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融安县桥板乡人民政府2016年度部门决算

来源: 本站  |   发布日期: 2017-09-11 15:35    |  作者: 本站


 

 

融安县桥板乡人民政府

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:桥板乡人民政府概况概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桥板乡人民政府概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桥板乡人民政府概况2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:桥板乡人民政府概况概况

一、主要职能1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项

 

二、部门决算单位构成

 

 

第二部分:桥板乡人民政府 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

935.7712

一、一般公共服务支出

400.1002

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 8.8490

 

 

六、社会保障和就业支出

 79.6152

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 82.9918

 

 

八、城乡社区支出

 38.416

 

 

九、农林水支出

 325.7987

本年收入合计

935.7712

本年支出合计

 935.7712

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

935.7712

支出总计

935.7712 


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

935.7712

935.7712

 

 

 

 

 

 一般公共服务支出

400.1002

400.1002

 

 

 

 

 

  款

人大事务 

3.5681

3.5681

 

 

 

 

 

    项  

一般行政管理事务 

1.1137

1.1137

 

 

 

 

 

 

  人大会议

2.4544

2.4544

 

 

 

 

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

345.0247

345.0247

 

 

 

 

 

 

  行政运行

267.6952

267.6952

 

 

 

 

 

 

  一般行政管理事务

53.83

53.83

 

 

 

 

 

 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

23.4995

23.4995

 

 

 

 

 

 

财政事务

51.5073

51.5073

 

 

 

 

 

 

  行政运行

51.5073

51.5073

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

8.849

8.849

 

 

 

 

 

 

文化

8.849

8.849

 

 

 

 

 

 

  行政运行

8.849

8.849

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

79.6152

79.6152

 

 

 

 

 

 

人力资源和社会保障管理事务

10.8523

10.8523

 

 

 

 

 

 

  机关服务

10.8523

10.8523

 

 

 

 

 

 

民政管理事务

15

15

 

 

 

 

 

 

  基层政权和社区建设

15

15

 

 

 

 

 

 

财政对社会保险基金的补助

1.0704

1.0704

 

 

 

 

 

 

  财政对失业保险基金的补助

0.3382

0.3382

 

 

 

 

 

 

  财政对工伤保险基金的补助

0.2088

0.2088

 

 

 

 

 

 

  财政对生育保险基金的补助

0.5233

0.5233

 

 

 

 

 

 

行政事业单位离退休

52.6924

52.6924

 

 

 

 

 

 

  归口管理的行政单位离退休

52.924

52.924

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

82.918

82.918

 

 

 

 

 

 

医疗保障

20.88

20.88

 

 

 

 

 

 

  行政单位医疗

8.2161

8.2161

 

 

 

 

 

 

  事业单位医疗

1.9709

1.9709

 

 

 

 

 

 

  公务员医疗补助

8.5929

8.5929

 

 

 

 

 

 

  新型农村合作医疗

2.1

2.1

 

 

 

 

 

 

计划生育事务

62.1118

62.1118

 

 

 

 

 

 

  计划生育机构

54.1118

54.1118

 

 

 

 

 

 

  计划生育服务

           8

           8

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

38.416

38.416

 

 

 

 

 

 

城乡社区管理事务

4

4

 

 

 

 

 

 

  其他城乡社区管理事务支出

4

4

 

 

 

 

 

 

城乡社区环境卫生

23.21

23.21

 

 

 

 

 

 

  城乡社区环境卫生

23.21

23.21

 

 

 

 

 

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

11.206

11.206

 

 

 

 

 

 

  农村基础设施建设支出

11.206

11.206

 

 

 

 

 

 

农林水支出

325.7987

325.7987

 

 

 

 

 

 

农业

43.7758

43.7758

 

 

 

 

 

 

  事业运行

14.8258

14.8258

 

 

 

 

 

 

  农村公益事业

3

3

 

 

 

 

 

 

  其他农业支出

25.95

 

25.95

 

 

 

 

 

 

 

林业

5

5

 

 

 

 

 

 

  林业防灾减灾

5

5

 

 

 

 

 

 

扶贫

10

10

 

 

 

 

 

 

  农村基础设施建设

10

10

 

 

 

 

 

 

农村综合改革

267.0229

267.0229

 

 

 

 

 

 

  对村级一事一议的补助

162.6

162.6

 

 

 

 

 

 

  对村民委员会和村党支部的补助

104.4229

104.4229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

935.7712.

699.8052

235.966

 

 

 

一般公共服务支出

400.1002

400.1002

 

 

 

 

  款

人大事务

3.5681

3.5681

 

 

 

 

    项  

  一般行政管理事务

11,137.00

1.1137

 

 

 

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

345.0247

345.0247

 

 

 

 

 

  行政运行

267.6952

267.6952

 

 

 

 

 

  一般行政管理事务

53.83

53.83

 

 

 

 

 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

23.4995

23.4995

 

 

 

 

 

财政事务

51.5073

51.5073

 

 

 

 

 

  行政运行

51.5073

51.5073

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

8.849

8.849

 

 

 

 

 

文化

8.849

8.849

 

 

 

 

 

  行政运行

8.849

8.849

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

79.6152

79.6152

 

 

 

 

 

人力资源和社会保障管理事务

10.8523

10.8523

 

 

 

 

 

  机关服务

10.8523

10.8523

 

 

 

 

 

民政管理事务

15

15

 

 

 

 

 

  基层政权和社区建设

15

15

 

 

 

 

 

财政对社会保险基金的补助

1.0704

1.0704

 

 

 

 

 

  财政对失业保险基金的补助

0.3,382

0.3,382

 

 

 

 

 

  财政对工伤保险基金的补助

0.2088

0.2088

 

 

 

 

 

  财政对生育保险基金的补助

0.5233

0.5233

 

 

 

 

 

行政事业单位离退休

52.6924

52.6924

 

 

 

 

1

  归口管理的行政单位离退休

52.6924

52.6924

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

82.9918

82.9918

 

 

 

 

 

医疗保障

20.88

20.88

 

 

 

 

 

  行政单位医疗

8.2161

8.2161

 

 

 

 

 

  事业单位医疗

1.9709

1.9709

 

 

 

 

 

  公务员医疗补助

8.5929

8.5929

 

 

 

 

 

  新型农村合作医疗

2.1

2.1

 

 

 

 

 

计划生育事务

62.1118

62.1118

 

 

 

 

 

  计划生育机构

54.1118

54.1118

 

 

 

 

 

  计划生育服务

8

8

 

 

 

 

 

城乡社区支出

38.416

4

3.4416

 

 

 

 

城乡社区管理事务

4

4

0.00

 

 

 

 

  其他城乡社区管理事务支出

4

4

0.00

 

 

 

 

城乡社区环境卫生

23.21

0.00

23.21

 

 

 

 

  城乡社区环境卫生

23.21

0.00

23.21

 

 

 

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

11.206

0.00

11.206

 

 

 

 

  农村基础设施建设支出

11.206

0.00

11.206

 

 

 

 

农林水支出

325.7987

124.2487

201.55

 

 

 

 

农业

437.758

148.258

28.95

 

 

 

 

  事业运行

148.258

148.258

 

 

 

 

 

  农村公益事业

3

0.00

3

 

 

 

 

  其他农业支出

25.95

0.00

25.95

 

 

 

 

林业

5

5

0.00

 

 

 

 

  林业防灾减灾

5

5

0.00

 

 

 

 

扶贫

10

0.00

10

 

 

 

 

  农村基础设施建设

10

0.00

10

 

 

 

 

农村综合改革

267.0229

104.4229

162.6

 

 

 

 

  对村级一事一议的补助

162.6

0.00

162.6.

 

 

 

 

  对村民委员会和村党支部的补助

104.4229

104.4229

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

924.5652

一、一般公共服务支出

18

400.1002

4,001,002.79

 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

11.206

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

88.490.

88,490.64

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

79.6152

796,152.39

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

82.9918

829,918.76

 

 

8

 

八、城乡社区支出

25

38.416

27.21

11.206

 

9

 

九、农林水支出

26

325.7987

325.7987

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

935.7712

本年支出合计

29

935.7712

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

935.7712

合计

34

935.7712

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

935.7712

935.7712

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称(经济分类细化到款)

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

935.7712 

806.0145

129.7566

工资福利支出

517.3561

517.3561

 

  基本工资

126.1731

126.1731

 

  津贴补贴

82.9235

82.9235

 

  奖金

150.1624

150.1624

 

  其他社会保障缴费

21.9504

21.9504

 

  绩效工资

14.6493

14.6493

 

  其他工资福利支出

121.4,972

121.4,972

 

商品和服务支出

1,29.7566

 

1,29.7566

  办公费

78.22

 

78.22

  印刷费

1.1409

 

1.1409

 手续费

0.4322

 

0.4322

  电费

6.8641

 

6.8641

邮电费

2.5836

 

2.5836

 差旅费

0.54

 

0.54

维修(护)费

1                            

 

1                            

会议费

7.8377

 

7.8377

培训费

1.41

 

1.41

公务接待费

2.0566

 

2.0566

劳务费

4.691

 

4.691

工会经费

1.41

 

1.41

福利费

1.41

 

1.41

公务用车运行维护费

2.8489

 

2.8489

其他交通费用

7.3527  

 

7.3527  

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

9.9586

 

9.9586

对个人和家庭的补助

52.6924

52.6924

 

  离休费

 

 

 

  退休费

52.6924

52.6924

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

235.966

235.966

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 49,055.84

 0.00

2.8489

 

2.8489

2.0566

4..9055 

 0.00

2.8489

 0.00

2.8489

2.0566


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:桥板乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计935.7712    万元。

1.财政拨款收入  935.7712  万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入    0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入    0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余   0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  935.7712  万元。包括:

1.一般公共服务(类)400.1002     万元:主要用于用于基本工资,津补贴, 奖金,社会保障缴费,……

4.社会保障和就业(类) 79.6152   万元:主要用于桥板乡人民政府委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类) 0    万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配    0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

桥板乡人民政府2016 年度一般公共预算支出  935.7712   万元,其中:基本支出  699.8052   万元,项目支出235.966 万元。

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

桥板乡人民政府2016年度政府性基金支出 0    万元,其中:基本支出  0  万元,项目支出0   万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出935.7712    万元,其中:人员经费 517.2561 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴……;公用经费 129.7566 万元,主要包括:办公费、印刷费……;

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明(三公经费增减都要做上下年情况对比,0也要做对比。)

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算    万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  万元。全年使用财政拨款安排  0  (委、局、办)机关、0  个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计 0  人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出  2.8489万元。其中:

公务用车购置支出 0   万元。……

公务用车运行支出2.8489    万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,桥板乡人民政府  4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出2.8489  万元,平均每辆  0.9496万元。……

(三)公务接待费支出  2.0566万元,国内公务接待批次 38次,人次 345次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。其中:

(四)“三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

……

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 935.7712 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:增加工资(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 36.9114 万元,其中:政府采购货物支出36.9114  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4  辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车2  辆、一般执法执勤用车  1辆、特种专业技术用车1  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 


2016

融安县桥板乡人民政府2016年度部门决算

来源:本站  发布日期:2017-09-11 15:35  作者:本站


 

 

融安县桥板乡人民政府

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:桥板乡人民政府概况概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桥板乡人民政府概况2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桥板乡人民政府概况2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:桥板乡人民政府概况概况

一、主要职能1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项

 

二、部门决算单位构成

 

 

第二部分:桥板乡人民政府 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

935.7712

一、一般公共服务支出

400.1002

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 8.8490

 

 

六、社会保障和就业支出

 79.6152

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 82.9918

 

 

八、城乡社区支出

 38.416

 

 

九、农林水支出

 325.7987

本年收入合计

935.7712

本年支出合计

 935.7712

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

935.7712

支出总计

935.7712 


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

935.7712

935.7712

 

 

 

 

 

 一般公共服务支出

400.1002

400.1002

 

 

 

 

 

  款

人大事务 

3.5681

3.5681

 

 

 

 

 

    项  

一般行政管理事务 

1.1137

1.1137

 

 

 

 

 

 

  人大会议

2.4544

2.4544

 

 

 

 

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

345.0247

345.0247

 

 

 

 

 

 

  行政运行

267.6952

267.6952

 

 

 

 

 

 

  一般行政管理事务

53.83

53.83

 

 

 

 

 

 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

23.4995

23.4995

 

 

 

 

 

 

财政事务

51.5073

51.5073

 

 

 

 

 

 

  行政运行

51.5073

51.5073

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

8.849

8.849

 

 

 

 

 

 

文化

8.849

8.849

 

 

 

 

 

 

  行政运行

8.849

8.849

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

79.6152

79.6152

 

 

 

 

 

 

人力资源和社会保障管理事务

10.8523

10.8523

 

 

 

 

 

 

  机关服务

10.8523

10.8523

 

 

 

 

 

 

民政管理事务

15

15

 

 

 

 

 

 

  基层政权和社区建设

15

15

 

 

 

 

 

 

财政对社会保险基金的补助

1.0704

1.0704

 

 

 

 

 

 

  财政对失业保险基金的补助

0.3382

0.3382

 

 

 

 

 

 

  财政对工伤保险基金的补助

0.2088

0.2088

 

 

 

 

 

 

  财政对生育保险基金的补助

0.5233

0.5233

 

 

 

 

 

 

行政事业单位离退休

52.6924

52.6924

 

 

 

 

 

 

  归口管理的行政单位离退休

52.924

52.924

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

82.918

82.918

 

 

 

 

 

 

医疗保障

20.88

20.88

 

 

 

 

 

 

  行政单位医疗

8.2161

8.2161

 

 

 

 

 

 

  事业单位医疗

1.9709

1.9709

 

 

 

 

 

 

  公务员医疗补助

8.5929

8.5929

 

 

 

 

 

 

  新型农村合作医疗

2.1

2.1

 

 

 

 

 

 

计划生育事务

62.1118

62.1118

 

 

 

 

 

 

  计划生育机构

54.1118

54.1118

 

 

 

 

 

 

  计划生育服务

           8

           8

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

38.416

38.416

 

 

 

 

 

 

城乡社区管理事务

4

4

 

 

 

 

 

 

  其他城乡社区管理事务支出

4

4

 

 

 

 

 

 

城乡社区环境卫生

23.21

23.21

 

 

 

 

 

 

  城乡社区环境卫生

23.21

23.21

 

 

 

 

 

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

11.206

11.206

 

 

 

 

 

 

  农村基础设施建设支出

11.206

11.206

 

 

 

 

 

 

农林水支出

325.7987

325.7987

 

 

 

 

 

 

农业

43.7758

43.7758

 

 

 

 

 

 

  事业运行

14.8258

14.8258

 

 

 

 

 

 

  农村公益事业

3

3

 

 

 

 

 

 

  其他农业支出

25.95

 

25.95

 

 

 

 

 

 

 

林业

5

5

 

 

 

 

 

 

  林业防灾减灾

5

5

 

 

 

 

 

 

扶贫

10

10

 

 

 

 

 

 

  农村基础设施建设

10

10

 

 

 

 

 

 

农村综合改革

267.0229

267.0229

 

 

 

 

 

 

  对村级一事一议的补助

162.6

162.6

 

 

 

 

 

 

  对村民委员会和村党支部的补助

104.4229

104.4229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

935.7712.

699.8052

235.966

 

 

 

一般公共服务支出

400.1002

400.1002

 

 

 

 

  款

人大事务

3.5681

3.5681

 

 

 

 

    项  

  一般行政管理事务

11,137.00

1.1137

 

 

 

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

345.0247

345.0247

 

 

 

 

 

  行政运行

267.6952

267.6952

 

 

 

 

 

  一般行政管理事务

53.83

53.83

 

 

 

 

 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

23.4995

23.4995

 

 

 

 

 

财政事务

51.5073

51.5073

 

 

 

 

 

  行政运行

51.5073

51.5073

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

8.849

8.849

 

 

 

 

 

文化

8.849

8.849

 

 

 

 

 

  行政运行

8.849

8.849

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

79.6152

79.6152

 

 

 

 

 

人力资源和社会保障管理事务

10.8523

10.8523

 

 

 

 

 

  机关服务

10.8523

10.8523

 

 

 

 

 

民政管理事务

15

15

 

 

 

 

 

  基层政权和社区建设

15

15

 

 

 

 

 

财政对社会保险基金的补助

1.0704

1.0704

 

 

 

 

 

  财政对失业保险基金的补助

0.3,382

0.3,382

 

 

 

 

 

  财政对工伤保险基金的补助

0.2088

0.2088

 

 

 

 

 

  财政对生育保险基金的补助

0.5233

0.5233

 

 

 

 

 

行政事业单位离退休

52.6924

52.6924

 

 

 

 

1

  归口管理的行政单位离退休

52.6924

52.6924

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

82.9918

82.9918

 

 

 

 

 

医疗保障

20.88

20.88

 

 

 

 

 

  行政单位医疗

8.2161

8.2161

 

 

 

 

 

  事业单位医疗

1.9709

1.9709

 

 

 

 

 

  公务员医疗补助

8.5929

8.5929

 

 

 

 

 

  新型农村合作医疗

2.1

2.1

 

 

 

 

 

计划生育事务

62.1118

62.1118

 

 

 

 

 

  计划生育机构

54.1118

54.1118

 

 

 

 

 

  计划生育服务

8

8

 

 

 

 

 

城乡社区支出

38.416

4

3.4416

 

 

 

 

城乡社区管理事务

4

4

0.00

 

 

 

 

  其他城乡社区管理事务支出

4

4

0.00

 

 

 

 

城乡社区环境卫生

23.21

0.00

23.21

 

 

 

 

  城乡社区环境卫生

23.21

0.00

23.21

 

 

 

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

11.206

0.00

11.206

 

 

 

 

  农村基础设施建设支出

11.206

0.00

11.206

 

 

 

 

农林水支出

325.7987

124.2487

201.55

 

 

 

 

农业

437.758

148.258

28.95

 

 

 

 

  事业运行

148.258

148.258

 

 

 

 

 

  农村公益事业

3

0.00

3

 

 

 

 

  其他农业支出

25.95

0.00

25.95

 

 

 

 

林业

5

5

0.00

 

 

 

 

  林业防灾减灾

5

5

0.00

 

 

 

 

扶贫

10

0.00

10

 

 

 

 

  农村基础设施建设

10

0.00

10

 

 

 

 

农村综合改革

267.0229

104.4229

162.6

 

 

 

 

  对村级一事一议的补助

162.6

0.00

162.6.

 

 

 

 

  对村民委员会和村党支部的补助

104.4229

104.4229

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

924.5652

一、一般公共服务支出

18

400.1002

4,001,002.79

 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

11.206

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

88.490.

88,490.64

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

79.6152

796,152.39

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

82.9918

829,918.76

 

 

8

 

八、城乡社区支出

25

38.416

27.21

11.206

 

9

 

九、农林水支出

26

325.7987

325.7987

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

935.7712

本年支出合计

29

935.7712

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

935.7712

合计

34

935.7712

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

935.7712

935.7712

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称(经济分类细化到款)

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

935.7712 

806.0145

129.7566

工资福利支出

517.3561

517.3561

 

  基本工资

126.1731

126.1731

 

  津贴补贴

82.9235

82.9235

 

  奖金

150.1624

150.1624

 

  其他社会保障缴费

21.9504

21.9504

 

  绩效工资

14.6493

14.6493

 

  其他工资福利支出

121.4,972

121.4,972

 

商品和服务支出

1,29.7566

 

1,29.7566

  办公费

78.22

 

78.22

  印刷费

1.1409

 

1.1409

 手续费

0.4322

 

0.4322

  电费

6.8641

 

6.8641

邮电费

2.5836

 

2.5836

 差旅费

0.54

 

0.54

维修(护)费

1                            

 

1                            

会议费

7.8377

 

7.8377

培训费

1.41

 

1.41

公务接待费

2.0566

 

2.0566

劳务费

4.691

 

4.691

工会经费

1.41

 

1.41

福利费

1.41

 

1.41

公务用车运行维护费

2.8489

 

2.8489

其他交通费用

7.3527  

 

7.3527  

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

9.9586

 

9.9586

对个人和家庭的补助

52.6924

52.6924

 

  离休费

 

 

 

  退休费

52.6924

52.6924

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

235.966

235.966

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 49,055.84

 0.00

2.8489

 

2.8489

2.0566

4..9055 

 0.00

2.8489

 0.00

2.8489

2.0566


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:桥板乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计935.7712    万元。

1.财政拨款收入  935.7712  万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入    0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入    0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余   0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  935.7712  万元。包括:

1.一般公共服务(类)400.1002     万元:主要用于用于基本工资,津补贴, 奖金,社会保障缴费,……

4.社会保障和就业(类) 79.6152   万元:主要用于桥板乡人民政府委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类) 0    万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配    0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

桥板乡人民政府2016 年度一般公共预算支出  935.7712   万元,其中:基本支出  699.8052   万元,项目支出235.966 万元。

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

桥板乡人民政府2016年度政府性基金支出 0    万元,其中:基本支出  0  万元,项目支出0   万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出935.7712    万元,其中:人员经费 517.2561 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴……;公用经费 129.7566 万元,主要包括:办公费、印刷费……;

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明(三公经费增减都要做上下年情况对比,0也要做对比。)

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算    万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  万元。全年使用财政拨款安排  0  (委、局、办)机关、0  个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计 0  人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出  2.8489万元。其中:

公务用车购置支出 0   万元。……

公务用车运行支出2.8489    万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,桥板乡人民政府  4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出2.8489  万元,平均每辆  0.9496万元。……

(三)公务接待费支出  2.0566万元,国内公务接待批次 38次,人次 345次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。其中:

(四)“三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

……

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 935.7712 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:增加工资(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 36.9114 万元,其中:政府采购货物支出36.9114  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4  辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车2  辆、一般执法执勤用车  1辆、特种专业技术用车1  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。