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融安县东起乡社会治安综合治理中心2024年单位预算公开

来源: 融安县东起乡管理组  |   发布日期: 2024-03-05 16:00   

融安县东起乡社会治安综合治理中心

2024年单位预算公开

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融安县东起乡社会治安综合治理中心2024单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费会议费、培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县东起乡社会治安综合治理中心2024单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻落实有关社会治安综合治理和维护社会稳定的方针、政策及上级有关部门的工作任务,研究制定具体的工作计划、思路、措 施,并组织实施。

(二)组织、领导和部署本辖区社会治安综合治理工作,督促社会治安综合治理各项制度、措施的落实。

(三)组织实施网格化管理,加强网格员队伍建设,收集、了解社情民意。采集、录入、上报各类基础信息。

(四)组织协调辖区内社会治安防控体系建设,落实实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、社会治安、预防青少年逃法犯罪和校园及周边治安综合治理等工作任务。

(五)组织协调辖区内矛盾多元化解工作。

(六)依托综治信息系统等,建立统一的服务管理平台,受理、处理辖区内群众的救助、投诉等。

(七)组织开展法制宣传教育,开展平安村(社区)、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安创建活动。

(八)依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等,充分发动群众遵步实现对本辖区社会洽安状况的实时监控、分析研判等,排查公共安全隐患。

(九)组织、领导和部署综合行政执法办公室开展执法工作。

(十)完成乡镇党委政府及上级综治中心交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位是全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为2人,其中:事业编制2人。

编内在职2人,其中:全额事业在职1人,工勤编制0人,聘用0人。离休0人,退休0人。

第二部分:融安县东起乡社会治安综合治理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收支总预算14.11万元较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少

二、单位收入总体情况说明

2024单位总预算收入14.11万元,较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少

具体情况如下:

1.一般公共预算收入14.11万元较上年减少7.43万元,同比减少34.49%

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.上年结余(结转)收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出预算14.11万元较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出14.11万元,占支出总预算100%,较上年减少7.43万元,同比减少34.49%主要用于事业运行支出9.24万元,占基本支出预算65.49% ,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1.78万元,占基本支出预算12.62% ,用机关事业单位职业年金缴费支出0.89万元,占基本支出预算6.31% ,用于事业单位医疗支出0.87万元,占基本支出预算6.17% ,用于住房公积金支出1.33万元,占基本支出预算9.43%。

2.项目支出0万元,占支出总预算0%,同比减少(减少)0%

四、财政拨款收支总体情况说明

单位2024年财政拨款总收入预算14.11万元,较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少

单位财政拨款总支出预算14.11万元较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少

按支出功能分类科目划分:

1. 一般公共服务支出9.24万元;占支出总预算65.49%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

2.社会保障和就业支出2.66万元,占支出总预算18.85%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费。

3.卫生健康支出0.87万元,占支出总预算6.17%。主要用于公务员医疗保障方面。

4.住房保障支出1.33万元,占支出总预算9.43%。主要用于住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

单位2024年一般公共预算支出14.11万元较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1. 基本支出14.11万元,较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少其中人员经费支出12.75万元,占基本支出预算90.36%,较上年减少6.3万元,同比减少33.07%;公用经费支出1.36万元占基本支出预算9.64%,较上年减少1.14万元,同比减少45.6%。

2.项目支出0万元,占支出总预算0%,同比减少(减少)0%

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出14.11万元较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少

具体情况如下:

1.人员经费支出12.75万元一般公共预算基本支出预算90.36%,较上年减少6.3万元,同比减少33.07%。主要用于工资福利支出12.75万元,占人员经费支出100%,同比减少33.07%。

2.公用经费支出1.36万元一般公共预算基本支出预算9.64%,较上年减少1.14万元,同比减少45.6%。主要用于商品和服务支出4.08万元,具体为:办公费0.04万元,印刷费0.02万元,水费0.02万元,电费0.05万元,邮电费0.05万元,差旅费0.36万元,会议费0.04万元,培训费0.3万元,公务接待费0.2万元,工会经费0.22万元,福利费0.1万元,其他商品和服务支出0.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费总支出预算0.09万元,同口径比2023减少0.12元,减少57.14%,具体如下

(一)因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平

(二)公务接待费2024年预算安排0.02万元,比上年减少0.02万元,减少50%,减少的主要原因是人员减少

(三)公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平

(四)会议2024年预算安排0.04万元,比上年减少0.05万元,减少55.56%,减少的主要原因是人员减少

(五)培训费2024年预算安排0.03万元,比上年减少0.05万元,减少62.5%,减少的主要原因是人员减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年单位事业单位运行经费预算9.24万元(其中人员经费7.89万元,办公经费1.36万元),比上年减少7.74万元,同比减少45.58%。减少的主要原因为人员减少,相关经费减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年无重点项目。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继 续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:融安县东起乡社会治安综合治理中心2024预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。



2024

融安县东起乡社会治安综合治理中心2024年单位预算公开

来源:融安县东起乡管理组  发布日期:2024-03-05 16:00 

融安县东起乡社会治安综合治理中心

2024年单位预算公开

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:融安县东起乡社会治安综合治理中心2024单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费会议费、培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县东起乡社会治安综合治理中心2024单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻落实有关社会治安综合治理和维护社会稳定的方针、政策及上级有关部门的工作任务,研究制定具体的工作计划、思路、措 施,并组织实施。

(二)组织、领导和部署本辖区社会治安综合治理工作,督促社会治安综合治理各项制度、措施的落实。

(三)组织实施网格化管理,加强网格员队伍建设,收集、了解社情民意。采集、录入、上报各类基础信息。

(四)组织协调辖区内社会治安防控体系建设,落实实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、社会治安、预防青少年逃法犯罪和校园及周边治安综合治理等工作任务。

(五)组织协调辖区内矛盾多元化解工作。

(六)依托综治信息系统等,建立统一的服务管理平台,受理、处理辖区内群众的救助、投诉等。

(七)组织开展法制宣传教育,开展平安村(社区)、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安创建活动。

(八)依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等,充分发动群众遵步实现对本辖区社会洽安状况的实时监控、分析研判等,排查公共安全隐患。

(九)组织、领导和部署综合行政执法办公室开展执法工作。

(十)完成乡镇党委政府及上级综治中心交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位是全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为2人,其中:事业编制2人。

编内在职2人,其中:全额事业在职1人,工勤编制0人,聘用0人。离休0人,退休0人。

第二部分:融安县东起乡社会治安综合治理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收支总预算14.11万元较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少

二、单位收入总体情况说明

2024单位总预算收入14.11万元,较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少

具体情况如下:

1.一般公共预算收入14.11万元较上年减少7.43万元,同比减少34.49%

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.上年结余(结转)收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出预算14.11万元较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出14.11万元,占支出总预算100%,较上年减少7.43万元,同比减少34.49%主要用于事业运行支出9.24万元,占基本支出预算65.49% ,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1.78万元,占基本支出预算12.62% ,用机关事业单位职业年金缴费支出0.89万元,占基本支出预算6.31% ,用于事业单位医疗支出0.87万元,占基本支出预算6.17% ,用于住房公积金支出1.33万元,占基本支出预算9.43%。

2.项目支出0万元,占支出总预算0%,同比减少(减少)0%

四、财政拨款收支总体情况说明

单位2024年财政拨款总收入预算14.11万元,较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少

单位财政拨款总支出预算14.11万元较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少

按支出功能分类科目划分:

1. 一般公共服务支出9.24万元;占支出总预算65.49%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

2.社会保障和就业支出2.66万元,占支出总预算18.85%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费。

3.卫生健康支出0.87万元,占支出总预算6.17%。主要用于公务员医疗保障方面。

4.住房保障支出1.33万元,占支出总预算9.43%。主要用于住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

单位2024年一般公共预算支出14.11万元较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少

按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1. 基本支出14.11万元,较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少其中人员经费支出12.75万元,占基本支出预算90.36%,较上年减少6.3万元,同比减少33.07%;公用经费支出1.36万元占基本支出预算9.64%,较上年减少1.14万元,同比减少45.6%。

2.项目支出0万元,占支出总预算0%,同比减少(减少)0%

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出14.11万元较上年减少7.43万元,同比减少34.49%,主要原因是人员相关经费减少

具体情况如下:

1.人员经费支出12.75万元一般公共预算基本支出预算90.36%,较上年减少6.3万元,同比减少33.07%。主要用于工资福利支出12.75万元,占人员经费支出100%,同比减少33.07%。

2.公用经费支出1.36万元一般公共预算基本支出预算9.64%,较上年减少1.14万元,同比减少45.6%。主要用于商品和服务支出4.08万元,具体为:办公费0.04万元,印刷费0.02万元,水费0.02万元,电费0.05万元,邮电费0.05万元,差旅费0.36万元,会议费0.04万元,培训费0.3万元,公务接待费0.2万元,工会经费0.22万元,福利费0.1万元,其他商品和服务支出0.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费总支出预算0.09万元,同口径比2023减少0.12元,减少57.14%,具体如下

(一)因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平

(二)公务接待费2024年预算安排0.02万元,比上年减少0.02万元,减少50%,减少的主要原因是人员减少

(三)公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平

(四)会议2024年预算安排0.04万元,比上年减少0.05万元,减少55.56%,减少的主要原因是人员减少

(五)培训费2024年预算安排0.03万元,比上年减少0.05万元,减少62.5%,减少的主要原因是人员减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年单位事业单位运行经费预算9.24万元(其中人员经费7.89万元,办公经费1.36万元),比上年减少7.74万元,同比减少45.58%。减少的主要原因为人员减少,相关经费减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年无重点项目。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继 续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:融安县东起乡社会治安综合治理中心2024预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。