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融安县桥板乡2017年度部门决算公开

融安县桥板乡2017年度部门决算公开

来源: 本站  |   发布日期: 2018-08-24 16:04    |  作者: 本站


融安县桥板乡人民政府

2017年部门决算

目    录

第一部分:融安县桥板乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县桥板乡人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县桥板乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2017 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

   第四部分:名词解释


第一部分:融安县桥板乡人民政府概况

一、主要职能

(1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。

(2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    (3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。

(4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县桥板乡人民政府共内设机构为融安县桥板乡人民政府,融安县桥板乡财政所,融安县桥板乡文化广播电视站,融安县桥板乡农业服务中心,融安县桥板乡社会保障服务中心,融安县桥板乡人口与计划生育办公室,融安县桥板乡国土规建环保安监站7个单位。


第二部分:融安县桥板乡人民政府 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

724.55 

一、一般公共服务支出

382.51

二、事业收入

 

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

 

三、国防支出

0.00

四、其他收入

 

四、公共安全支出

0.00

 

五、教育支出

0.00

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

13.29

 

 

八、社会保障和就业支出

52.23

九、医疗卫生与计划生育支出

65.01

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

169.85

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

17.08

十九、住房保障支出

24.17

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.41

本年收入合计

724.55

本年支出合计

 724.55

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 0

年末结转与结余

 0

 

 

 

收入总计

724.55

支出总计

 724.55






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

724.55

724.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

382.51

382.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

332.25

332.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

261.10

261.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

67.15

67.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

机关服务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

50.26

50.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

50.26

50.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52.23

52.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

机关服务

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

22.90

22.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

41.20

41.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

4.51

4.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.32

11.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

169.85

169.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

150.11

150.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

145.11

145.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

17.08

17.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

17.08

17.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

17.08

17.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

724.55

714.57

9.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

382.51

382.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

332.25

332.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

261.10

261.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

67.15

67.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

机关服务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

50.26

50.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

50.26

50.26

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52.23

52.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

机关服务

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

22.90

22.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

41.20

41.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

4.51

4.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.32

11.32

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

169.85

160.28

9.57

0.00

0.00

0.00

21301

农业

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.57

0.00

4.57

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

4.57

0.00

4.57

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

150.11

145.11

5.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

145.11

145.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

17.08

17.08

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

17.08

17.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

17.08

17.08

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

724.55 

一、一般公共服务支出

28

382.51

382.51

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

13.29

13.29

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

52.23

52.23

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

65.01

65.01

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

169.85

169.85

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

17.08

17.08

0.00

19

十九、住房保障支出

46

24.17

24.17

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.41

0.41

0.00

本年收入合计

22

724.55 

本年支出合计

49

724.55 

年初财政拨款结转和结余

23

0 

年末结转和结余

50

0 

一般公共预算财政拨款

24

 0

 

51

 

政府性基金预算财政拨款

25

 0

 

52

 

 

26

 

 

53

 

合计

27

724.55

合计

54

724.55 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

724.55

714.57

9.98

201

一般公共服务支出

382.51

382.51

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

332.25

332.25

0.00

2010301

行政运行

261.10

261.10

0.00

2010302

一般行政管理事务

67.15

67.15

0.00

2010303

机关服务

4.00

4.00

0.00

20106

财政事务

50.26

50.26

0.00

2010601

行政运行

50.26

50.26

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.29

13.29

0.00

20701

文化

13.29

13.29

0.00

2070101

行政运行

13.29

13.29

0.00

208

社会保障和就业支出

52.23

52.23

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.12

6.12

0.00

2080103

机关服务

6.12

6.12

0.00

20802

民政管理事务

15.00

15.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

15.00

15.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.10

30.10

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.20

7.20

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

22.90

22.90

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.01

1.01

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.27

0.27

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.00

65.00

0.00

21007

计划生育事务

41.20

41.20

0.00

2100716

计划生育机构

36.69

36.69

0.00

2100717

计划生育服务

4.51

4.51

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.80

23.80

0.00

2101101

行政单位医疗

9.00

9.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.48

3.48

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.32

11.32

0.00

213

农林水支出

169.85

160.28

9.57

21301

农业

15.17

15.17

0.00

2130104

事业运行

15.17

15.17

0.00

21305

扶贫

4.57

0.00

4.57

2130599

其他扶贫支出

4.57

0.00

4.57

21307

农村综合改革

150.11

145.11

5.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

145.11

145.11

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

220

国土海洋气象等支出

17.08

17.08

0.00

22001

国土资源事务

17.08

17.08

0.00

2200150

事业运行

17.08

17.08

0.00

221

住房保障支出

24.17

24.17

0.00

22102

住房改革支出

24.17

24.17

0.00

2210201

住房公积金

24.17

24.17

0.00

229

其他支出

0.41

0.00

0.41

22999

其他支出

0.41

0.00

0.41

2299901

其他支出

0.41

0.00

0.41







  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

332.67

302

商品和服务支出

250.53

30101

基本工资

137.05

30201

办公费

185.48

30102

津贴补贴

81.17

30202

印刷费

2.77

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

24.82

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

1.80

30107

绩效工资

21.63

30206

电费

8.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.90

30207

邮电费

2.50

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

45.11

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

131.37

30211

差旅费

20.65

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

7.20

30213

维修(护)费

10.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

6.00

30305

生活补助

100.00

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.68

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

24.17

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.37

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

3.28

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

2.51

310

其他资本性支出

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31020

产权参股

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30403

财政贴息

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30707

国外债务付息

0.00

 

399

其他支出

0.00

 

39906

赠与

0.00

人员经费合计

464.04

公用经费合计

250.53 








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.05

0.00

5.37

0.00

5.37

1.68

7.05

0.00

5.37

0.00

5.37

1.68

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情。本乡2017年政府性基金未发生收入和支出,故没有数据。


第三部分:融安县桥板乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计724.55 万元,支出总计 724.55 万元,与2016年相比,收、支分别减少211.22   万元、211.22 万元,分别下降 22.57 %、 22.57 %。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计  724.55 万元,其中:财政拨款收入724.55 万元,占比  100 %。    

三、2017年度支出决算情况

    本年支出总计 724.55 万元,其中:基本支出 714.57    万元,占98.62  %;项目支出  9.98 万元,占 1.38 %。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本乡2017年度财政拨款收、支总计 724.55 万元、724.55 万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计分别减少211.22 万元、211.22 万元,分别下降 22.57 %、 22.57 %。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

本乡 2017 年度财政拨款支出 724.55 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比,财政拨款支出减少211.22 万元,下降22.57 %。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出724.55万元,主要用于以下方面:  

 1.一般公共服务(类)382.51 万元:主要用于行政运行和一般公共服务支出,占决算支出52.79%

2. 文化体育与传媒支出(类)13.29万元,占决算支出1.83%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)65.01万元,占决算支出8.97%。

4.社会保障和就业支出(类)52.23万元:主要用于融安县桥板乡人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,占决算支出7.21%。

5.农林水支出(类)169.85 万元,占决算支出23.44%。

6.国土海洋气象等支出(类) 17.08万元,占决算支出2.36%。

7.住房保障支出 24.17万元,占决算支出3.36%。

8、其他支出0.41万元,占决算支出0.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况


2017 年度财政拨款支出年初预算为571.2万元,支出决算为724.55 万元,完成年初预算的126.85%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加,工资薪金调整;部分项目支出增加,年终调整部分财政拨款预算。其中

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2010301。年初预算为165.23万元,支出决算为261.1万元,完成年初预算的158.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),支出功能分类科目编码2010302。年初预算为12.62万元,支出决算为67.15万元,完成年初预算的532.09%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加,年中调整安排财政拨款预算。

 3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关事务(项),支出功能分类科目编码2010303。年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

 4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2010601。年初预算为28.33万元,支出决算为50.26万元,完成年初预算的177.41%。人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2070101。年初预算为12.73万元,支出决算为13.29万元,完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项),支出功能分类科目编码2080103。年初预算为10.18万元,支出决算为6.12万元,完成年初预算的60.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项),支出功能分类科目编码2080208。年初预算为0万元,支出决算15万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加2017年村级事务管理经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),支出功能分类科目编码2080501。年初预算为0万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是发放2017年离退休人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2080507。年初预算为0万元,支出决算为22.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082701。年初预算为0.53万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的50.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员失业保险支出减少。

11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082702。年初预算为0.14万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的178.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员工伤保险支出增加。

12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082703。年初预算为0.71万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的69.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员生育保险支出增加。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),支出功能分类科目编码2100716。年初预算为24.35万元,支出决算为36.69万元,完成年初预算的150.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整安排部分财政拨款预算。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),支出功能分类科目编码2100717。年初预算为3万元,支出决算为4.51万元,完成年初预算的150.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),支出功能分类科目编码2101101。年初预算为12.24万元,支出决算为9万元,完成年初预算的73.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员行政单位医疗经费减少。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),支出功能分类科目编码2101102。年初预算为5.49万元,支出决算为3.48万元,完成年初预算的63.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动事业单位医疗经费减少。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),支出功能分类科目编码2101103。年初预算为8.76万元,支出决算为11.32万元,完成年初预算的129.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加公务员医疗补助经费。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),支出功能分类科目编码2130104。年初预算为14.44万元,支出决算为15.17万元,完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整增加财政拨款预算。

19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),支出功能分类科目编码2130599。年初预算为0万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增拨2017年脱贫摘帽双认定工作经费。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项),支出功能分类科目编码2130701。年初预算为0万元,支出决算为61万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),支出功能分类科目编码2130705。年初预算为85.89万元,支出决算为145.11万元,完成年初预算的168.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项),支出功能分类科目编码2130707。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

23.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项),支出功能分类科目编码2200150。年初预算为28.06万元,支出决算为17.08万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),支出功能分类科目编码2210201。年初预算为28.2万元,支出决算为24.17万元,完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金全年支出减少。

25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),支出功能分类科目编码2299901。年初预算为0万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是发放11月村干工资,支出科目用错,没有注意更正。



六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出 714.57 万元,其中:

 人员经费  464.04  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费 250.53  万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.05 万元,支出决算为 7.05 万元,完成预算的 100 %,其中:因公出国(境)费支出决算为  0 万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为 5.37  万元,完成预算的 100 %;全乡共有3辆公务用车。公务接待费支出决算为 1.68 万元,完成预算的 100 %。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.14  万元,增长43.58  %,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加  2.52 万元,增长88.42  %;公务接待费支出决算减少 0.38  万元,下降18.44  %。

     公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是: 扶贫力度加大,公车使用频繁 ;公务接待费支出减少的主要原因是 :严格执行中央八项规定,严格执行公务接待费的年初预算和年中使用 。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0   万元,占 0 %;公务用车购置及运行费 支出决算  5.37  万元,占 76.17  %;公务接待费支出决算  1.68   万元,占 23.83  %。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)费支出  0  万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组  0  个,累计 0 人次。

    2.公务用车购置及运行费支出 5.37   万元。其中: 公务用车购置支出为  0  万元。公务用车运行支出 5.37   万元。主要用于3辆公务用车燃油和维修、年检费用 。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出  1.68  万元。 共50批次,人员200人次。

 主要用于上级单位及领导、扶贫工作队员等人员就就餐费用。

          八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本乡 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  0万元、  0  万元。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    (表述举例:根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目10  个,二 级项目 10 个,共涉及预算资金 311.22 万元,自评覆盖率达到  95 %)

十、其他重要事项的情况

十、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出382.51万元,其中,行政单位332.25万元,参照公务员法管理事业单位50.26万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本乡共有车辆 3辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2017

融安县桥板乡2017年度部门决算公开

融安县桥板乡2017年度部门决算公开

来源:本站  发布日期:2018-08-24 16:04  作者:本站


融安县桥板乡人民政府

2017年部门决算

目    录

第一部分:融安县桥板乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县桥板乡人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县桥板乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2017 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

   第四部分:名词解释


第一部分:融安县桥板乡人民政府概况

一、主要职能

(1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。

(2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    (3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。

(4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县桥板乡人民政府共内设机构为融安县桥板乡人民政府,融安县桥板乡财政所,融安县桥板乡文化广播电视站,融安县桥板乡农业服务中心,融安县桥板乡社会保障服务中心,融安县桥板乡人口与计划生育办公室,融安县桥板乡国土规建环保安监站7个单位。


第二部分:融安县桥板乡人民政府 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

724.55 

一、一般公共服务支出

382.51

二、事业收入

 

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

 

三、国防支出

0.00

四、其他收入

 

四、公共安全支出

0.00

 

五、教育支出

0.00

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

13.29

 

 

八、社会保障和就业支出

52.23

九、医疗卫生与计划生育支出

65.01

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

169.85

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

17.08

十九、住房保障支出

24.17

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.41

本年收入合计

724.55

本年支出合计

 724.55

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 0

年末结转与结余

 0

 

 

 

收入总计

724.55

支出总计

 724.55






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

724.55

724.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

382.51

382.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

332.25

332.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

261.10

261.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

67.15

67.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

机关服务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

50.26

50.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

50.26

50.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52.23

52.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

机关服务

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

22.90

22.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

41.20

41.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

4.51

4.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.32

11.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

169.85

169.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

150.11

150.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

145.11

145.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

17.08

17.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

17.08

17.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

17.08

17.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

724.55

714.57

9.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

382.51

382.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

332.25

332.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

261.10

261.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

67.15

67.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

机关服务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

50.26

50.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

50.26

50.26

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

13.29

13.29

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52.23

52.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

机关服务

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

22.90

22.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

41.20

41.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

36.69

36.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

4.51

4.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.32

11.32

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

169.85

160.28

9.57

0.00

0.00

0.00

21301

农业

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4.57

0.00

4.57

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

4.57

0.00

4.57

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

150.11

145.11

5.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

145.11

145.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

17.08

17.08

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

17.08

17.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

17.08

17.08

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

724.55 

一、一般公共服务支出

28

382.51

382.51

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

13.29

13.29

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

52.23

52.23

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

65.01

65.01

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

169.85

169.85

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

17.08

17.08

0.00

19

十九、住房保障支出

46

24.17

24.17

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.41

0.41

0.00

本年收入合计

22

724.55 

本年支出合计

49

724.55 

年初财政拨款结转和结余

23

0 

年末结转和结余

50

0 

一般公共预算财政拨款

24

 0

 

51

 

政府性基金预算财政拨款

25

 0

 

52

 

 

26

 

 

53

 

合计

27

724.55

合计

54

724.55 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

724.55

714.57

9.98

201

一般公共服务支出

382.51

382.51

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

332.25

332.25

0.00

2010301

行政运行

261.10

261.10

0.00

2010302

一般行政管理事务

67.15

67.15

0.00

2010303

机关服务

4.00

4.00

0.00

20106

财政事务

50.26

50.26

0.00

2010601

行政运行

50.26

50.26

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.29

13.29

0.00

20701

文化

13.29

13.29

0.00

2070101

行政运行

13.29

13.29

0.00

208

社会保障和就业支出

52.23

52.23

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.12

6.12

0.00

2080103

机关服务

6.12

6.12

0.00

20802

民政管理事务

15.00

15.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

15.00

15.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.10

30.10

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.20

7.20

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

22.90

22.90

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.01

1.01

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.27

0.27

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.00

65.00

0.00

21007

计划生育事务

41.20

41.20

0.00

2100716

计划生育机构

36.69

36.69

0.00

2100717

计划生育服务

4.51

4.51

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.80

23.80

0.00

2101101

行政单位医疗

9.00

9.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.48

3.48

0.00

2101103

公务员医疗补助

11.32

11.32

0.00

213

农林水支出

169.85

160.28

9.57

21301

农业

15.17

15.17

0.00

2130104

事业运行

15.17

15.17

0.00

21305

扶贫

4.57

0.00

4.57

2130599

其他扶贫支出

4.57

0.00

4.57

21307

农村综合改革

150.11

145.11

5.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

145.11

145.11

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

5.00

0.00

5.00

220

国土海洋气象等支出

17.08

17.08

0.00

22001

国土资源事务

17.08

17.08

0.00

2200150

事业运行

17.08

17.08

0.00

221

住房保障支出

24.17

24.17

0.00

22102

住房改革支出

24.17

24.17

0.00

2210201

住房公积金

24.17

24.17

0.00

229

其他支出

0.41

0.00

0.41

22999

其他支出

0.41

0.00

0.41

2299901

其他支出

0.41

0.00

0.41







  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

332.67

302

商品和服务支出

250.53

30101

基本工资

137.05

30201

办公费

185.48

30102

津贴补贴

81.17

30202

印刷费

2.77

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

24.82

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

1.80

30107

绩效工资

21.63

30206

电费

8.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.90

30207

邮电费

2.50

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

45.11

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

131.37

30211

差旅费

20.65

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

7.20

30213

维修(护)费

10.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

6.00

30305

生活补助

100.00

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.68

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

24.17

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.37

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

3.28

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

2.51

310

其他资本性支出

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31020

产权参股

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30403

财政贴息

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30707

国外债务付息

0.00

 

399

其他支出

0.00

 

39906

赠与

0.00

人员经费合计

464.04

公用经费合计

250.53 








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.05

0.00

5.37

0.00

5.37

1.68

7.05

0.00

5.37

0.00

5.37

1.68

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情。本乡2017年政府性基金未发生收入和支出,故没有数据。


第三部分:融安县桥板乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

收入总计724.55 万元,支出总计 724.55 万元,与2016年相比,收、支分别减少211.22   万元、211.22 万元,分别下降 22.57 %、 22.57 %。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计  724.55 万元,其中:财政拨款收入724.55 万元,占比  100 %。    

三、2017年度支出决算情况

    本年支出总计 724.55 万元,其中:基本支出 714.57    万元,占98.62  %;项目支出  9.98 万元,占 1.38 %。

四、2017年财政拨款收入支出决算情况

本乡2017年度财政拨款收、支总计 724.55 万元、724.55 万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计分别减少211.22 万元、211.22 万元,分别下降 22.57 %、 22.57 %。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

本乡 2017 年度财政拨款支出 724.55 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比,财政拨款支出减少211.22 万元,下降22.57 %。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出724.55万元,主要用于以下方面:  

 1.一般公共服务(类)382.51 万元:主要用于行政运行和一般公共服务支出,占决算支出52.79%

2. 文化体育与传媒支出(类)13.29万元,占决算支出1.83%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)65.01万元,占决算支出8.97%。

4.社会保障和就业支出(类)52.23万元:主要用于融安县桥板乡人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,占决算支出7.21%。

5.农林水支出(类)169.85 万元,占决算支出23.44%。

6.国土海洋气象等支出(类) 17.08万元,占决算支出2.36%。

7.住房保障支出 24.17万元,占决算支出3.36%。

8、其他支出0.41万元,占决算支出0.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况


2017 年度财政拨款支出年初预算为571.2万元,支出决算为724.55 万元,完成年初预算的126.85%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加,工资薪金调整;部分项目支出增加,年终调整部分财政拨款预算。其中

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2010301。年初预算为165.23万元,支出决算为261.1万元,完成年初预算的158.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),支出功能分类科目编码2010302。年初预算为12.62万元,支出决算为67.15万元,完成年初预算的532.09%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加,年中调整安排财政拨款预算。

 3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关事务(项),支出功能分类科目编码2010303。年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

 4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2010601。年初预算为28.33万元,支出决算为50.26万元,完成年初预算的177.41%。人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项),支出功能分类科目编码2070101。年初预算为12.73万元,支出决算为13.29万元,完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项),支出功能分类科目编码2080103。年初预算为10.18万元,支出决算为6.12万元,完成年初预算的60.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项),支出功能分类科目编码2080208。年初预算为0万元,支出决算15万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加2017年村级事务管理经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),支出功能分类科目编码2080501。年初预算为0万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是发放2017年离退休人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2080507。年初预算为0万元,支出决算为22.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082701。年初预算为0.53万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的50.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员失业保险支出减少。

11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082702。年初预算为0.14万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的178.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员工伤保险支出增加。

12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),支出功能分类科目编码2082703。年初预算为0.71万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的69.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员生育保险支出增加。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),支出功能分类科目编码2100716。年初预算为24.35万元,支出决算为36.69万元,完成年初预算的150.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整安排部分财政拨款预算。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),支出功能分类科目编码2100717。年初预算为3万元,支出决算为4.51万元,完成年初预算的150.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),支出功能分类科目编码2101101。年初预算为12.24万元,支出决算为9万元,完成年初预算的73.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员行政单位医疗经费减少。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),支出功能分类科目编码2101102。年初预算为5.49万元,支出决算为3.48万元,完成年初预算的63.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动事业单位医疗经费减少。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),支出功能分类科目编码2101103。年初预算为8.76万元,支出决算为11.32万元,完成年初预算的129.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加公务员医疗补助经费。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),支出功能分类科目编码2130104。年初预算为14.44万元,支出决算为15.17万元,完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中调整增加财政拨款预算。

19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),支出功能分类科目编码2130599。年初预算为0万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增拨2017年脱贫摘帽双认定工作经费。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项),支出功能分类科目编码2130701。年初预算为0万元,支出决算为61万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),支出功能分类科目编码2130705。年初预算为85.89万元,支出决算为145.11万元,完成年初预算的168.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项),支出功能分类科目编码2130707。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

23.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项),支出功能分类科目编码2200150。年初预算为28.06万元,支出决算为17.08万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),支出功能分类科目编码2210201。年初预算为28.2万元,支出决算为24.17万元,完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金全年支出减少。

25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),支出功能分类科目编码2299901。年初预算为0万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是发放11月村干工资,支出科目用错,没有注意更正。



六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出 714.57 万元,其中:

 人员经费  464.04  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费 250.53  万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.05 万元,支出决算为 7.05 万元,完成预算的 100 %,其中:因公出国(境)费支出决算为  0 万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为 5.37  万元,完成预算的 100 %;全乡共有3辆公务用车。公务接待费支出决算为 1.68 万元,完成预算的 100 %。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.14  万元,增长43.58  %,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加  2.52 万元,增长88.42  %;公务接待费支出决算减少 0.38  万元,下降18.44  %。

     公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是: 扶贫力度加大,公车使用频繁 ;公务接待费支出减少的主要原因是 :严格执行中央八项规定,严格执行公务接待费的年初预算和年中使用 。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0   万元,占 0 %;公务用车购置及运行费 支出决算  5.37  万元,占 76.17  %;公务接待费支出决算  1.68   万元,占 23.83  %。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)费支出  0  万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组  0  个,累计 0 人次。

    2.公务用车购置及运行费支出 5.37   万元。其中: 公务用车购置支出为  0  万元。公务用车运行支出 5.37   万元。主要用于3辆公务用车燃油和维修、年检费用 。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出  1.68  万元。 共50批次,人员200人次。

 主要用于上级单位及领导、扶贫工作队员等人员就就餐费用。

          八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本乡 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算  0万元、  0  万元。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    (表述举例:根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目10  个,二 级项目 10 个,共涉及预算资金 311.22 万元,自评覆盖率达到  95 %)

十、其他重要事项的情况

十、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出382.51万元,其中,行政单位332.25万元,参照公务员法管理事业单位50.26万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本乡共有车辆 3辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。