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融安县板榄镇便民服务中心2025年单位预算公开

来源: 融安县板榄镇  |   发布日期: 2025-02-27 16:00   

融安县板榄镇便民服务中心2025年单位预算公开

第一部分:单位概况

第二部分:融安县板榄镇便民服务中心2025单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县板榄镇便民服务中心2025单位预算公开报表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

(一)负责为群众提供公共服务,负责办理本级和经授权、委托行使的相关行政审批,以及证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等便民服务工作

(二)负责基层便民服务平台管理工作,负责农村养老保险、城镇居民医疗保险、困难人员最低生活保障、特困人员救助供养、孤残救助、就业创业、工伤、失业等社会保障服务性工作。

(三)负责文化、旅游、科技、体育、广播电视等事务性工作。

(四)负责为群众文体生活提供服务,组织群众文体活动。

(五)负责文体设施的维护与管理,搜集、整理民间文化艺术遗产,做好文物的宣传保护工作。

(六)指导村文化室服务性工作。

)负责人口与计划生育等卫生健康相关事务性工作。

)负责拥军优属、退役军人服务等工作,负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等事务工作。

)负责推进新时代文明实践所(站)建设工作,健全和落实文明实践工作体系、运行和管理机制,组建文明实践志愿服务队伍,组织和协调开展文明实践活动。

)承办乡(镇)党委、政府交办的其他工作。

   二、机构设置情况

板榄镇便民服务中心属于公益一类财政全额拨款的事业单位,主管部门为板榄镇人民政府,单位核定事业编制数为8名,目前实有人数为7人。

第二部分:融安县板榄镇便民服务中心2025单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

板榄镇便民服务中心2025单位总收入77.11万元总支出77.11万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年增加1.31 %,主要原因是保险基数的调整。总支出较上年增加1.31%,主要原因是保险基数的调整。

二、单位收入总体情况说明

板榄镇便民服务中心2025单位总收入77.11万元,较上年增加1.31%,主要原因是保险基数的调整。

三、单位支出总体情况说明

板榄镇便民服务中心2025单位支出77.11万元,较上年增加1.31 %,主要原因是保险基数的调整。主要包括:用于工作人员保障性支出、卫生健康支出及便民服务中心的相关各项工作经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年板榄镇便民服务中心单位财政拨款总收入77.11万元,总支出77.11万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)财政拨款总收入较上年增加1.31 %,主要原因是保险基数的调整。财政拨款总支出较上年增加1.31%,主要原因是保险基数的调整。

五、一般公共预算支出情况说明

板榄镇便民服务中心2025年单位一般公共预算支出77.11万元,较上年增加1.31 %,主要原因是保险基数的调整中央提前下达2025一般公共预算转移支付资金安排的支出77.11万元。具体情况为:事业运行支出51.10万元,事业单位离退休1.47万元,基本养老保险缴费支出8.95万元,职业年金缴费支出4.47万元,事业单位医疗支出4.41万元,住房公积金支出6.71万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

板榄镇便民服务中心2025单位一般公共预算基本支出77.11万元,较上年增加1.31%,主要原因是保险基数的调整具体情况为:一般公共预算基本支出划分为人员经费、公用经费两大类,其中人员经费支出合计70.84万元,公用经费支出合计6.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.66万元,同口径比2024增加0.09万元,增加15.79%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2025年预算安排0.15万元

(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(四)会议费2025年预算安排0.27万元,主要用于便民服务中心开展业务相关会议时的支出。

    (五)培训费2025年预算安排0.23万元,主要用于便民服务中心培训业务类方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年我单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等机关运行经费支出合计6.27万元

(二)政府采购预算安排情况说明

       我单位2025年无政府采购预算安排

(三)国有资产占用情况说明

  我单位2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  我单位2025年无纳入预算绩效目标管理的项目。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:板榄镇便民服务中心2025预算公开报表

详见附件公开报表。



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2025

融安县板榄镇便民服务中心2025年单位预算公开

来源:融安县板榄镇  发布日期:2025-02-27 16:00 

融安县板榄镇便民服务中心2025年单位预算公开

第一部分:单位概况

第二部分:融安县板榄镇便民服务中心2025单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:融安县板榄镇便民服务中心2025单位预算公开报表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

(一)负责为群众提供公共服务,负责办理本级和经授权、委托行使的相关行政审批,以及证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等便民服务工作

(二)负责基层便民服务平台管理工作,负责农村养老保险、城镇居民医疗保险、困难人员最低生活保障、特困人员救助供养、孤残救助、就业创业、工伤、失业等社会保障服务性工作。

(三)负责文化、旅游、科技、体育、广播电视等事务性工作。

(四)负责为群众文体生活提供服务,组织群众文体活动。

(五)负责文体设施的维护与管理,搜集、整理民间文化艺术遗产,做好文物的宣传保护工作。

(六)指导村文化室服务性工作。

)负责人口与计划生育等卫生健康相关事务性工作。

)负责拥军优属、退役军人服务等工作,负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等事务工作。

)负责推进新时代文明实践所(站)建设工作,健全和落实文明实践工作体系、运行和管理机制,组建文明实践志愿服务队伍,组织和协调开展文明实践活动。

)承办乡(镇)党委、政府交办的其他工作。

   二、机构设置情况

板榄镇便民服务中心属于公益一类财政全额拨款的事业单位,主管部门为板榄镇人民政府,单位核定事业编制数为8名,目前实有人数为7人。

第二部分:融安县板榄镇便民服务中心2025单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

板榄镇便民服务中心2025单位总收入77.11万元总支出77.11万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年增加1.31 %,主要原因是保险基数的调整。总支出较上年增加1.31%,主要原因是保险基数的调整。

二、单位收入总体情况说明

板榄镇便民服务中心2025单位总收入77.11万元,较上年增加1.31%,主要原因是保险基数的调整。

三、单位支出总体情况说明

板榄镇便民服务中心2025单位支出77.11万元,较上年增加1.31 %,主要原因是保险基数的调整。主要包括:用于工作人员保障性支出、卫生健康支出及便民服务中心的相关各项工作经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年板榄镇便民服务中心单位财政拨款总收入77.11万元,总支出77.11万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)财政拨款总收入较上年增加1.31 %,主要原因是保险基数的调整。财政拨款总支出较上年增加1.31%,主要原因是保险基数的调整。

五、一般公共预算支出情况说明

板榄镇便民服务中心2025年单位一般公共预算支出77.11万元,较上年增加1.31 %,主要原因是保险基数的调整中央提前下达2025一般公共预算转移支付资金安排的支出77.11万元。具体情况为:事业运行支出51.10万元,事业单位离退休1.47万元,基本养老保险缴费支出8.95万元,职业年金缴费支出4.47万元,事业单位医疗支出4.41万元,住房公积金支出6.71万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

板榄镇便民服务中心2025单位一般公共预算基本支出77.11万元,较上年增加1.31%,主要原因是保险基数的调整具体情况为:一般公共预算基本支出划分为人员经费、公用经费两大类,其中人员经费支出合计70.84万元,公用经费支出合计6.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.66万元,同口径比2024增加0.09万元,增加15.79%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2025年预算安排0.15万元

(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(四)会议费2025年预算安排0.27万元,主要用于便民服务中心开展业务相关会议时的支出。

    (五)培训费2025年预算安排0.23万元,主要用于便民服务中心培训业务类方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年我单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等机关运行经费支出合计6.27万元

(二)政府采购预算安排情况说明

       我单位2025年无政府采购预算安排

(三)国有资产占用情况说明

  我单位2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  我单位2025年无纳入预算绩效目标管理的项目。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:板榄镇便民服务中心2025预算公开报表

详见附件公开报表。