欢迎访问广西柳州融安县人民政府门户网站! 今日是:
当前所在位置:

融安县浮石镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  发布日期: 2020-04-24 10:12   

融安县浮石镇人民政府2020年部门预“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融安县浮石镇人民政府2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表(一般公共预算)

八、项目支出明细表(一般公共预算)

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分:2020年融安县浮石镇人民政府预算“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位7个。其中:

(一)行政单位1融安县浮石镇人民政府

(二)参照公务员管理事业单位1融安县浮石镇财政所

(三)全额拨款事业单位5个,分别是融安县浮石镇计生服务站、融安县浮石镇农业水利服务中心、融安县浮石镇文化广播电视站、融安县浮石镇新型农村社会养老保险所、融安县浮石镇国土规建环保安监站。

(四)差额拨款事业单位0

(五)自收自支事业单位0

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为58人,其中:行政编制(含参公单位)40人,事业编制18人,工勤编制0人。

编内在职58人,其中:行政在职40人,全额事业在职18人,工勤编制0人。离休0人,退休26人。

(一)机关本级

编制31人,其中:行政编制31人,工勤编制0人。编内在职31人,其中:行政在职31人,工勤编制0人。离休0人,退休14人。

(二)(所属事业单位一)

参公编制9人,编内在职9人,聘用人员3人,离休0人,退休8

(三)(所属事业单位二)

全额事业编制18人,编内在职18人,聘用人员1人,离休0人,退休4人。

第二部分:融安县浮石镇人民政府2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表(一般公共预算)

八、项目支出明细表(一般公共预算)

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分:2020年融安县浮石镇人民政府预算“三公”经费预算说明

、部门收支预算情况说明

2020年部门收入总预算1343.20万元,同比增加283.26万元,同比增长26.72%增加的主要原因:一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准;二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高

(一)收入预算说明

2020年部门收入总预算1343.20万元,同比增加283.26万元,同比增长26.72%。2020部门收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准;二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高

1.一般公共预算拨款1343.20万元,同比增加283.26万元,同比增长26.72%。

2.政府性基金预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

4.上年结余(结转)收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)部门支出预算说明

2020年部门支出总预算1343.20万元,其中:基本支出1129.71万元,占支出总预算84.11%,同比增加278.39万元,同比增长32.70%;项目支出213.49万元,占支出总预算15.89%,同比增加4.87万元,同比增长2.33%2020部门支出预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准;二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高

按支出功能分类科目划分分为8

1.总预算41.31%,同比增加117.01万元,同比增长26.72%

2.文化体育与传媒支出预算15.53万元;占支出总预算1.16%,同比增加1.73万元,同比增长12.54%;

3.社会保障和就业支出预算190.82万元;占支出总预算14.21%,同比增加81.9万元,同比增长75.19%;

4.卫生健康支出预算101.67万元;占支出总预算7.57%,同比增加43.45元,同比增长74.63%;

5.节能环保支出预算99.19万元;占支出总预算7.38%,同比增加1.47万元,同比增长1.50%;

6.农林水支出预算259.10万元;占支出总预算19.29%,同比增加3.06万元,同比增长1.20%;

7.国土海洋气象等支出预算53.19 45.06万元;占支出总预算3.96%,同比增加8.13万元,同比增长18.04%;

8.住房保障支出 预算68.83万元;占支出总预算5.12%,同比增加23.5万元,同比增长51.84%。

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1129.71万元,占支出总预算84.11%,同比增加278.39万元,同比增长32.70%。主要用于个工资福利支出1003.50万元;占基本支出预算88.83%,同比增加268.22万元,同比增长36.48%

2.项目支出213.49万元,占支出总预算15.89%,同比增加4.87万元,同比增长2.33%。主要用于其他商品和服务支出213.49万元,占项目支出预算100%

2020年财政拨款收支预算说明

(一)2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算1343.20万元,同比增加283.26万元,同比增长26.72%,增加的主要原因:一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准;二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高

(二)2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入预算1343.20万元,其中:一般公共预算收入预算1343.20万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出1343.20万元,其中:一般公共预算支出预算1343.20万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

一般公共预算支出预算1343.20万元,其中:基本支出1129.71万元,项目支出213.49万元。

1.一般公共服务支出预算554.87万元,占一般公共预算支出41.31%,同比增加117.01万元,同比增长26.72%,主要用于人员工资以及人员经费

2.文化体育与传媒支出预算15.53万元;占一般公共预算1.16%,同比增加1.73万元,同比增长12.54%,主要用于人员工资以及人员经费

3.社会保障和就业支出预算190.82万元;占一般公共预算14.21%,同比增加81.9万元,同比增长75.19%,主要用于人员工资以及人员经费

4.卫生健康支出预算101.67万元;占一般公共预算7.57%,同比增加43.45元,同比增长74.63%,主要用于人员工资以及人员经费

5.节能环保支出预算99.19万元;占一般公共预算7.38%,同比增加1.47万元,同比增长1.50%,主要用于人员工资以及人员经费

6.农林水支出预算259.10万元;占一般公共预算19.29%,同比增加3.06万元,同比增长1.20%,主要用于人员工资以及人员经费

7.国土海洋气象等支出预算53.19 45.06万元;占一般公共预算3.96%,同比增加8.13万元,同比增长18.04%,主要用于人员工资以及人员经费

8.住房保障支出 预算68.83万元;占一般公共预算5.12%,同比增加23.5万元,同比增长51.84%,主要用于人员工资以及人员经费

2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算7.09万元,比上年预算同比减少0.63万元,同比下降8.16%。减少的主要原因:严格控制公务接待费。

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%.

(二)公务接待费2020年预算2.29万元,同比减少0.63万元,同比下降21.58%,减少原因:严格控制公务接待费。                                               

(三)公务用车购置费及运行费2020年预算4.8万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%上年持平

1.公务用车购置费2020年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

2.公务用车运行维护费2020年预算4.8万元,同比增  加(减少)0万元,同比增长(下降)0%上年持平

、政府性基金预算说明

2020年部门政府性基金预算支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

基本支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。项目支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

本部门无政府性基金预算

、国有资本经营预算说明

2020年部门国有资本经营预算支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

基本支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。项目支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

本部门无国有资本经营预算

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1160.11万元,同比增加221.09万元,同比增长23.54%,增加的原因一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准;二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高,使收入预算总体有所增加

另外,下属共有5个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算183.09万元,同比增加62.16万元,同比增长51.40%,增加的原因一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准;二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高,使收入预算总体有所增加

(二)、政府采购预算说明

2020年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

本部门无政府采购预算

(三)、政府购买服务预算说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个,涉及金额0万元。

本部门无政府购买服务预算

)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,融安县浮石镇人民政府资产账面价值共计

1514.42万元,本部门核定公务用车编制5辆,实有车辆5辆,账面价值200万以上专用设备0台(套)

)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2020

融安县浮石镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2020-04-24 10:12 

融安县浮石镇人民政府2020年部门预“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融安县浮石镇人民政府2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表(一般公共预算)

八、项目支出明细表(一般公共预算)

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分:2020年融安县浮石镇人民政府预算“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位7个。其中:

(一)行政单位1融安县浮石镇人民政府

(二)参照公务员管理事业单位1融安县浮石镇财政所

(三)全额拨款事业单位5个,分别是融安县浮石镇计生服务站、融安县浮石镇农业水利服务中心、融安县浮石镇文化广播电视站、融安县浮石镇新型农村社会养老保险所、融安县浮石镇国土规建环保安监站。

(四)差额拨款事业单位0

(五)自收自支事业单位0

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为58人,其中:行政编制(含参公单位)40人,事业编制18人,工勤编制0人。

编内在职58人,其中:行政在职40人,全额事业在职18人,工勤编制0人。离休0人,退休26人。

(一)机关本级

编制31人,其中:行政编制31人,工勤编制0人。编内在职31人,其中:行政在职31人,工勤编制0人。离休0人,退休14人。

(二)(所属事业单位一)

参公编制9人,编内在职9人,聘用人员3人,离休0人,退休8

(三)(所属事业单位二)

全额事业编制18人,编内在职18人,聘用人员1人,离休0人,退休4人。

第二部分:融安县浮石镇人民政府2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表(一般公共预算)

八、项目支出明细表(一般公共预算)

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分:2020年融安县浮石镇人民政府预算“三公”经费预算说明

、部门收支预算情况说明

2020年部门收入总预算1343.20万元,同比增加283.26万元,同比增长26.72%增加的主要原因:一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准;二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高

(一)收入预算说明

2020年部门收入总预算1343.20万元,同比增加283.26万元,同比增长26.72%。2020部门收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准;二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高

1.一般公共预算拨款1343.20万元,同比增加283.26万元,同比增长26.72%。

2.政府性基金预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

4.上年结余(结转)收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)部门支出预算说明

2020年部门支出总预算1343.20万元,其中:基本支出1129.71万元,占支出总预算84.11%,同比增加278.39万元,同比增长32.70%;项目支出213.49万元,占支出总预算15.89%,同比增加4.87万元,同比增长2.33%2020部门支出预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准;二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高

按支出功能分类科目划分分为8

1.总预算41.31%,同比增加117.01万元,同比增长26.72%

2.文化体育与传媒支出预算15.53万元;占支出总预算1.16%,同比增加1.73万元,同比增长12.54%;

3.社会保障和就业支出预算190.82万元;占支出总预算14.21%,同比增加81.9万元,同比增长75.19%;

4.卫生健康支出预算101.67万元;占支出总预算7.57%,同比增加43.45元,同比增长74.63%;

5.节能环保支出预算99.19万元;占支出总预算7.38%,同比增加1.47万元,同比增长1.50%;

6.农林水支出预算259.10万元;占支出总预算19.29%,同比增加3.06万元,同比增长1.20%;

7.国土海洋气象等支出预算53.19 45.06万元;占支出总预算3.96%,同比增加8.13万元,同比增长18.04%;

8.住房保障支出 预算68.83万元;占支出总预算5.12%,同比增加23.5万元,同比增长51.84%。

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1129.71万元,占支出总预算84.11%,同比增加278.39万元,同比增长32.70%。主要用于个工资福利支出1003.50万元;占基本支出预算88.83%,同比增加268.22万元,同比增长36.48%

2.项目支出213.49万元,占支出总预算15.89%,同比增加4.87万元,同比增长2.33%。主要用于其他商品和服务支出213.49万元,占项目支出预算100%

2020年财政拨款收支预算说明

(一)2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算1343.20万元,同比增加283.26万元,同比增长26.72%,增加的主要原因:一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准;二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高

(二)2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入预算1343.20万元,其中:一般公共预算收入预算1343.20万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出1343.20万元,其中:一般公共预算支出预算1343.20万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

一般公共预算支出预算1343.20万元,其中:基本支出1129.71万元,项目支出213.49万元。

1.一般公共服务支出预算554.87万元,占一般公共预算支出41.31%,同比增加117.01万元,同比增长26.72%,主要用于人员工资以及人员经费

2.文化体育与传媒支出预算15.53万元;占一般公共预算1.16%,同比增加1.73万元,同比增长12.54%,主要用于人员工资以及人员经费

3.社会保障和就业支出预算190.82万元;占一般公共预算14.21%,同比增加81.9万元,同比增长75.19%,主要用于人员工资以及人员经费

4.卫生健康支出预算101.67万元;占一般公共预算7.57%,同比增加43.45元,同比增长74.63%,主要用于人员工资以及人员经费

5.节能环保支出预算99.19万元;占一般公共预算7.38%,同比增加1.47万元,同比增长1.50%,主要用于人员工资以及人员经费

6.农林水支出预算259.10万元;占一般公共预算19.29%,同比增加3.06万元,同比增长1.20%,主要用于人员工资以及人员经费

7.国土海洋气象等支出预算53.19 45.06万元;占一般公共预算3.96%,同比增加8.13万元,同比增长18.04%,主要用于人员工资以及人员经费

8.住房保障支出 预算68.83万元;占一般公共预算5.12%,同比增加23.5万元,同比增长51.84%,主要用于人员工资以及人员经费

2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算7.09万元,比上年预算同比减少0.63万元,同比下降8.16%。减少的主要原因:严格控制公务接待费。

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%.

(二)公务接待费2020年预算2.29万元,同比减少0.63万元,同比下降21.58%,减少原因:严格控制公务接待费。                                               

(三)公务用车购置费及运行费2020年预算4.8万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%上年持平

1.公务用车购置费2020年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

2.公务用车运行维护费2020年预算4.8万元,同比增  加(减少)0万元,同比增长(下降)0%上年持平

、政府性基金预算说明

2020年部门政府性基金预算支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

基本支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。项目支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

本部门无政府性基金预算

、国有资本经营预算说明

2020年部门国有资本经营预算支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

基本支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。项目支出0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

本部门无国有资本经营预算

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1160.11万元,同比增加221.09万元,同比增长23.54%,增加的原因一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准;二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高,使收入预算总体有所增加

另外,下属共有5个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算183.09万元,同比增加62.16万元,同比增长51.40%,增加的原因一是根据相关规定提高了单位在职人员基本工资标准;二是住房公积金和养老保险、医疗保险等社保缴费随缴费基数提高,使收入预算总体有所增加

(二)、政府采购预算说明

2020年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

本部门无政府采购预算

(三)、政府购买服务预算说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个,涉及金额0万元。

本部门无政府购买服务预算

)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,融安县浮石镇人民政府资产账面价值共计

1514.42万元,本部门核定公务用车编制5辆,实有车辆5辆,账面价值200万以上专用设备0台(套)

)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有0个,金额0万元,涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为三公。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。