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融安县大坡乡人民政府 2019年部门决算

来源: 大坡乡人民政府  |   发布日期: 2020-09-01 17:30   


   

第一部分:  大坡乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  大坡乡人民政府2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大坡乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

   第四部分:名词解释


第一部分:  大坡乡人民政府概况

一、主要职能

1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。

2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。

4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.融安县大坡乡人民政府

2.融安县大坡乡财政所

3.融安县大坡乡人口和计划生育服务站

4.融安县大坡乡文化体育和广播电视站

5.融安县大坡乡水利站

6.融安县大坡乡社会保障服务中心

7.融安县大坡乡国土规建环保安监站

第二部分:  大坡乡人民政府 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3567.56

一、一般公共服务支出

 580.84

   其中:政府性基金预算财政拨款

 0

二、外交支出

 0

二、上级补助收入

 0

三、国防支出

 0

三、事业收入

 0

四、公共安全支出

 0

四、经营收入

 0

五、教育支出

 0

五、附属单位上缴收入

 0

六、科学技术支出

 0

六、其他收入

0

七、文化体育与传媒支出

19.84



八、社会保障和就业支出

105.54



九、医疗卫生与计划生育支出

73.39



十、节能环保支出

45.01



十一、城乡社区支出

388.82



十二、农林水支出

1772.99



十三、交通运输支出

0



十四、资源勘探信息等支出

0



十五、商业服务业等支出

0



十六、金融支出

0



十七、援助其他地区支出

0



十八、国土海洋气象等支出

66.48



十九、住房保障支出

514.66



二十、粮油物资储备支出

0



二十一、其他支出

0



二十二、债务还本支出

0



二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

3567.56

本年支出合计

3567.56

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

 0

 上年结转

0

年末结转与结余

 0




 0

收入总计

3567.56

支出总计

 3567.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二:收入决算表

                                                                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

3,567.56

3,567.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

580.84

580.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

474.82

474.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

418.67

418.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

51.95

51.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

91.63

91.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

88.63

88.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070801

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

105.54

105.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.55

20.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

10.11

10.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

81.54

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

16.99

16.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.27

63.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

73.39

73.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.98

40.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

16.87

16.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17.13

17.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

41.04

41.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

41.04

41.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

388.82

388.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

388.82

388.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

388.82

388.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,773.00

1,773.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

22.84

22.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

14.68

14.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,433.11

1,433.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

692.22

692.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

320.26

320.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130550

  扶贫事业机构

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

418.87

418.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

310.37

310.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

175.15

175.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

127.86

127.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

66.48

66.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

66.48

66.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

66.48

66.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

514.66

514.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

476.97

476.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

476.97

476.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

37.69

37.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.69

37.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表三:支出决算表

                                                                                        金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,567.56

856.02

2,711.54

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

580.84

540.97

39.87

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

474.82

434.96

39.87

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

418.67

382.81

35.87

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

51.95

47.95

4.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

91.63

91.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

88.63

88.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070801

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

105.54

105.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.55

20.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

10.11

10.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

81.54

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

16.99

16.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.27

63.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

73.39

73.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.98

40.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

16.87

16.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17.13

17.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

41.04

0.00

41.04

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

41.04

0.00

41.04

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

388.82

0.00

388.82

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

388.82

0.00

388.82

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

388.82

0.00

388.82

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,773.00

12.12

1,760.88

0.00

0.00

0.00

21301

农业

22.84

6.16

16.68

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

14.68

0.00

14.68

0.00

0.00

0.00

21303

水利

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,433.11

0.00

1,433.11

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

692.22

0.00

692.22

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

320.26

0.00

320.26

0.00

0.00

0.00

2130550

  扶贫事业机构

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

418.87

0.00

418.87

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

310.37

0.00

310.37

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

7.36

0.00

7.36

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

175.15

0.00

175.15

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

127.86

0.00

127.86

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.73

0.00

0.73

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

0.73

0.00

0.73

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

66.48

66.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

66.48

66.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

66.48

66.48

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

514.66

37.69

476.97

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

476.97

0.00

476.97

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

476.97

0.00

476.97

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

37.69

37.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.69

37.69

0.00

0.00

0.00

0.00

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                       金额单位:万元

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、财政拨款收入

1

3178.74

一、一般公共服务支出

29

 580.84

 580.84

 0

   其中:政府性基金预算财政拨款

2

 388.82

二、外交支出

30

 0

 0

 0

二、上级补助收入

3

 0

三、国防支出

31

 0

 0

 0

三、事业收入

4

 0

四、公共安全支出

32

 0

 0

 0

四、经营收入

5

 0

五、教育支出

33

 0

 0

 0

五、附属单位上缴收入

6

 0

六、科学技术支出

34

 0

 0

 0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

35

19.84

19.84

 0


8


八、社会保障和就业支出

36

105.54

105.54

 0


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

73.39

73.39

 0


10


十、节能环保支出

38

45.00

45.00

 0


11


十一、城乡社区支出

39

388.82

388.82

 0


12


十二、农林水支出

40

1773.00

1773.00

 0


13


十三、交通运输支出

41

0

0

 0


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0

0

 0


15


十五、商业服务业等支出

43

0

0

 0


16


十六、金融支出

44

0

0

 0


17


十七、援助其他地区支出

45

0

0

 0


18


十八、国土海洋气象等支出

46

66.48

66.48

 0


19


十九、住房保障支出

47

514.66

514.66

 0


20


二十、粮油物资储备支出

48

0

0

 0


21


二十一、其他支出

49

0

0

 0


22


二十二、债务还本支出

50

0

0

    0


23


二十三、债务付息支出

51

0

0

    0

本年收入合计

24

3567.56 

本年支出合计

52

3567.56

年初财政拨款结转和结余

25

 0

年末结转和结余

53

 0

一般公共预算财政拨款

26

 0


54


政府性基金预算财政拨款

27

 0


55


合计

28

3567.56 

合计

56

3567.56 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                      金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3567.56

856.02

2711.54

201

一般公共服务支出

580.84

540.97

39.87

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

474.82

434.96

39.87

2010301

  行政运行

418.67

382.81

35.87

2010302

  一般行政管理事务

51.95

47.95

4.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.20

4.20

0.00

20106

财政事务

91.63

91.63

0.00

2010601

  行政运行

88.63

88.63

0.00

2010602

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

20129

群众团体事务

0.89

0.89

0.00

2012902

  一般行政管理事务

0.89

0.89

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

13.50

13.50

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

13.50

13.50

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

19.84

19.84

0.00

20701

文化和旅游

19.84

19.84

0.00

2070101

  行政运行

19.84

19.84

0.00

20708

广播电视

0.00

0.00

0.00

2070801

  行政运行

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

105.54

105.54

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.55

20.55

0.00

2080101

  行政运行

10.11

10.11

0.00

2080103

  机关服务

9.55

9.55

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

0.88

0.88

0.00

20805

行政事业单位离退休

81.54

81.54

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

16.99

16.99

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.27

1.27

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.27

63.27

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.74

0.74

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

0.74

0.74

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.71

2.71

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.77

0.77

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.92

0.92

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.02

1.02

0.00

210

卫生健康支出

73.39

73.39

0.00

21007

计划生育事务

32.13

32.13

0.00

2100716

  计划生育机构

32.13

32.13

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.98

40.98

0.00

2101101

  行政单位医疗

16.87

16.87

0.00

2101102

  事业单位医疗

6.97

6.97

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17.13

17.13

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.28

0.28

0.00

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

0.28

0.28

0.00

211

节能环保支出

45.00

0.00

45.00

21101

环境保护管理事务

3.96

0.00

3.96

2110199

  其他环境保护管理事务支出

3.96

0.00

3.96

21199

其他节能环保支出

41.04

0.00

41.04

2119901

  其他节能环保支出

41.04

0.00

41.04

212

城乡社区支出

388.82

0.00

388.82

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

388.82

0.00

388.82

2120804

  农村基础设施建设支出

388.82

0.00

388.82

213

农林水支出

1773.00

12.12

1760.88

21301

农业

22.84

6.16

16.68

2130104

  事业运行

6.16

6.16

0.00

2130126

  农村公益事业

2.00

0.00

2.00

2130199

  其他农业支出

14.68

0.00

14.68

21303

水利

5.95

5.95

0.00

2130301

  行政运行

5.81

5.81

0.00

2130304

  水利行业业务管理

0.14

0.14

0.00

21305

扶贫

1433.11

0.00

1433.11

2130504

  农村基础设施建设

692.22

0.00

692.22

2130505

  生产发展

320.26

0.00

320.26

2130550

  扶贫事业机构

1.77

0.00

1.77

2130599

  其他扶贫支出

418.87

0.00

418.87

21307

农村综合改革

310.37

0.00

310.37

2130701

  对村级一事一议的补助

7.36

0.00

7.36

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

175.15

0.00

175.15

2130799

  其他农村综合改革支出

127.86

0.00

127.86

21399

其他农林水支出

0.73

0.00

0.73

2139999

  其他农林水支出

0.73

0.00

0.73

220

自然资源海洋气象等支出

66.48

66.48

0.00

22001

自然资源事务

66.48

66.48

0.00

2200150

  事业运行

66.48

66.48

0.00

221

住房保障支出

514.66

37.69

476.97

22101

保障性安居工程支出

476.97

0.00

476.97

2210105

  农村危房改造

476.97

0.00

476.97

22102

住房改革支出

37.69

37.69

0.00

2210201

  住房公积金

37.69

37.69

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

692.74

302

商品和服务支出

121.04

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

153.27

30201

  办公费

42.25

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

102.75

30202

  印刷费

2.88

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

248.26

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

20.54

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

10.36

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

64.01

30206

  电费

0.25

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.63

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

23.79

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

17.13

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

75.20

30211

  差旅费

26.16

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

72.52

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

26.73

30213

  维修(护)费

5.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.04

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

42.24

30215

  会议费

2.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.41

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

20.53

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

19.37

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠予

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

1.80

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.55

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

26.24







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

1.42




人员经费合计

856.02

公用经费合计

163.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                           金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2.24

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

1.41

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                             金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

388.82

388.82

0.00

388.82

0.00

212

城乡社区支出

0.00

388.82

388.82

0.00

388.82

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

388.82

388.82

0.00

388.82

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

388.82

388.82

0.00

388.82

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

0.00

388.82

388.82

0.00

388.82

0.00

2121100

  农业土地开发资金安排的支出

0.00

388.82

388.82

0.00

388.82

0.00

































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分:大坡乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计3567.56万元,支出总计3567.56万元,与2018年相比,收、支均增加307.08万元,均增长9%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计3567.56万元,其中:财政拨款收入3567.56万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元;占比0%;其他收入 0万元,占比0%;其他收入 0万元,占比0%。     

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计3567.56万元,其中:基本支出856.02万元,占23.99%;项目支出2,711.54万元,占76.01%;经营支出0万元,占0%;

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计3567.56万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加    307.08万元,增长9.11%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出3567.56万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加307.08万元,增加9.11%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出3567.56 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出540.97万元,占15%; 教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类) 支出0万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出19.84万元,占1%;社会保障和就业(类)支出105.54万元,占3%;农林水(类)支出1773.00万元,占50%; 住房保障(类)支出514.66万元,占14%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为795.03万元,支出决算为3567.56万元,完成年初预算的449.00%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目主要是农村基础设施建设支出、扶贫产业资金支出、人员经费支出等;其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为485.16万元,支出决算为580.84万元,完成年初预算的120.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

2.文化体育与传媒支出。年初预算为14.42万元,支出决算为19.84万元,完成年初预算的138.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

3.社会保障和就业支出。年初预算为116.14万元,支出决算为105.54万元,完成年初预算的91.01%。决算数小于预算数的主要原因年中调减财政拨款支出预算

4.卫生健康支出。年初预算为61.51万元,支出决算为82.60万元,完成年初预算的134.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算

5.节能环保支出。年初预算为40.70万元,支出决算为73.39万元,完成年初预算的180.25%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减财政拨款支出预算。

6.城乡社区支出。年初预算为3万元,支出决算为388.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

7.农林水支出。年初预算为80.26万元,支出决算为177.30万元,完成年初预算的221.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

8.自然资源海洋气象等支出。年初预算为40.11万元,支出决算为66.48万元,完成年初预算的166.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

9.住房保障支出。年初预算为37.96万元,支出决算为514.66万元,完成年初预算的1356.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出3567.56万元,其中:

人员经费395.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;

公用经费11.89万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.41万元,支出决算为1.41万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.09万元,下降44%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元,下降  %;公务接待费支出决算减少1.09万元,下降44%。

     公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车减少 ;公务接待费支出减少的主要原因是接待标准降低,接待人数减少   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.41万元,占100%。具体情况如下:  

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组 0个,累计0人次。。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出2019年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出1.41万元。其中:

    外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出1.41万元。主要用于日常接待 。2019 年共接待国内来访团组64个、来宾    175人次。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算3567.56万元。与2018年相比,收、支总计各增加307.08万元,增长9.11%。其中,支出情况为:

2019年基金拨款年初预算为0万元,支出决算388.82万元,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有农村基础设施建设支出;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排农村基础设施建设支出 年初预算为0万元,支出决算为388.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算.

九、2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    (表述举例:根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二 级项目0个,共涉及预算资金0万元)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(根据情况公开本部门预算绩效评价结果)

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出121.04万元,比2018年减少73.16    万元,减少原因人员变动经费调减。

(二)政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额    万元,其中:货物支出    万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆,其中:公务用车4辆;执法执勤用车4辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





2019

融安县大坡乡人民政府 2019年部门决算

来源:大坡乡人民政府  发布日期:2020-09-01 17:30 


   

第一部分:  大坡乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  大坡乡人民政府2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大坡乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2019 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

   第四部分:名词解释


第一部分:  大坡乡人民政府概况

一、主要职能

1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。

2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。

4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.融安县大坡乡人民政府

2.融安县大坡乡财政所

3.融安县大坡乡人口和计划生育服务站

4.融安县大坡乡文化体育和广播电视站

5.融安县大坡乡水利站

6.融安县大坡乡社会保障服务中心

7.融安县大坡乡国土规建环保安监站

第二部分:  大坡乡人民政府 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3567.56

一、一般公共服务支出

 580.84

   其中:政府性基金预算财政拨款

 0

二、外交支出

 0

二、上级补助收入

 0

三、国防支出

 0

三、事业收入

 0

四、公共安全支出

 0

四、经营收入

 0

五、教育支出

 0

五、附属单位上缴收入

 0

六、科学技术支出

 0

六、其他收入

0

七、文化体育与传媒支出

19.84



八、社会保障和就业支出

105.54



九、医疗卫生与计划生育支出

73.39



十、节能环保支出

45.01



十一、城乡社区支出

388.82



十二、农林水支出

1772.99



十三、交通运输支出

0



十四、资源勘探信息等支出

0



十五、商业服务业等支出

0



十六、金融支出

0



十七、援助其他地区支出

0



十八、国土海洋气象等支出

66.48



十九、住房保障支出

514.66



二十、粮油物资储备支出

0



二十一、其他支出

0



二十二、债务还本支出

0



二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

3567.56

本年支出合计

3567.56

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

 0

 上年结转

0

年末结转与结余

 0




 0

收入总计

3567.56

支出总计

 3567.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二:收入决算表

                                                                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

3,567.56

3,567.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

580.84

580.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

474.82

474.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

418.67

418.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

51.95

51.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

91.63

91.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

88.63

88.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070801

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

105.54

105.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.55

20.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

10.11

10.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

81.54

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

16.99

16.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.27

63.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

73.39

73.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.98

40.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

16.87

16.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17.13

17.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

41.04

41.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

41.04

41.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

388.82

388.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

388.82

388.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

388.82

388.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,773.00

1,773.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

22.84

22.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

14.68

14.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,433.11

1,433.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

692.22

692.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

320.26

320.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130550

  扶贫事业机构

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

418.87

418.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

310.37

310.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

175.15

175.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

127.86

127.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

66.48

66.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

66.48

66.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

66.48

66.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

514.66

514.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

476.97

476.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

476.97

476.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

37.69

37.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.69

37.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表三:支出决算表

                                                                                        金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,567.56

856.02

2,711.54

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

580.84

540.97

39.87

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

474.82

434.96

39.87

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

418.67

382.81

35.87

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

51.95

47.95

4.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

91.63

91.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

88.63

88.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070801

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

105.54

105.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.55

20.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

10.11

10.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

  机关服务

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

81.54

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

16.99

16.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.27

63.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

73.39

73.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.98

40.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

16.87

16.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17.13

17.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

41.04

0.00

41.04

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

41.04

0.00

41.04

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

388.82

0.00

388.82

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

388.82

0.00

388.82

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

388.82

0.00

388.82

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,773.00

12.12

1,760.88

0.00

0.00

0.00

21301

农业

22.84

6.16

16.68

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

14.68

0.00

14.68

0.00

0.00

0.00

21303

水利

5.95

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,433.11

0.00

1,433.11

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

692.22

0.00

692.22

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

320.26

0.00

320.26

0.00

0.00

0.00

2130550

  扶贫事业机构

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

418.87

0.00

418.87

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

310.37

0.00

310.37

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

7.36

0.00

7.36

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

175.15

0.00

175.15

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

127.86

0.00

127.86

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.73

0.00

0.73

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

0.73

0.00

0.73

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

66.48

66.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

66.48

66.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

66.48

66.48

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

514.66

37.69

476.97

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

476.97

0.00

476.97

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

476.97

0.00

476.97

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

37.69

37.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.69

37.69

0.00

0.00

0.00

0.00

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                       金额单位:万元

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、财政拨款收入

1

3178.74

一、一般公共服务支出

29

 580.84

 580.84

 0

   其中:政府性基金预算财政拨款

2

 388.82

二、外交支出

30

 0

 0

 0

二、上级补助收入

3

 0

三、国防支出

31

 0

 0

 0

三、事业收入

4

 0

四、公共安全支出

32

 0

 0

 0

四、经营收入

5

 0

五、教育支出

33

 0

 0

 0

五、附属单位上缴收入

6

 0

六、科学技术支出

34

 0

 0

 0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

35

19.84

19.84

 0


8


八、社会保障和就业支出

36

105.54

105.54

 0


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

73.39

73.39

 0


10


十、节能环保支出

38

45.00

45.00

 0


11


十一、城乡社区支出

39

388.82

388.82

 0


12


十二、农林水支出

40

1773.00

1773.00

 0


13


十三、交通运输支出

41

0

0

 0


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0

0

 0


15


十五、商业服务业等支出

43

0

0

 0


16


十六、金融支出

44

0

0

 0


17


十七、援助其他地区支出

45

0

0

 0


18


十八、国土海洋气象等支出

46

66.48

66.48

 0


19


十九、住房保障支出

47

514.66

514.66

 0


20


二十、粮油物资储备支出

48

0

0

 0


21


二十一、其他支出

49

0

0

 0


22


二十二、债务还本支出

50

0

0

    0


23


二十三、债务付息支出

51

0

0

    0

本年收入合计

24

3567.56 

本年支出合计

52

3567.56

年初财政拨款结转和结余

25

 0

年末结转和结余

53

 0

一般公共预算财政拨款

26

 0


54


政府性基金预算财政拨款

27

 0


55


合计

28

3567.56 

合计

56

3567.56 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                      金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3567.56

856.02

2711.54

201

一般公共服务支出

580.84

540.97

39.87

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

474.82

434.96

39.87

2010301

  行政运行

418.67

382.81

35.87

2010302

  一般行政管理事务

51.95

47.95

4.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.20

4.20

0.00

20106

财政事务

91.63

91.63

0.00

2010601

  行政运行

88.63

88.63

0.00

2010602

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

20129

群众团体事务

0.89

0.89

0.00

2012902

  一般行政管理事务

0.89

0.89

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

13.50

13.50

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

13.50

13.50

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

19.84

19.84

0.00

20701

文化和旅游

19.84

19.84

0.00

2070101

  行政运行

19.84

19.84

0.00

20708

广播电视

0.00

0.00

0.00

2070801

  行政运行

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

105.54

105.54

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.55

20.55

0.00

2080101

  行政运行

10.11

10.11

0.00

2080103

  机关服务

9.55

9.55

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

0.88

0.88

0.00

20805

行政事业单位离退休

81.54

81.54

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

16.99

16.99

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.27

1.27

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.27

63.27

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.74

0.74

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

0.74

0.74

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.71

2.71

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.77

0.77

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.92

0.92

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.02

1.02

0.00

210

卫生健康支出

73.39

73.39

0.00

21007

计划生育事务

32.13

32.13

0.00

2100716

  计划生育机构

32.13

32.13

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.98

40.98

0.00

2101101

  行政单位医疗

16.87

16.87

0.00

2101102

  事业单位医疗

6.97

6.97

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17.13

17.13

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.28

0.28

0.00

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助

0.28

0.28

0.00

211

节能环保支出

45.00

0.00

45.00

21101

环境保护管理事务

3.96

0.00

3.96

2110199

  其他环境保护管理事务支出

3.96

0.00

3.96

21199

其他节能环保支出

41.04

0.00

41.04

2119901

  其他节能环保支出

41.04

0.00

41.04

212

城乡社区支出

388.82

0.00

388.82

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

388.82

0.00

388.82

2120804

  农村基础设施建设支出

388.82

0.00

388.82

213

农林水支出

1773.00

12.12

1760.88

21301

农业

22.84

6.16

16.68

2130104

  事业运行

6.16

6.16

0.00

2130126

  农村公益事业

2.00

0.00

2.00

2130199

  其他农业支出

14.68

0.00

14.68

21303

水利

5.95

5.95

0.00

2130301

  行政运行

5.81

5.81

0.00

2130304

  水利行业业务管理

0.14

0.14

0.00

21305

扶贫

1433.11

0.00

1433.11

2130504

  农村基础设施建设

692.22

0.00

692.22

2130505

  生产发展

320.26

0.00

320.26

2130550

  扶贫事业机构

1.77

0.00

1.77

2130599

  其他扶贫支出

418.87

0.00

418.87

21307

农村综合改革

310.37

0.00

310.37

2130701

  对村级一事一议的补助

7.36

0.00

7.36

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

175.15

0.00

175.15

2130799

  其他农村综合改革支出

127.86

0.00

127.86

21399

其他农林水支出

0.73

0.00

0.73

2139999

  其他农林水支出

0.73

0.00

0.73

220

自然资源海洋气象等支出

66.48

66.48

0.00

22001

自然资源事务

66.48

66.48

0.00

2200150

  事业运行

66.48

66.48

0.00

221

住房保障支出

514.66

37.69

476.97

22101

保障性安居工程支出

476.97

0.00

476.97

2210105

  农村危房改造

476.97

0.00

476.97

22102

住房改革支出

37.69

37.69

0.00

2210201

  住房公积金

37.69

37.69

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

692.74

302

商品和服务支出

121.04

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

153.27

30201

  办公费

42.25

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

102.75

30202

  印刷费

2.88

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

248.26

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

20.54

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

10.36

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

64.01

30206

  电费

0.25

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.63

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

23.79

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

17.13

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

75.20

30211

  差旅费

26.16

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

72.52

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

26.73

30213

  维修(护)费

5.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.04

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

42.24

30215

  会议费

2.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.41

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

20.53

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

19.37

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠予

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

1.80

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.55

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

26.24







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

1.42




人员经费合计

856.02

公用经费合计

163.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                           金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2.24

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

1.41

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                             金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

388.82

388.82

0.00

388.82

0.00

212

城乡社区支出

0.00

388.82

388.82

0.00

388.82

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

388.82

388.82

0.00

388.82

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

388.82

388.82

0.00

388.82

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

0.00

388.82

388.82

0.00

388.82

0.00

2121100

  农业土地开发资金安排的支出

0.00

388.82

388.82

0.00

388.82

0.00

































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分:大坡乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计3567.56万元,支出总计3567.56万元,与2018年相比,收、支均增加307.08万元,均增长9%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计3567.56万元,其中:财政拨款收入3567.56万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元;占比0%;其他收入 0万元,占比0%;其他收入 0万元,占比0%。     

三、2019年度支出决算情况

    本年支出总计3567.56万元,其中:基本支出856.02万元,占23.99%;项目支出2,711.54万元,占76.01%;经营支出0万元,占0%;

四、2019年财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总计3567.56万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加    307.08万元,增长9.11%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出3567.56万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加307.08万元,增加9.11%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出3567.56 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出540.97万元,占15%; 教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类) 支出0万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出19.84万元,占1%;社会保障和就业(类)支出105.54万元,占3%;农林水(类)支出1773.00万元,占50%; 住房保障(类)支出514.66万元,占14%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为795.03万元,支出决算为3567.56万元,完成年初预算的449.00%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目主要是农村基础设施建设支出、扶贫产业资金支出、人员经费支出等;其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为485.16万元,支出决算为580.84万元,完成年初预算的120.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

2.文化体育与传媒支出。年初预算为14.42万元,支出决算为19.84万元,完成年初预算的138.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

3.社会保障和就业支出。年初预算为116.14万元,支出决算为105.54万元,完成年初预算的91.01%。决算数小于预算数的主要原因年中调减财政拨款支出预算

4.卫生健康支出。年初预算为61.51万元,支出决算为82.60万元,完成年初预算的134.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算

5.节能环保支出。年初预算为40.70万元,支出决算为73.39万元,完成年初预算的180.25%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减财政拨款支出预算。

6.城乡社区支出。年初预算为3万元,支出决算为388.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

7.农林水支出。年初预算为80.26万元,支出决算为177.30万元,完成年初预算的221.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

8.自然资源海洋气象等支出。年初预算为40.11万元,支出决算为66.48万元,完成年初预算的166.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

9.住房保障支出。年初预算为37.96万元,支出决算为514.66万元,完成年初预算的1356.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出3567.56万元,其中:

人员经费395.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;

公用经费11.89万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.41万元,支出决算为1.41万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.09万元,下降44%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元,下降  %;公务接待费支出决算减少1.09万元,下降44%。

     公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车减少 ;公务接待费支出减少的主要原因是接待标准降低,接待人数减少   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.41万元,占100%。具体情况如下:  

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组 0个,累计0人次。。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出2019年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出1.41万元。其中:

    外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出1.41万元。主要用于日常接待 。2019 年共接待国内来访团组64个、来宾    175人次。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算3567.56万元。与2018年相比,收、支总计各增加307.08万元,增长9.11%。其中,支出情况为:

2019年基金拨款年初预算为0万元,支出决算388.82万元,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有农村基础设施建设支出;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排农村基础设施建设支出 年初预算为0万元,支出决算为388.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算.

九、2019年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    (表述举例:根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二 级项目0个,共涉及预算资金0万元)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(根据情况公开本部门预算绩效评价结果)

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出121.04万元,比2018年减少73.16    万元,减少原因人员变动经费调减。

(二)政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额    万元,其中:货物支出    万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆,其中:公务用车4辆;执法执勤用车4辆;专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。