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融安县大坡乡人民政府2017年部门决算公开

来源: 本站  |   发布日期: 2018-08-23 09:43    |  作者: 本站

融安县大坡乡人民政府

2017年部门决算

   

第一部分:融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县大坡乡人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分:融安县大坡乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名称解释

 

 

第一部分:融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。

2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

 (3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。

4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

6)办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

1.融安县大坡乡人民政府

2.融安县大坡乡财政所

3.融安县大坡乡人口和计划生育服务站

4.融安县大坡乡文化体育和广播电视站

5.融安县大坡乡水利站

6.融安县大坡乡社会保障服务中心

7.融安县大坡乡国土规建环保安监站

 

 

 

 

第二部分:融安县大坡乡人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

817.63

一、一般公共服务支出

379.68

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

13.47

 

 

八、社会保障和就业支出

81.81

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

65.96

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

20.85

 

 

十二、农林水支出

212.90

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

20.27

 

 

十九、住房保障支出

22.68

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

817.63

本年支出合计

817.63

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

0.00

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

0.00

      提取职工福利基金

0.00

      项目支出结转和结余

0.00

      转入事业基金

0.00

      经营结余

0.00

      其他

0.00

 

 

    年末结转和结余

0.00

 

 

      基本支出结转

0.00

 

 

      项目支出结转和结余

0.00

 

 

      经营结余

0.00

收入总计

817.63

支出总计

817.63

 


表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

817.63

817.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

379.68

379.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

328.27

328.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

247.94

247.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

38.32

38.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

51.42

51.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

50.42

50.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.81

81.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.14

11.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

9.19

9.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

42.68

42.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

31.88

31.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.96

65.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

35.39

35.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

30.47

30.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

29.17

29.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

12.83

12.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20.85

20.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

20.85

20.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

20.85

20.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

212.90

212.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

62.20

62.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

10.89

10.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

49.31

49.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

139.58

139.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

134.58

134.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

817.63

718.65

98.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

379.68

379.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

328.27

328.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

247.94

247.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

38.32

38.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

51.42

51.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

50.42

50.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.81

68.31

13.50

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.14

11.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

9.19

9.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

42.68

42.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

31.88

31.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.96

65.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

35.39

35.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

30.47

30.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

29.17

29.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

12.83

12.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20.85

0.00

20.85

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

20.85

0.00

20.85

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

20.85

0.00

20.85

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

212.90

148.28

64.63

0.00

0.00

0.00

21301

农业

62.20

10.89

51.31

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

10.89

10.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

49.31

0.00

49.31

0.00

0.00

0.00

21302

林业

2.09

0.00

2.09

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

2.09

0.00

2.09

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.23

0.00

6.23

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.23

0.00

6.23

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

139.58

134.58

5.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

134.58

134.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

817.63

一、一般公共服务支出

31

379.68

379.68

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

13.47

13.47

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

81.81

81.81

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

65.96

65.96

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

20.85

20.85

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

212.90

212.90

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

20.27

20.27

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

22.68

22.68

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

817.63

本年支出合计

77

817.63

817.63

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

817.63

总计

83

817.63

817.63

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

817.63

718.65

98.98

201

一般公共服务支出

379.68

379.68

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

328.27

328.27

0.00

2010301

  行政运行

247.94

247.94

0.00

2010302

  一般行政管理事务

38.32

38.32

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

42.00

42.00

0.00

20106

财政事务

51.42

51.42

0.00

2010601

  行政运行

50.42

50.42

0.00

2010602

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.47

13.47

0.00

20701

文化

13.47

13.47

0.00

2070101

  行政运行

13.47

13.47

0.00

208

社会保障和就业支出

81.81

68.31

13.50

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.14

11.14

0.00

2080101

  行政运行

9.19

9.19

0.00

2080103

  机关服务

1.95

1.95

0.00

20802

民政管理事务

13.50

0.00

13.50

2080208

  基层政权和社区建设

13.50

0.00

13.50

20805

行政事业单位离退休

42.68

42.68

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.80

10.80

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

31.88

31.88

0.00

20808

抚恤

13.21

13.21

0.00

2080801

  死亡抚恤

13.21

13.21

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.28

1.28

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.34

0.34

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.25

0.25

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.68

0.68

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.96

65.96

0.00

21007

计划生育事务

35.39

35.39

0.00

2100716

  计划生育机构

30.47

30.47

0.00

2100717

  计划生育服务

4.92

4.92

0.00

21011

行政事业单位医疗★

29.17

29.17

0.00

2101101

  行政单位医疗★

12.83

12.83

0.00

2101102

  事业单位医疗★

4.66

4.66

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

11.68

11.68

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

1.40

1.40

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★

1.40

1.40

0.00

212

城乡社区支出

20.85

0.00

20.85

21205

城乡社区环境卫生

20.85

0.00

20.85

2120501

  城乡社区环境卫生

20.85

0.00

20.85

213

农林水支出

212.90

148.28

64.63

21301

农业

62.20

10.89

51.31

2130104

  事业运行

10.89

10.89

0.00

2130126

  农村公益事业

2.00

0.00

2.00

2130199

  其他农业支出

49.31

0.00

49.31

21302

林业

2.09

0.00

2.09

2130234

  林业防灾减灾

2.09

0.00

2.09

21303

水利

2.80

2.80

0.00

2130301

  行政运行

2.80

2.80

0.00

21305

扶贫

6.23

0.00

6.23

2130599

  其他扶贫支出

6.23

0.00

6.23

21307

农村综合改革

139.58

134.58

5.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

134.58

134.58

0.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

220

国土海洋气象等支出

20.27

20.27

0.00

22001

国土资源事务

20.27

20.27

0.00

2200150

  事业运行

20.27

20.27

0.00

221

住房保障支出

22.68

22.68

0.00

22102

住房改革支出

22.68

22.68

0.00

2210201

  住房公积金

22.68

22.68

0.00

 

 

 

 

 

 

 

            表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                          

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

394.71

302

商品和服务支出

277.24

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

194.23

30201

  办公费

176.9

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

91.65

30202

  印刷费

4.58

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

17.83

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

65.78

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

16.28

30206

  电费

3.71

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

3.87

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

8.94

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

46.7

30211

  差旅费

25.02

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

10.8

30213

  维修()

23.66

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

13.21

30215

  会议费

2.61

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

1.33

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

1.05

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

4.73

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

22.68

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

1.99

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

1

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0.85

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

25.95

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

人员经费合计

441.41

公用经费合计

277.24

基本支出合计

718.65

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                          

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.9

 0

0.85

 0

 0.85

1.05 

1.9 

 0

0.85

 0

0.85 

1.05

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:融安县大坡乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 817.63  万元。

1.财政拨款收入817.63  万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元。。

3.经营收入 0万。。

4.其他收入0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余 0万元。

   (二)支出总计 817.63 万元。包括:

1.一般公共服务支出379.68万元:主要用于人大事务费、政府办公室及相关机构事务、财政事务支出。

2.文化体育与传媒支出13.47万元,主要用于文化方面支出。

3.社会保障和就业支出81.81万元,主要用于融安县大坡乡人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出65.96万元,主要用于医疗保障、计划生育事务方面支出。

5.节能环保支出0万元。

6.城乡社区支出20.85万元,主要用于城乡社区管理事务。

7.农林水利支出212.9万元,主要用于农业、林业方面的支出。

8.国土海洋气象等支出20.27万元。

9.住房保障支出22.68万元。

10.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

大坡乡人民政府2017 年度一般公共预算支出817.63万元,其中:基本支出718.65万元,项目支出98.98万元。

201 一般公共服务支出基本支出379.68万元,项目支出 0 万元

207 文化体育与传媒支出基本支出13.47万元,项目支出0万元

208 社会保障和就业支出基本支出81.81万元,基本支出68.31万元,项目支出13.5万元

210 医疗卫生与计划生育支出基本支出65.96万元,项目支出0万元

211 节能环保支出基本支出0万元,项目支出0万元

212 城乡社区支出基本支出20.85万元,项目支出20.85万元

213 农林水支出基本支出212.90万元,基本支出148.28万元,项目支出64.63万元

220.国土海洋气象等支出20.27万元,基本支出20.27万元。

221.住房保障支出22.68万元,基本支出22.68万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况 

大坡乡人民政府 2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出718.65万元,其中:人员经费441.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费;公用经费277.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务用车运行费0.85万元;公务接待费支出决算1.05万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.85万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出0.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出1.05万元,接待168人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,分别下降85.47%23.36%。变动原因是加强公务车辆管理,减少公务用车运行维护费用;坚持执行中央国务院下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《党政机关国内公务接待管理规定》,控制接待范围,严格执行公务接待流程。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

           2017年本部门机关运行经费支出255.21万元,其中行政单位支出243.74万元;参照公务员法管理事业单位支出11.47万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元.

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%

 

第四部分:名词解释


一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 


2017

融安县大坡乡人民政府2017年部门决算公开

来源:本站  发布日期:2018-08-23 09:43  作者:本站

融安县大坡乡人民政府

2017年部门决算

   

第一部分:融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县大坡乡人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分:融安县大坡乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名称解释

 

 

第一部分:融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。

2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

 (3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。

4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

6)办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

1.融安县大坡乡人民政府

2.融安县大坡乡财政所

3.融安县大坡乡人口和计划生育服务站

4.融安县大坡乡文化体育和广播电视站

5.融安县大坡乡水利站

6.融安县大坡乡社会保障服务中心

7.融安县大坡乡国土规建环保安监站

 

 

 

 

第二部分:融安县大坡乡人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

817.63

一、一般公共服务支出

379.68

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

13.47

 

 

八、社会保障和就业支出

81.81

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

65.96

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

20.85

 

 

十二、农林水支出

212.90

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

20.27

 

 

十九、住房保障支出

22.68

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

817.63

本年支出合计

817.63

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

0.00

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

0.00

      提取职工福利基金

0.00

      项目支出结转和结余

0.00

      转入事业基金

0.00

      经营结余

0.00

      其他

0.00

 

 

    年末结转和结余

0.00

 

 

      基本支出结转

0.00

 

 

      项目支出结转和结余

0.00

 

 

      经营结余

0.00

收入总计

817.63

支出总计

817.63

 


表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

817.63

817.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

379.68

379.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

328.27

328.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

247.94

247.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

38.32

38.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

51.42

51.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

50.42

50.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.81

81.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.14

11.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

9.19

9.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

42.68

42.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

31.88

31.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.96

65.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

35.39

35.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

30.47

30.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

29.17

29.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

12.83

12.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20.85

20.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

20.85

20.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

20.85

20.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

212.90

212.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

62.20

62.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

10.89

10.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

49.31

49.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

139.58

139.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

134.58

134.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

817.63

718.65

98.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

379.68

379.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

328.27

328.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

247.94

247.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

38.32

38.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

51.42

51.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

50.42

50.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.81

68.31

13.50

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.14

11.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

9.19

9.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

42.68

42.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

31.88

31.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.96

65.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

35.39

35.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

30.47

30.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

29.17

29.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

12.83

12.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20.85

0.00

20.85

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

20.85

0.00

20.85

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

20.85

0.00

20.85

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

212.90

148.28

64.63

0.00

0.00

0.00

21301

农业

62.20

10.89

51.31

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

10.89

10.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

49.31

0.00

49.31

0.00

0.00

0.00

21302

林业

2.09

0.00

2.09

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

2.09

0.00

2.09

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.23

0.00

6.23

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.23

0.00

6.23

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

139.58

134.58

5.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

134.58

134.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

20.27

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

22.68

22.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

817.63

一、一般公共服务支出

31

379.68

379.68

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

13.47

13.47

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

81.81

81.81

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

65.96

65.96

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

20.85

20.85

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

212.90

212.90

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

20.27

20.27

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

22.68

22.68

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

817.63

本年支出合计

77

817.63

817.63

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

817.63

总计

83

817.63

817.63

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

817.63

718.65

98.98

201

一般公共服务支出

379.68

379.68

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

328.27

328.27

0.00

2010301

  行政运行

247.94

247.94

0.00

2010302

  一般行政管理事务

38.32

38.32

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

42.00

42.00

0.00

20106

财政事务

51.42

51.42

0.00

2010601

  行政运行

50.42

50.42

0.00

2010602

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.47

13.47

0.00

20701

文化

13.47

13.47

0.00

2070101

  行政运行

13.47

13.47

0.00

208

社会保障和就业支出

81.81

68.31

13.50

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.14

11.14

0.00

2080101

  行政运行

9.19

9.19

0.00

2080103

  机关服务

1.95

1.95

0.00

20802

民政管理事务

13.50

0.00

13.50

2080208

  基层政权和社区建设

13.50

0.00

13.50

20805

行政事业单位离退休

42.68

42.68

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.80

10.80

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

31.88

31.88

0.00

20808

抚恤

13.21

13.21

0.00

2080801

  死亡抚恤

13.21

13.21

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.28

1.28

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.34

0.34

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.25

0.25

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.68

0.68

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.96

65.96

0.00

21007

计划生育事务

35.39

35.39

0.00

2100716

  计划生育机构

30.47

30.47

0.00

2100717

  计划生育服务

4.92

4.92

0.00

21011

行政事业单位医疗★

29.17

29.17

0.00

2101101

  行政单位医疗★

12.83

12.83

0.00

2101102

  事业单位医疗★

4.66

4.66

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

11.68

11.68

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

1.40

1.40

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★

1.40

1.40

0.00

212

城乡社区支出

20.85

0.00

20.85

21205

城乡社区环境卫生

20.85

0.00

20.85

2120501

  城乡社区环境卫生

20.85

0.00

20.85

213

农林水支出

212.90

148.28

64.63

21301

农业

62.20

10.89

51.31

2130104

  事业运行

10.89

10.89

0.00

2130126

  农村公益事业

2.00

0.00

2.00

2130199

  其他农业支出

49.31

0.00

49.31

21302

林业

2.09

0.00

2.09

2130234

  林业防灾减灾

2.09

0.00

2.09

21303

水利

2.80

2.80

0.00

2130301

  行政运行

2.80

2.80

0.00

21305

扶贫

6.23

0.00

6.23

2130599

  其他扶贫支出

6.23

0.00

6.23

21307

农村综合改革

139.58

134.58

5.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

134.58

134.58

0.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

220

国土海洋气象等支出

20.27

20.27

0.00

22001

国土资源事务

20.27

20.27

0.00

2200150

  事业运行

20.27

20.27

0.00

221

住房保障支出

22.68

22.68

0.00

22102

住房改革支出

22.68

22.68

0.00

2210201

  住房公积金

22.68

22.68

0.00

 

 

 

 

 

 

 

            表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                          

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

394.71

302

商品和服务支出

277.24

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

194.23

30201

  办公费

176.9

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

91.65

30202

  印刷费

4.58

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

17.83

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

65.78

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

16.28

30206

  电费

3.71

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

3.87

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

8.94

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

46.7

30211

  差旅费

25.02

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

10.8

30213

  维修()

23.66

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

13.21

30215

  会议费

2.61

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

1.33

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

1.05

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

4.73

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

22.68

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

1.99

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

1

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0.85

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

25.95

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

人员经费合计

441.41

公用经费合计

277.24

基本支出合计

718.65

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                          

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.9

 0

0.85

 0

 0.85

1.05 

1.9 

 0

0.85

 0

0.85 

1.05

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:融安县大坡乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 817.63  万元。

1.财政拨款收入817.63  万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元。。

3.经营收入 0万。。

4.其他收入0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余 0万元。

   (二)支出总计 817.63 万元。包括:

1.一般公共服务支出379.68万元:主要用于人大事务费、政府办公室及相关机构事务、财政事务支出。

2.文化体育与传媒支出13.47万元,主要用于文化方面支出。

3.社会保障和就业支出81.81万元,主要用于融安县大坡乡人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出65.96万元,主要用于医疗保障、计划生育事务方面支出。

5.节能环保支出0万元。

6.城乡社区支出20.85万元,主要用于城乡社区管理事务。

7.农林水利支出212.9万元,主要用于农业、林业方面的支出。

8.国土海洋气象等支出20.27万元。

9.住房保障支出22.68万元。

10.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

大坡乡人民政府2017 年度一般公共预算支出817.63万元,其中:基本支出718.65万元,项目支出98.98万元。

201 一般公共服务支出基本支出379.68万元,项目支出 0 万元

207 文化体育与传媒支出基本支出13.47万元,项目支出0万元

208 社会保障和就业支出基本支出81.81万元,基本支出68.31万元,项目支出13.5万元

210 医疗卫生与计划生育支出基本支出65.96万元,项目支出0万元

211 节能环保支出基本支出0万元,项目支出0万元

212 城乡社区支出基本支出20.85万元,项目支出20.85万元

213 农林水支出基本支出212.90万元,基本支出148.28万元,项目支出64.63万元

220.国土海洋气象等支出20.27万元,基本支出20.27万元。

221.住房保障支出22.68万元,基本支出22.68万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况 

大坡乡人民政府 2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出718.65万元,其中:人员经费441.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费;公用经费277.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务用车运行费0.85万元;公务接待费支出决算1.05万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.85万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出0.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出1.05万元,接待168人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,分别下降85.47%23.36%。变动原因是加强公务车辆管理,减少公务用车运行维护费用;坚持执行中央国务院下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《党政机关国内公务接待管理规定》,控制接待范围,严格执行公务接待流程。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

           2017年本部门机关运行经费支出255.21万元,其中行政单位支出243.74万元;参照公务员法管理事业单位支出11.47万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元.

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%

 

第四部分:名词解释


一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。