

37 

48.33 

48.33 

0.00 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

38 

42.34 

42.34 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

40 

27.62 

21.92 

5.70 

  

12 

  

十二、农林水支出 

41 

373.81 

373.81 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

856.42 

本年支出合计 

53 

856.42 

850.71 

5.71 

年初财政拨款结转和结余 

25 

0.00 

年末结转和结余 

54 

0.00 

一般公共预算财政拨款 

26 

0.00 

  

55 

  

政府性基金预算财政拨款 

27 

0.00 

  

56 

  

  

28 

  

  

57 

  

合计 

29 

 856.42 

合计 

58 

856.42  

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

单位:万元 

项 目 

合计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

850.71 

547.16 

303.55 

201 

一般公共服务支出 

363.14 

363.14 

0.00 

20101 

人大事务 

2.15 

2.15 

0.00 

2010102 

  一般行政管理事务 

0.81 

0.81 

0.00 

2010104 

  人大会议 

1.34 

1.34 

0.00 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

329.98 

329.98 

0.00 

2010301 

  行政运行 

248.87 

248.87 

0.00 

2010302 

  一般行政管理事务 

53.35 

53.35 

0.00 

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

27.76 

27.76 

0.00 

20106 

财政事务 

31.01 

31.01 

0.00 

2010601 

  行政运行 

31.01 

31.01 

0.00 

207 

文化体育与传媒支出 

1.17 

1.17 

0.00 

20701 

文化 

1.17 

1.17 

0.00 

2070103 

  机关服务 

1.17 

1.17 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

48.33 

39.33 

9.00 

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

10.75 

10.75 

0.00 

2080103 

  机关服务 

10.75 

10.75 

0.00 

20802 

民政管理事务 

9.00 

0.00 

9.00 

2080208 

  基层政权和社区建设 

9.00 

0.00 

9.00 

20803 

财政对社会保险基金的补助 

0.55 

0.55 

0.00 

2080302 

财政对失业保险基金的补助 

0.03 

0.03 

0.00 

2080304 

财政对工伤保险基金的补助 

0.13 

0.13 

0.00 

2080305 

财政对生育保险基金的补助 

0.39 

0.39 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

28.03 

28.03 

0.00 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

28.03 

28.03 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

42.34 

42.34 

0.00 

21005 

医疗保障 

15.38 

15.38 

0.00 

2100501 

  行政单位医疗 

5.72 

5.72 

0.00 

2100502 

  事业单位医疗 

2.29 

2.29 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

7.37 

7.37 

0.00 

21007 

计划生育事务 

26.96 

26.96 

0.00 

2100716 

  计划生育机构 

21.96 

21.96 

0.00 

2100717 

  计划生育服务 

5.00 

5.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

21.92 

3.00 

18.92 

21201 

城乡社区管理事务 

3.00 

3.00 

0.00 

2120199 

 其他城乡社区管理事务支出 

3.00 

3.00 

0.00 

21205 

城乡社区环境卫生 

18.92 

0.00 

18.92 

2120501 

  城乡社区环境卫生 

18.92 

0.00 

18.92 

213 

农林水支出 

373.81 

98.18 

275.63 

21301 

农业 

30.18 

14.85 

15.33 

2130104 

  事业运行 

14.85 

14.85 

0.00 

2130126 

  农村公益事业 

3.00 

0.00 

3.00 

2130199 

  其他农业支出 

12.33 

0.00 

12.33 

21302 

林业 

3.00 

3.00 

0.00 

2130234 

  林业防灾减灾 

3.00 

3.00 

0.00 

21305 

扶贫 

10.00 

0.00 

10.00 

2130504 

  农村基础设施建设 

10.00 

0.00 

10.00 

21307 

农村综合改革 

330.63 

80.33 

250.30 

2130701 

  对村级一事一议的补助 

250.30 

0.00 

250.30 

2130705 

  对村民委员会和村党支部的补助 

80.33 

80.33 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

单位:万元 

经济分类科目名称(经济分类细化到款) 

本年支出合计 

人员经费 

公用经费 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

547.20 

 497.57 

 49.63 

工资福利支出() 

469.54 

 469.54 

  

  基本工资 

125.54 

 125.54 

  

  津贴补贴 

104.44 

104.44 

  

  奖金 

129.51 

129.51 

  

  其他社会保障缴费 

16.44 

 16.44 

  

  绩效工资 

8.28 

 8.28 

  

  其他工资福利支出 

85.33 

 85.33 

  

商品和服务支出() 

49.63 

  

49.63 

  办公费 

23.57 

  

23.57 

  印刷费 

1.04 

  

1.04 

  电费 

3.68 

  

3.68 

  邮电费 

3.97 

  

3.97 

差旅费 

9.60 

  

9.60 

  维修(护)费 

2.73 

  

2.73 

  会议费 

1.35 

  

1.35 

  公务接待费 

1.25 

  

1.25 

  工会经费 

1.33 

  

1.33 

公务用车运行维护费 

1.11 

  

1.11 

对个人和家庭的补助() 

28.03 

28.03 

  

  退休费 

28.03 

28.03 

  


  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  

单位:万元 

2016年度预算数 

2016年度决算数 

合计 

因公出国 

公务用车购置及运行费 

公务接 

合计 

因公出国 

公务用车购置及运行费 

公务接 

(境)费 

小计 

公务用车 购置费 

公务用车 运行费 

待费 

(境)费 

小计 

公务用车 购置费 

公务用车 运行费 

待费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2.35 

 0.00 

1.10 

 0.00 

 1.10 

 1.25 

2.35 

 0.00 

1.10 

 0.00 

 1.10 

 1.25 


  

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

上年结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转和结余 

项目支出结转和结余 

 合  计 

0.00 

0.00 

0.00 

5.71 

5.71 

0.00 

5.71 

0.00 

0.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

0.00 

0.00 

0.00 

5.71 

5.71 

0.00 

5.71 

0.00 

0.00 

0.00 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

0.00 

0.00 

0.00 

5.71 

5.71 

0.00 

5.71 

0.00 

0.00 

0.00 

2120804 

  农村基础设施建设支出 

0.00 

0.00 

0.00 

5.71 

5.71 

0.00 

5.71 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  


第三部分:融安县沙子乡人民政府2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

(一)收入总计 856.42 万元。 

1.财政拨款收入  856.42  万元,为中央财政当年拨付的资金。 

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。 

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入 0万元,指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

   (二)支出总计 856.42 万元。包括: 

1.一般公共服务(类)363.14万元:主要用于人大事务 、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务支出。 

2.文化体育与传媒支出1.17万元:主要用于文化传媒支出。 

3.社会保障和就业(类) 48.33万元:主要用于融安县沙子乡人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

4.医疗卫生与计划生育指出42.35万元,主要用于医疗保障、计划生育事务方面支出。 

5.节能环保支出0万元。 

6.城乡社区支出27.62万元,主要用于城乡社区管理事务。 

7.农林水利支出373.81万元,主要用于农业、林业方面的支出。 

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

融安县沙子乡人民政府2016 年度一般公共预算支出 850.71万元,其中:基本支出 547.16万元,项目支出 303.55万元。 

201 一般公共服务支出基本支出363.14万元,项目支出  0万元  

207 文化体育与传媒支出基本支出1.17万元,项目支出0万元   

208 社会保障和就业支出基本支出 39.33万元,项目支出9万元   

210 医疗卫生与计划生育支出基本支出42.34万元,项目支出0万元  

211 节能环保支出基本支出0万元,项目支出0万元   

212 城乡社区支出基本支出3.00万元,项目支出18.92万元   

213 农林水支出基本支出98.18万元,项目支出275.63万元 

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

融安县沙子乡人民政府2016年度政府性基金支出 5.71 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 5.71万元。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 547.20万元,其中:人员经费497.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费;公用经费49.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明(三公经费增减都要做上下年情况对比,0也要做对比。) 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算1.10万元;公务接待费支出决算  1.25万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。 

(二)公务用车购置及运行费支出1.1万元。其中: 

公务用车购置支出0万元。 

公务用车运行支出 1.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,融安县沙子乡人民政府6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出1.1万元,平均每辆0.55万元。 

公务接待费支出1.25万元。

“三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,分别下降61.29%和55.53%。变动原因是加强公务车辆管理,减少公务用车运行维护费用;坚持执行中央国务院下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《党政机关国内公务接待管理规定》,控制接待范围,严格执行公务接待流程。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费支出49.60万元,比2015年减少63.61万元,降低56.19%。 

(二)政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

(三)国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况 

2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

第四部分专业名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。