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融安县大坡乡人民政府2018年度部门决算

来源: 政府办  |   发布日期: 2019-08-26 10:04    |  作者: 政府办

融安县大坡乡人民政府

2018年部门决算

目    录

第一部分:融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县大坡乡人民政府 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县大坡乡人民政府 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

   第四部分:名词解释

第一部分:融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

(1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。

(2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

 (3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。

(4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.融安县大坡乡人民政府

2.融安县大坡乡财政所

3.融安县大坡乡人口和计划生育服务站

4.融安县大坡乡文化体育和广播电视站

5.融安县大坡乡水利站

6.融安县大坡乡社会保障服务中心

7.融安县大坡乡国土规建环保安监站

第二部分: 融安县大坡乡人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3257.48

一、一般公共服务支出

 411.67

   其中:政府性基金预算财政拨款

 0

二、外交支出

 0

二、上级补助收入

 0

三、国防支出

 0

三、事业收入

 0

四、公共安全支出

 0

四、经营收入

 0

五、教育支出

 0

五、附属单位上缴收入

 0

六、科学技术支出

 0

六、其他收入

0

七、文化体育与传媒支出

13.45

 

 

八、社会保障和就业支出

34.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

56.74

十、节能环保支出

30.08

十一、城乡社区支出

0

十二、农林水支出

2235.31

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、国土海洋气象等支出

37.69

十九、住房保障支出

438.03

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、其他支出

0

二十二、债务还本支出

0

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

3257.48

本年支出合计

3257.48

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

 0

 上年结转

0

年末结转与结余

 0

 

 0

收入总计

3257.48

支出总计

 3257.48






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3257.48

3257.48

0

0

0 

0

0 

201

一般公共服务支出

411.67 

411.67 

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

334.75 

334.75 

0

0

0

0

0

2010301

  行政运行

292.17

292.17

0

0

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

23.18

23.18

0

0

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.40

19.40

0

0

0

0

0

20106

财政事务

69.71

69.71

0

0

0

0

0

2010601

  行政运行

66.71

66.71

0

0

0

0

0

2010699

  其他财政事务支出

3.00

3.00

0

0

0

0

0

20129

群众团体事务

2.21

2.21

0

0

0

0

0

2012901

行政运行

0.46

0.46

0

0

0

0

0

2012902

一般行政管理事务

1.76

1.76

0

0

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.00

5.00

0

0

0

0

0

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

13.45

13.45

0

0

0

0

0

20701

文化

13.45

13.45

0

0

0

0

0

2070101

  行政运行

13.45

13.45

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

34.52

34.52

0

0

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.54

12.54

0

0

0

0

0

2080101

  行政运行

9.58

9.58

0

0

0

0

0

2080103

  机关服务

2.96

2.96

 0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

11.4

11.4

0

 0

 0

 0

 0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.75

10.75

0

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.65

0.65

0

0

0

0

0

20826

财政对基本养老保险基金的补助

6.03

6.03

0

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.55

4.55

0

0

0

0

0

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.37

0.37

0

0

0

0

0

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.26

0.26

0

0

0

0

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.44

0.44

0

0

0

0

0

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

3.48

3.48

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

56.74

56.74

0

0

0

0

0

21007

计划生育事务

28.62

28.62

0

0

0

0

0

2100716

  计划生育机构

28.22

28.22

0

0

0

0

0

2100717

  计划生育服务

0.4

0.4

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

25.02

25.02

0

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

12.65

12.65

0

0

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

2.88

2.88

0

0

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助

9.49

9.49

0

0

0

0

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.1

3.1

0

0

0

0

0

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

3.1

3.1

0

0

0

0

0

211

节能环保支出

30.08

30.08

0

0

0

0

0

21101

环境保护管理事务

19.8

19.8

0

0

0

0

0

2110199

其他环境保护管理事务支出

19.8

19.8

0

0

0

0

0

21199

其他节能环保支出

10.28

10.28

0

0

0

0

0

2119901

  其他节能环保支出

10.28

10.28

0

0

0

0

0

213

农林水支出

2235.31

2235.31

0

0

0

0

0

21301

农业

12.88

12.88

0

0

0

0

0

2130104

  事业运行

7.51

7.51

0

0

0

0

0

2130199

  其他农业支出

5.37

5.37

0

0

0

0

0

21303

水利

1.6

1.6

0

0

0

0

0

2130301

  行政运行

1.6

1.6

0

0

0

0

0

21305

扶贫

2019.78

2019.78

0

0

0

0

0

2130504

  农村基础设施建设

1987.6

1987.6

0

0

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

32.18

32.18

0

0

0

0

0

21307

农村综合改革

201.04

201.04

0

0

0

0

0

2130701

  对村级一事一议的补助

31.72

31.72

0

0

0

0

0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

169.32

169.32

0

0

0

0

0

220

国土海洋气象等支出

37.69

37.69

0

0

0

0

0

22001

国土资源事务

37.69

37.69

0

0

0

0

0

2200150

  事业运行

37.69

37.69

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

438.03

438.03

0

0

0

0

0

22101

保障性安居工程支出

410.08

410.08

0

0

0

0

0

2210105

农村危房改造

410.08

410.08

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

27.95

27.95

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

27.95

27.95

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3257.48

760.45

 2497.03

  0 

  0 

0 

201

一般公共服务支出

411.67 

411.67 

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

334.75 

334.75 

0

0

0

0

2010301

  行政运行

292.17

292.17

0

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

23.18

23.18

0

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.40

19.40

0

0

0

0

20106

财政事务

69.71

69.71

0

0

0

0

2010601

  行政运行

66.71

66.71

0

0

0

0

2010699

  其他财政事务支出

3.00

3.00

0

0

0

0

20129

群众团体事务

2.21

2.21

0

0

0

0

2012901

行政运行

0.46

0.46

0

0

0

0

2012902

一般行政管理事务

1.76

1.76

0

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.00

5.00

0

0

0

0

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

13.45

13.45

0

0

0

0

20701

文化

13.45

13.45

0

0

0

0

2070101

  行政运行

13.45

13.45

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

34.52

34.52

0

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.54

12.54

0

0

0

0

2080101

  行政运行

9.58

9.58

0

0

0

0

2080103

  机关服务

2.96

2.96

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

11.4

11.4

 0

 0

 0

 0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.75

10.75

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.65

0.65

0

0

0

0

20826

财政对基本养老保险基金的补助

6.03

6.03

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.55

4.55

0

0

0

0

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.37

0.37

0

0

0

0

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.26

0.26

0

0

0

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.44

0.44

0

0

0

0

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

3.48

3.48

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

56.74

56.74

0

0

0

0

21007

计划生育事务

28.62

28.62

0

0

0

0

2100716

  计划生育机构

28.22

28.22

0

0

0

0

2100717

  计划生育服务

0.4

0.4

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

25.02

25.02

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

12.65

12.65

0

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

2.88

2.88

0

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助

9.49

9.49

0

0

0

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.1

3.1

0

0

0

0

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

3.1

3.1

0

0

0

0

211

节能环保支出

30.08

0

30.08

0

0

0

21101

环境保护管理事务

19.8

0

19.8

0

0

0

2110199

其他环境保护管理事务支出

19.8

0

19.8

0

0

0

21199

其他节能环保支出

10.28

0

10.28

0

0

0

2119901

  其他节能环保支出

10.28

0

10.28

0

0

0

213

农林水支出

2235.31

178.43

2056.88

0

0

0

21301

农业

12.88

7.51

5.37

0

0

0

2130104

  事业运行

7.51

7.51

0

0

0

0

2130199

  其他农业支出

5.37

0

5.37

0

0

0

21303

水利

1.6

1.6

0

0

0

0

2130301

  行政运行

1.6

1.6

0

0

0

0

21305

扶贫

2019.78

0

2019.78

0

0

0

2130504

  农村基础设施建设

1987.6

0

1987.60

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

32.18

0

32.18

0

0

0

21307

农村综合改革

201.04

169.32

31.72

0

0

0

2130701

  对村级一事一议的补助

31.72

0

31.72

0

0

0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

169.32

169.32

0

0

0

0

220

国土海洋气象等支出

37.69

37.69

0

0

0

0

22001

国土资源事务

37.69

37.69

0

0

0

0

2200150

  事业运行

37.69

37.69

0

0

0

0

221

住房保障支出

438.03

27.95

410.08

0

0

0

22101

保障性安居工程支出

410.08

0

410.08

0

0

0

2210105

农村危房改造

410.08

0

410.08

0

0

0

22102

住房改革支出

27.95

27.95

0

0

0

0

2210201

住房公积金

27.95

27.95

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、财政拨款收入

1

3257.48

一、一般公共服务支出

29

 411.67

 411.67

 0

   其中:政府性基金预算财政拨款

2

 0

二、外交支出

30

 0

 0

 0

二、上级补助收入

3

 0

三、国防支出

31

 0

 0

 0

三、事业收入

4

 0

四、公共安全支出

32

 0

 0

 0

四、经营收入

5

 0

五、教育支出

33

 0

 0

 0

五、附属单位上缴收入

6

 0

六、科学技术支出

34

 0

 0

 0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

35

13.45

13.45

 0

8

八、社会保障和就业支出

36

34.52

34.52

 0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

56.74

56.74

 0

10

十、节能环保支出

38

30.08

30.08

 0

11

十一、城乡社区支出

39

0

0

 0

12

十二、农林水支出

40

2235.31

2235.31

 0

13

十三、交通运输支出

41

0

0

 0

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0

0

 0

15

十五、商业服务业等支出

43

0

0

 0

16

十六、金融支出

44

0

0

 0

17

十七、援助其他地区支出

45

0

0

 0

18

十八、国土海洋气象等支出

46

37.69

37.69

 0

19

十九、住房保障支出

47

438.03

438.03

 0

20

二十、粮油物资储备支出

48

0

0

 0

21

二十一、其他支出

49

0

0

 0

22

二十二、债务还本支出

50

0

0

    0

23

二十三、债务付息支出

51

0

0

    0

本年收入合计

24

3257.48 

本年支出合计

52

3257.48

年初财政拨款结转和结余

25

 0

年末结转和结余

53

 0

一般公共预算财政拨款

26

 0

 

54

 

政府性基金预算财政拨款

27

 0

 

55

 

合计

28

3257.48 

合计

56

3257.48  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

3257.48

760.45

 2497.03

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

411.67 

411.67 

0

2010301

  行政运行

334.75 

334.75 

0

2010302

  一般行政管理事务

292.17

292.17

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

23.18

23.18

0

20106

财政事务

19.40

19.40

0

2010601

  行政运行

69.71

69.71

0

2010699

  其他财政事务支出

66.71

66.71

0

20129

群众团体事务

3.00

3.00

0

2012901

行政运行

2.21

2.21

0

2012902

一般行政管理事务

0.46

0.46

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.76

1.76

0

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

0

207

文化体育与传媒支出

5.00

5.00

0

20701

文化

13.45

13.45

0

2070101

  行政运行

13.45

13.45

0

208

社会保障和就业支出

13.45

13.45

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

34.52

34.52

0

2080101

  行政运行

12.54

12.54

0

2080103

  机关服务

9.58

9.58

0

20805

行政事业单位离退休

2.96

2.96

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.4

11.4

 0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.75

10.75

0

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.65

0.65

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

6.03

6.03

0

2082701

  财政对失业保险基金的补助

4.55

4.55

0

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.37

0.37

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.26

0.26

0

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

0.44

0.44

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.48

3.48

0

21007

计划生育事务

56.74

56.74

0

2100716

  计划生育机构

28.62

28.62

0

2100717

  计划生育服务

28.22

28.22

0

21011

行政事业单位医疗

0.4

0.4

0

2101101

  行政单位医疗

25.02

25.02

0

2101102

  事业单位医疗

12.65

12.65

0

2101103

  公务员医疗补助

2.88

2.88

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

9.49

9.49

0

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

3.1

3.1

0

211

节能环保支出

3.1

3.1

0

21101

环境保护管理事务

30.08

0

30.08

2110199

其他环境保护管理事务支出

19.8

0

19.8

21199

其他节能环保支出

19.8

0

19.8

2119901

  其他节能环保支出

10.28

0

10.28

213

农林水支出

10.28

0

10.28

21301

农业

2235.31

178.43

2056.88

2130104

  事业运行

12.88

7.51

5.37

2130199

  其他农业支出

7.51

7.51

0

21303

水利

5.37

0

5.37

2130301

  行政运行

1.6

1.6

0

21305

扶贫

1.6

1.6

0

2130504

  农村基础设施建设

2019.78

0

2019.78

2130599

其他扶贫支出

1987.6

0

1987.60

21307

农村综合改革

32.18

0

32.18

2130701

  对村级一事一议的补助

201.04

169.32

31.72

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

31.72

0

31.72

220

国土海洋气象等支出

169.32

169.32

0

22001

国土资源事务

37.69

37.69

0

2200150

  事业运行

37.69

37.69

0

221

住房保障支出

37.69

37.69

410.08

22101

保障性安居工程支出

438.03

27.95

410.08

2210105

农村危房改造

410.08

0

410.08

22102

住房改革支出

410.08

27.95

0

2210201

住房公积金

27.95

27.95

0

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

450.34

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

215.26

30201

  办公费

 243.71

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

94.19

30202

  印刷费

 4

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

10

30203

  咨询费

 0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

10.89

30204

  手续费

 0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

10

30205

  水费

 0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

29.35

30206

  电费

 2

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.03

30207

  邮电费

 3

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

 0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

15.75

30209

  物业管理费

 0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

9.49

30211

  差旅费

 12

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

 0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

0

30213

  维修(护)费

 12.8

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

 0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

 2

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

11.39

30216

  培训费

    1.2

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

2

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

  3

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

27.95

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

  2

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

  1

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

    20

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

  0

0

30299

  其他商品和服务支出

  0

人员经费合计

451.34

公用经费合计

308.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.5 

   0

2.5 

   0

   1

 1.5

2.5

 0

2.5

 0

   1 

 1.5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

0 

0 

0 

3 

3 

0 

3 

0 

0 

0 


212

城乡社区支出 

0 

0 

0 

3 

3 

0 

3 

0 

0 

0 


21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0 

0 

0 

3 

3 

0 

3 

0 

0 

0 


2120804 

 农村基础设施建设支出

0 

0 

0 

3 

3 

0 

3 

0 

0 

0 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

       


第三部分:融安县大坡乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计 3260.48 万元,支出总计3260.48 万元,与2017年相比,收、支分别增加 2442.85 万元、2442.85 万元,分别增长299 %、 299 %。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计 3260.48 万元,其中:财政拨款收入    3260.48万元,占比 100  %;事业收入 0万元,占比 0 %;上级补助收入 0万元,占比 0%;事业收入 0万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0万元;占比 0 %;其他收入 0万元,占比 0%;其他收入 0万元,占比 0 %。     

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计 3260.48 万元,其中:基本支出 760.45   万元,占23.3  %;项目支出  2497.03 万元,占 76.7 %;经营支出 0 万元,占 0 %。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计 3260.48  万元、    万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加 2442.85   万元、2442.85 万元,增长 299 %、299  %。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出 3257.48 万元,占本年支出合计的 99.9%。与2017年相比,财政拨款支出增加 2539万元,增加353.62  %。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出 3257.48 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 411.67  万元,占12.64  %; 教育(类)支出 0 万元,占0 %;科学技术(类) 支出 0 万元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 13.45 万元,占0.41  %;社会保障和就业(类)支出 34.52 万元,占1.04  %;医疗卫生与计划生育支出56.74万元,占1.7%,节能环保支出30.08万元,占0.92%,农林水(类)支出 2235.31 万元,占 68.62 %;国土海洋气象等支出37.69万元,占1.13%, 住房保障(类)支出 438.03 万元,占 13.44  %;

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为665.19万元,支出决算为 3260.48 万元,完成年初预算的300 %。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有农林水支出 ;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中: 一般公共服务财政事务行政运行,年初预算为275.21 万元,支出决算为 411.67 万元,完 成年初预算的 150 %。决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出 760.45 万元,其中:

人员经费 451.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费308.71 万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.78 万元,支出决算为 2.5  万元,完成预算的 20 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为  1  万元,完成预算的 12 %;公务接待费支出决算为 1.5 万元,完成预算的 11.73 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 10 万元,下降 83 %,其中:因公出国(境)费支出决 算减少 0 万元,下降 0 %;公务用车购置及运行费支出 决算减少1.4万元,下降58 %;公务接待费支出决算减少8.6万元,下降70 %。

     公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车减少 ;公务接待费支出减少的主要原因是接待标准降低,接待人数减少 。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,占0 %;公务用车购置及运行费 支出决算1万元,占 40 %;公务接待费支出决算1.5 万元,占 60 %。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0 人次(必须说明)。开支内容包括:

    2.公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出 1万元。主要用于下村扶贫。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

    3.公务接待费支出1.5万元。其中:

    外宾接待支出 0万元。

    国内公务接待支出1.5万元。主要用于扶贫 。2018 年共接待国内来访团组60个、来宾 500人次。

   八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算  3万元 3 万元。与2017年相比,收、支总计各增加    3万元,增长100  %。其中,支出情况为:

2018年基金拨款年初预算为 0 万元,支出决算 0万元,完成年初预算 100 %,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有城乡社区支出,用于农村基础设施建设支出。

九、2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 5 个,二 级项目 15 个,共涉及预算资金2497万元,自评覆盖率达到  100 %。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

  项目绩效自评结果良好。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出451 万元,比2017年增加400万元,增长 100 %,增长原因人员增加,经费增加

(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额2497万元,其中:货物支出308万元、工程支出2000万元、服务支出189万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆,其中:公务用车 3 辆;执法执勤用车 0 辆;专业技术用车  0辆;单价50万元以上通用设备  0台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/KDFile/file/962597318/融安县大坡乡汇总表.XLS


2018

融安县大坡乡人民政府2018年度部门决算

来源:政府办  发布日期:2019-08-26 10:04  作者:政府办

融安县大坡乡人民政府

2018年部门决算

目    录

第一部分:融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:融安县大坡乡人民政府 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:融安县大坡乡人民政府 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

   第四部分:名词解释

第一部分:融安县大坡乡人民政府概况

一、主要职能

(1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。

(2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

 (3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。

(4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.融安县大坡乡人民政府

2.融安县大坡乡财政所

3.融安县大坡乡人口和计划生育服务站

4.融安县大坡乡文化体育和广播电视站

5.融安县大坡乡水利站

6.融安县大坡乡社会保障服务中心

7.融安县大坡乡国土规建环保安监站

第二部分: 融安县大坡乡人民政府2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3257.48

一、一般公共服务支出

 411.67

   其中:政府性基金预算财政拨款

 0

二、外交支出

 0

二、上级补助收入

 0

三、国防支出

 0

三、事业收入

 0

四、公共安全支出

 0

四、经营收入

 0

五、教育支出

 0

五、附属单位上缴收入

 0

六、科学技术支出

 0

六、其他收入

0

七、文化体育与传媒支出

13.45

 

 

八、社会保障和就业支出

34.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

56.74

十、节能环保支出

30.08

十一、城乡社区支出

0

十二、农林水支出

2235.31

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、国土海洋气象等支出

37.69

十九、住房保障支出

438.03

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、其他支出

0

二十二、债务还本支出

0

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

3257.48

本年支出合计

3257.48

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

 0

 上年结转

0

年末结转与结余

 0

 

 0

收入总计

3257.48

支出总计

 3257.48






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元                    

支出功能项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3257.48

3257.48

0

0

0 

0

0 

201

一般公共服务支出

411.67 

411.67 

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

334.75 

334.75 

0

0

0

0

0

2010301

  行政运行

292.17

292.17

0

0

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

23.18

23.18

0

0

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.40

19.40

0

0

0

0

0

20106

财政事务

69.71

69.71

0

0

0

0

0

2010601

  行政运行

66.71

66.71

0

0

0

0

0

2010699

  其他财政事务支出

3.00

3.00

0

0

0

0

0

20129

群众团体事务

2.21

2.21

0

0

0

0

0

2012901

行政运行

0.46

0.46

0

0

0

0

0

2012902

一般行政管理事务

1.76

1.76

0

0

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.00

5.00

0

0

0

0

0

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

13.45

13.45

0

0

0

0

0

20701

文化

13.45

13.45

0

0

0

0

0

2070101

  行政运行

13.45

13.45

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

34.52

34.52

0

0

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.54

12.54

0

0

0

0

0

2080101

  行政运行

9.58

9.58

0

0

0

0

0

2080103

  机关服务

2.96

2.96

 0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

11.4

11.4

0

 0

 0

 0

 0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.75

10.75

0

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.65

0.65

0

0

0

0

0

20826

财政对基本养老保险基金的补助

6.03

6.03

0

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.55

4.55

0

0

0

0

0

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.37

0.37

0

0

0

0

0

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.26

0.26

0

0

0

0

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.44

0.44

0

0

0

0

0

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

3.48

3.48

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

56.74

56.74

0

0

0

0

0

21007

计划生育事务

28.62

28.62

0

0

0

0

0

2100716

  计划生育机构

28.22

28.22

0

0

0

0

0

2100717

  计划生育服务

0.4

0.4

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

25.02

25.02

0

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

12.65

12.65

0

0

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

2.88

2.88

0

0

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助

9.49

9.49

0

0

0

0

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.1

3.1

0

0

0

0

0

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

3.1

3.1

0

0

0

0

0

211

节能环保支出

30.08

30.08

0

0

0

0

0

21101

环境保护管理事务

19.8

19.8

0

0

0

0

0

2110199

其他环境保护管理事务支出

19.8

19.8

0

0

0

0

0

21199

其他节能环保支出

10.28

10.28

0

0

0

0

0

2119901

  其他节能环保支出

10.28

10.28

0

0

0

0

0

213

农林水支出

2235.31

2235.31

0

0

0

0

0

21301

农业

12.88

12.88

0

0

0

0

0

2130104

  事业运行

7.51

7.51

0

0

0

0

0

2130199

  其他农业支出

5.37

5.37

0

0

0

0

0

21303

水利

1.6

1.6

0

0

0

0

0

2130301

  行政运行

1.6

1.6

0

0

0

0

0

21305

扶贫

2019.78

2019.78

0

0

0

0

0

2130504

  农村基础设施建设

1987.6

1987.6

0

0

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

32.18

32.18

0

0

0

0

0

21307

农村综合改革

201.04

201.04

0

0

0

0

0

2130701

  对村级一事一议的补助

31.72

31.72

0

0

0

0

0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

169.32

169.32

0

0

0

0

0

220

国土海洋气象等支出

37.69

37.69

0

0

0

0

0

22001

国土资源事务

37.69

37.69

0

0

0

0

0

2200150

  事业运行

37.69

37.69

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

438.03

438.03

0

0

0

0

0

22101

保障性安居工程支出

410.08

410.08

0

0

0

0

0

2210105

农村危房改造

410.08

410.08

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

27.95

27.95

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

27.95

27.95

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3257.48

760.45

 2497.03

  0 

  0 

0 

201

一般公共服务支出

411.67 

411.67 

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

334.75 

334.75 

0

0

0

0

2010301

  行政运行

292.17

292.17

0

0

0

0

2010302

  一般行政管理事务

23.18

23.18

0

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.40

19.40

0

0

0

0

20106

财政事务

69.71

69.71

0

0

0

0

2010601

  行政运行

66.71

66.71

0

0

0

0

2010699

  其他财政事务支出

3.00

3.00

0

0

0

0

20129

群众团体事务

2.21

2.21

0

0

0

0

2012901

行政运行

0.46

0.46

0

0

0

0

2012902

一般行政管理事务

1.76

1.76

0

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.00

5.00

0

0

0

0

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

13.45

13.45

0

0

0

0

20701

文化

13.45

13.45

0

0

0

0

2070101

  行政运行

13.45

13.45

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

34.52

34.52

0

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.54

12.54

0

0

0

0

2080101

  行政运行

9.58

9.58

0

0

0

0

2080103

  机关服务

2.96

2.96

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

11.4

11.4

 0

 0

 0

 0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.75

10.75

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.65

0.65

0

0

0

0

20826

财政对基本养老保险基金的补助

6.03

6.03

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.55

4.55

0

0

0

0

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.37

0.37

0

0

0

0

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.26

0.26

0

0

0

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.44

0.44

0

0

0

0

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

3.48

3.48

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

56.74

56.74

0

0

0

0

21007

计划生育事务

28.62

28.62

0

0

0

0

2100716

  计划生育机构

28.22

28.22

0

0

0

0

2100717

  计划生育服务

0.4

0.4

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

25.02

25.02

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

12.65

12.65

0

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

2.88

2.88

0

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助

9.49

9.49

0

0

0

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.1

3.1

0

0

0

0

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

3.1

3.1

0

0

0

0

211

节能环保支出

30.08

0

30.08

0

0

0

21101

环境保护管理事务

19.8

0

19.8

0

0

0

2110199

其他环境保护管理事务支出

19.8

0

19.8

0

0

0

21199

其他节能环保支出

10.28

0

10.28

0

0

0

2119901

  其他节能环保支出

10.28

0

10.28

0

0

0

213

农林水支出

2235.31

178.43

2056.88

0

0

0

21301

农业

12.88

7.51

5.37

0

0

0

2130104

  事业运行

7.51

7.51

0

0

0

0

2130199

  其他农业支出

5.37

0

5.37

0

0

0

21303

水利

1.6

1.6

0

0

0

0

2130301

  行政运行

1.6

1.6

0

0

0

0

21305

扶贫

2019.78

0

2019.78

0

0

0

2130504

  农村基础设施建设

1987.6

0

1987.60

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

32.18

0

32.18

0

0

0

21307

农村综合改革

201.04

169.32

31.72

0

0

0

2130701

  对村级一事一议的补助

31.72

0

31.72

0

0

0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

169.32

169.32

0

0

0

0

220

国土海洋气象等支出

37.69

37.69

0

0

0

0

22001

国土资源事务

37.69

37.69

0

0

0

0

2200150

  事业运行

37.69

37.69

0

0

0

0

221

住房保障支出

438.03

27.95

410.08

0

0

0

22101

保障性安居工程支出

410.08

0

410.08

0

0

0

2210105

农村危房改造

410.08

0

410.08

0

0

0

22102

住房改革支出

27.95

27.95

0

0

0

0

2210201

住房公积金

27.95

27.95

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、财政拨款收入

1

3257.48

一、一般公共服务支出

29

 411.67

 411.67

 0

   其中:政府性基金预算财政拨款

2

 0

二、外交支出

30

 0

 0

 0

二、上级补助收入

3

 0

三、国防支出

31

 0

 0

 0

三、事业收入

4

 0

四、公共安全支出

32

 0

 0

 0

四、经营收入

5

 0

五、教育支出

33

 0

 0

 0

五、附属单位上缴收入

6

 0

六、科学技术支出

34

 0

 0

 0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

35

13.45

13.45

 0

8

八、社会保障和就业支出

36

34.52

34.52

 0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

56.74

56.74

 0

10

十、节能环保支出

38

30.08

30.08

 0

11

十一、城乡社区支出

39

0

0

 0

12

十二、农林水支出

40

2235.31

2235.31

 0

13

十三、交通运输支出

41

0

0

 0

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0

0

 0

15

十五、商业服务业等支出

43

0

0

 0

16

十六、金融支出

44

0

0

 0

17

十七、援助其他地区支出

45

0

0

 0

18

十八、国土海洋气象等支出

46

37.69

37.69

 0

19

十九、住房保障支出

47

438.03

438.03

 0

20

二十、粮油物资储备支出

48

0

0

 0

21

二十一、其他支出

49

0

0

 0

22

二十二、债务还本支出

50

0

0

    0

23

二十三、债务付息支出

51

0

0

    0

本年收入合计

24

3257.48 

本年支出合计

52

3257.48

年初财政拨款结转和结余

25

 0

年末结转和结余

53

 0

一般公共预算财政拨款

26

 0

 

54

 

政府性基金预算财政拨款

27

 0

 

55

 

合计

28

3257.48 

合计

56

3257.48  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

3257.48

760.45

 2497.03

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

411.67 

411.67 

0

2010301

  行政运行

334.75 

334.75 

0

2010302

  一般行政管理事务

292.17

292.17

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

23.18

23.18

0

20106

财政事务

19.40

19.40

0

2010601

  行政运行

69.71

69.71

0

2010699

  其他财政事务支出

66.71

66.71

0

20129

群众团体事务

3.00

3.00

0

2012901

行政运行

2.21

2.21

0

2012902

一般行政管理事务

0.46

0.46

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.76

1.76

0

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

0

207

文化体育与传媒支出

5.00

5.00

0

20701

文化

13.45

13.45

0

2070101

  行政运行

13.45

13.45

0

208

社会保障和就业支出

13.45

13.45

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

34.52

34.52

0

2080101

  行政运行

12.54

12.54

0

2080103

  机关服务

9.58

9.58

0

20805

行政事业单位离退休

2.96

2.96

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.4

11.4

 0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.75

10.75

0

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.65

0.65

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

6.03

6.03

0

2082701

  财政对失业保险基金的补助

4.55

4.55

0

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.37

0.37

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.26

0.26

0

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

0.44

0.44

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.48

3.48

0

21007

计划生育事务

56.74

56.74

0

2100716

  计划生育机构

28.62

28.62

0

2100717

  计划生育服务

28.22

28.22

0

21011

行政事业单位医疗

0.4

0.4

0

2101101

  行政单位医疗

25.02

25.02

0

2101102

  事业单位医疗

12.65

12.65

0

2101103

  公务员医疗补助

2.88

2.88

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

9.49

9.49

0

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

3.1

3.1

0

211

节能环保支出

3.1

3.1

0

21101

环境保护管理事务

30.08

0

30.08

2110199

其他环境保护管理事务支出

19.8

0

19.8

21199

其他节能环保支出

19.8

0

19.8

2119901

  其他节能环保支出

10.28

0

10.28

213

农林水支出

10.28

0

10.28

21301

农业

2235.31

178.43

2056.88

2130104

  事业运行

12.88

7.51

5.37

2130199

  其他农业支出

7.51

7.51

0

21303

水利

5.37

0

5.37

2130301

  行政运行

1.6

1.6

0

21305

扶贫

1.6

1.6

0

2130504

  农村基础设施建设

2019.78

0

2019.78

2130599

其他扶贫支出

1987.6

0

1987.60

21307

农村综合改革

32.18

0

32.18

2130701

  对村级一事一议的补助

201.04

169.32

31.72

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

31.72

0

31.72

220

国土海洋气象等支出

169.32

169.32

0

22001

国土资源事务

37.69

37.69

0

2200150

  事业运行

37.69

37.69

0

221

住房保障支出

37.69

37.69

410.08

22101

保障性安居工程支出

438.03

27.95

410.08

2210105

农村危房改造

410.08

0

410.08

22102

住房改革支出

410.08

27.95

0

2210201

住房公积金

27.95

27.95

0

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

450.34

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

215.26

30201

  办公费

 243.71

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

94.19

30202

  印刷费

 4

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

10

30203

  咨询费

 0

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

10.89

30204

  手续费

 0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

10

30205

  水费

 0

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

29.35

30206

  电费

 2

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.03

30207

  邮电费

 3

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

 0

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

15.75

30209

  物业管理费

 0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

9.49

30211

  差旅费

 12

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

 0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

0

30213

  维修(护)费

 12.8

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

 0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

 2

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

11.39

30216

  培训费

    1.2

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

2

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

  3

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

27.95

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

  2

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

  1

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

    20

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

  0

0

30299

  其他商品和服务支出

  0

人员经费合计

451.34

公用经费合计

308.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.5 

   0

2.5 

   0

   1

 1.5

2.5

 0

2.5

 0

   1 

 1.5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计

0 

0 

0 

3 

3 

0 

3 

0 

0 

0 


212

城乡社区支出 

0 

0 

0 

3 

3 

0 

3 

0 

0 

0 


21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0 

0 

0 

3 

3 

0 

3 

0 

0 

0 


2120804 

 农村基础设施建设支出

0 

0 

0 

3 

3 

0 

3 

0 

0 

0 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

       


第三部分:融安县大坡乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计 3260.48 万元,支出总计3260.48 万元,与2017年相比,收、支分别增加 2442.85 万元、2442.85 万元,分别增长299 %、 299 %。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计 3260.48 万元,其中:财政拨款收入    3260.48万元,占比 100  %;事业收入 0万元,占比 0 %;上级补助收入 0万元,占比 0%;事业收入 0万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0万元;占比 0 %;其他收入 0万元,占比 0%;其他收入 0万元,占比 0 %。     

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计 3260.48 万元,其中:基本支出 760.45   万元,占23.3  %;项目支出  2497.03 万元,占 76.7 %;经营支出 0 万元,占 0 %。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计 3260.48  万元、    万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加 2442.85   万元、2442.85 万元,增长 299 %、299  %。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出 3257.48 万元,占本年支出合计的 99.9%。与2017年相比,财政拨款支出增加 2539万元,增加353.62  %。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出 3257.48 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 411.67  万元,占12.64  %; 教育(类)支出 0 万元,占0 %;科学技术(类) 支出 0 万元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 13.45 万元,占0.41  %;社会保障和就业(类)支出 34.52 万元,占1.04  %;医疗卫生与计划生育支出56.74万元,占1.7%,节能环保支出30.08万元,占0.92%,农林水(类)支出 2235.31 万元,占 68.62 %;国土海洋气象等支出37.69万元,占1.13%, 住房保障(类)支出 438.03 万元,占 13.44  %;

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为665.19万元,支出决算为 3260.48 万元,完成年初预算的300 %。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有农林水支出 ;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中: 一般公共服务财政事务行政运行,年初预算为275.21 万元,支出决算为 411.67 万元,完 成年初预算的 150 %。决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出 760.45 万元,其中:

人员经费 451.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费308.71 万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.78 万元,支出决算为 2.5  万元,完成预算的 20 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为  1  万元,完成预算的 12 %;公务接待费支出决算为 1.5 万元,完成预算的 11.73 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 10 万元,下降 83 %,其中:因公出国(境)费支出决 算减少 0 万元,下降 0 %;公务用车购置及运行费支出 决算减少1.4万元,下降58 %;公务接待费支出决算减少8.6万元,下降70 %。

     公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车减少 ;公务接待费支出减少的主要原因是接待标准降低,接待人数减少 。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,占0 %;公务用车购置及运行费 支出决算1万元,占 40 %;公务接待费支出决算1.5 万元,占 60 %。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0 人次(必须说明)。开支内容包括:

    2.公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出 1万元。主要用于下村扶贫。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

    3.公务接待费支出1.5万元。其中:

    外宾接待支出 0万元。

    国内公务接待支出1.5万元。主要用于扶贫 。2018 年共接待国内来访团组60个、来宾 500人次。

   八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算  3万元 3 万元。与2017年相比,收、支总计各增加    3万元,增长100  %。其中,支出情况为:

2018年基金拨款年初预算为 0 万元,支出决算 0万元,完成年初预算 100 %,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有城乡社区支出,用于农村基础设施建设支出。

九、2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 5 个,二 级项目 15 个,共涉及预算资金2497万元,自评覆盖率达到  100 %。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

  项目绩效自评结果良好。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出451 万元,比2017年增加400万元,增长 100 %,增长原因人员增加,经费增加

(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额2497万元,其中:货物支出308万元、工程支出2000万元、服务支出189万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆,其中:公务用车 3 辆;执法执勤用车 0 辆;专业技术用车  0辆;单价50万元以上通用设备  0台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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